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特殊用途機械制造業(yè)審核作業(yè)指導書-資料下載頁

2025-07-13 18:55本頁面

【導讀】職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范。17.特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理辦法;20.中華人民共和國塵肺病防治條例;

  

【正文】 業(yè)現(xiàn)場,察看生產(chǎn)操作,尤其是那些可能引發(fā)重大事故的活動,是否予以規(guī)范和控制;察看個人防護用品配備是否滿足要求;現(xiàn)場安全標識是否符合要求。 第二階段審核:查是否按程序要求對風險進行了有效控制。 1.對鑄造、機加工(車、銑、刨、磨、鉗、焊接等工 序)、熱處理及表面處理、裝配等生產(chǎn)過程是否規(guī)定了安全操作規(guī)程并執(zhí)行。 2. 新產(chǎn)品開發(fā)和研制、特殊機床、新工藝、新材料、新設備的使用是否制定職業(yè)安全健康技術措施。 3.現(xiàn)場機械、設備等各類防護、保險裝置是否符合要求。 4.職業(yè)安全健康方面是否做到改善勞動條件、減輕勞動強度、防止傷亡事故和職業(yè)危害。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 第 15 頁 共 17 頁 5. 是否做到文明加工、環(huán)保。 6.是否具備合格的生活衛(wèi)生設施和條件。 7.是否按要求配備了防護用品和落實勞動保護技術措施。 8.生產(chǎn)過程中特殊工種上崗人員資格是否得到認可。 9.臨時用電使用前,是否按用電要求進行了檢查、驗 收。 10.各類專項安全技術措施是否有專人負責落實。 11.是否對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境(如現(xiàn)場有毒物質(zhì)、粉塵、噪聲等)有效控制。 12.現(xiàn)場消防器材及危險物品運輸、貯存使用是否得到有效管理。 13.事故處理是否及時,做到“四不放過”。 14.查采購材料、設備、防護用品是否按合格供應商名錄購買物品等。 應急預案與響應 文件審核:程序中是否對潛在的事件或緊急情況規(guī)定應急對策手段,如火災應急預案是否規(guī)定了報警,負責人指揮滅火,消防人員按職責分配完成滅火任務等內(nèi)容,是否對發(fā)生事故后規(guī)定分析總結的要求,是否 規(guī)定根據(jù)實際情況定期檢驗程序。 第一階段審核:察看生產(chǎn)和動力現(xiàn)場潛在的事故是否有遺漏現(xiàn)象,是否進行了控制。 第二階段審核:查是否對有關人員進行了應急預案的培訓;應急程序是否驗證,如消防訓練演習記錄是否滿足規(guī)定要求;是否發(fā)生過緊急情況,如何進行處理的。 績效測量和監(jiān)測 文件審核: 是否規(guī)定職業(yè)安全健康績效定性定量測量的內(nèi)容。 規(guī)定對目標完成進行監(jiān)測。 程序是否規(guī)定主動測量,被動測量的內(nèi)容。 各類監(jiān)測設備程序是否規(guī)定了校準、維護要求。 第一階段審核:是否按程序規(guī)定、法規(guī)要求執(zhí)行;重 大危險因素控制是否定期監(jiān)測;查守法記錄。 第二階段審核: 查目標和管理方案完成情況;法律、法規(guī)遵守記錄;查安全生產(chǎn)檢查記錄。 事后性監(jiān)測、調(diào)查是否包括事故、未遂過失、職業(yè)病 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 第 16 頁 共 17 頁 和財產(chǎn)損失案例。 法律、法規(guī)是否定期評價有效性。 監(jiān)測設備是否定期校準維護查相關證據(jù)。 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 文件審核 : 1.程序中是否規(guī)定了事故、事件調(diào)查分析原則、采取糾正、預防措施是否明確了職責、權限。 2.是否規(guī)定對潛在重大危險因素發(fā)展趨勢進行分析,用以指導預防措施的實施。 3.是否規(guī)定了 糾正措施的驗證方法。 4.是否規(guī)定了相關方投訴應采取糾正措施,并監(jiān)督實施。 第一階段審核:調(diào)查是否發(fā)生過事故、事件或不符合,如何進行的處理。 第二階段審核: 是否按程序執(zhí)行,查糾正和預防措施記錄、驗證其有效性。 查預防措施是否提交管理評審。 是否有對由于采取糾正和預防措施而導致程序變更和文件修改程序。 記錄和記錄管理 文件審核:是否有職業(yè)安全健康記錄的程序,程序中是否對記錄的標識、記錄保存做出規(guī)定要求,記錄銷毀,借閱是否做出相關規(guī)定。 第二階段審核:查部門記錄是否可追溯,保存完好, 編號符合規(guī)定;記錄借閱、銷毀是否符合要求。 審核 文件審核:查程序是否規(guī)定了審核方案、計劃要求、人員資格條件、審核方法、檢查清單、不符合報告、審核報告是否做出相應規(guī)定。 第一階段審核:確認內(nèi)審的可信度。查相關記錄、計劃是否相適應?糾正措施是否有效? 第二階段審核:對內(nèi)審中可信度較差的以及問題較多的部門和要素加大審核的深度,對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行抽樣跟蹤,以證實針對不符合項所采取糾正和預防措施得到了有效的實施。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 第 17 頁 共 17 頁 管理評審 文件審核:查 OHSMS 中是否規(guī)定了由最高管理者主持評審,時間 間隔、評審方式、內(nèi)容是否規(guī)定了持續(xù)改進的要求、方針、目標是否定期評審。 第一階段審核:了解主持人、參加人是否相符?資料是否充分,形成決議內(nèi)容是否滿足要求? 第二階段審核:審核決議是否傳達下去?各部門是否重視執(zhí)行?最高管理者是否依據(jù)決議修改了新的目標,方針,是否做到了持續(xù)改進。
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