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4科室小金庫自查自糾報告-資料下載頁

2024-09-06 18:41本頁面
  

【正文】 合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資金,均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點檢查相結合,先對各科室是否存在小金庫進行全面自查,要求對查出的小金庫,要如數(shù)交回醫(yī)院財務。對存在問題的科室,由相關部門組織重點檢查,按照規(guī)定及時糾正處理,并要求各科室各部門在 6 月 18 日前完成自查自糾工作。財務科按照要求認真填報《單位小金庫自查自糾情況報告表》,并對醫(yī)院所管轄的銀行帳戶進行了徹底的清查與核對。醫(yī)院對所屬的 65 個科室下發(fā)了《科室自查自糾 小金庫統(tǒng)計表》,由科室對照小金庫專項治理的內容,進行認真檢查、填寫、科室主任簽名。自查過程,達到 100%,扎實細致,不走過程,不留死角。經過認真自查自糾,全院機關、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個科室,在日常工作中都能嚴格按醫(yī)院的收費標準執(zhí)行,收費統(tǒng)一由院財務科管理。財務科有規(guī)范健全的財務管理制度,未發(fā)現(xiàn)有設立小金庫的情況。 第 5 頁 共 5 頁 通過自查更加強了對清查小金庫工作的認識,明確了相關責任,嚴令禁止各科室私設小金庫,私自亂收費。至此,我院檢查小金庫自查自糾工作全部完成。
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