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正文內(nèi)容

調(diào)度絞車產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換發(fā)證實施細則-資料下載頁

2025-07-13 18:54本頁面

【導(dǎo)讀】附件1調(diào)度絞車產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申證單元和產(chǎn)品檢驗收費標(biāo)準(zhǔn)???????產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》等有關(guān)規(guī)定,特制定本實施細則。有生產(chǎn)該產(chǎn)品的資格,任何企業(yè)不得生產(chǎn)和銷售無生產(chǎn)許可證的調(diào)度絞車產(chǎn)品。經(jīng)審查符合發(fā)證條件的企業(yè)名單報全國生產(chǎn)許可證辦公室。監(jiān)督局]負責(zé)受理調(diào)度絞車產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證申請和監(jiān)督查處工作。企業(yè)應(yīng)遵守國家有關(guān)的法律法規(guī)。必須持有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)。作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、產(chǎn)品圖紙等技術(shù)文件。請書及其補充表格。按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的全部申證產(chǎn)品的型式試驗報告;換證企業(yè)須附原許可證書復(fù)印件。因退回申請書而延誤申報生產(chǎn)許可證的責(zé)任由企業(yè)自。?。▍^(qū)、市)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在符合要求的申請書上簽署意見,留存一份申請書。備案,其余申請材料寄(送)審查部;對于依法獨立承擔(dān)法律責(zé)任的集團公司的子。所有審查組成員的身份應(yīng)具有公正性,與企業(yè)有利益關(guān)系者應(yīng)予回避。組成,并請所在省(區(qū)、市)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的代表參加。

  

【正文】 )。 采購文件 企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采 購文件進行 采購。如:采購計劃、采購清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購 合同等采購 文件。 1. 是否有采購文件(如:采購計劃、采購清單、采購合同等)。 2. 采購文件是否明確了驗收規(guī)定。 3. 采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。 4. 是否按采購文件進行采購。 抽 35 種主要外購?fù)鈪f(xié)件,查有關(guān)采購文件及記錄。 采購驗證 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原材料、元器件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證,檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊1. 是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證做出規(guī)定。 2. 是否按規(guī) 定進行檢驗或驗證。 3. 是否保留檢驗或驗證檢查有關(guān)檢驗或驗證規(guī)定,并抽查 1015份檢驗或驗證記錄。 21 序號 審查項目 審查內(nèi)容 審查要點 審查方法 合格 輕微 不合格 嚴(yán)重 不合格 此項 不適用 全。 的記錄。 22 五、過程質(zhì)量管理 序號 審查項目 審查內(nèi)容 審查要點 審查方法 合格 輕微 不合格 嚴(yán)重 不合格 此項 不適用 工藝管理 1. 核辦法,并嚴(yán)格進行管理和考核。 及考核辦法。 核。 法。 。 2. 制度,按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等 工藝文件進行生產(chǎn)操作。 是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。 抽查 35 名工人(關(guān)鍵工序、特殊工序操作工人各 1名)進行現(xiàn)場考核。 質(zhì)量控制 1. 產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制,并在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點。 鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點。 質(zhì)量控制點。 查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。 2. 操作控制程序,并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 的操作控制程序, 其內(nèi)容是否完整。 制。 制程序。 13個質(zhì)控點, 查實施情況。 特殊過程 對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程,應(yīng)事先進行設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定,并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。 (如熱處理、鑄造等工序)是否事先進行了設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定。 程參數(shù)監(jiān)控。 。 記錄。 數(shù)監(jiān)控記錄。 六、產(chǎn) 品質(zhì)量檢驗 序號 審查項目 審查內(nèi)容 審查要點 審查方法 合格 輕微 不合格 嚴(yán)重 不合格 此項 不適用 檢驗管理 1. 的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)#妫┞殭z驗人員。并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。 (兼)職檢驗人員,能否獨立行使權(quán)力。 計量設(shè)備管理制度。 。 。 2. ,必須委托有合法地位的檢驗機構(gòu)并簽有正式的委托檢驗合同。 驗是否有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的型式試驗報告。 驗合同。 、記錄。 。 若無委托檢驗項目。 23 序號 審查項目 審查內(nèi)容 審查要點 審查方法 合格 輕微 不合格 嚴(yán)重 不合格 此項 不適用 過程檢驗 1. 開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,作好檢驗記錄,并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識。 。 。 。 。 35 種在制品的檢驗記錄,查有無檢驗規(guī)定,查檢驗是否符合規(guī)定。 驗狀態(tài)標(biāo)識。 2. 品,按規(guī)定進行返工、返修后應(yīng)重新進行檢驗。 、返修應(yīng)重新進行檢驗作出規(guī)定。 、返修后是否重新進行了檢驗。 、返修產(chǎn)品檢驗規(guī)定。 錄。 * 出廠檢驗 企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求,對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗,出具產(chǎn)品檢驗合格證,并按規(guī)定進行包裝和標(biāo)識。 、包裝和標(biāo)識規(guī)定。 求。 。 按單元抽取 13 個規(guī)格的產(chǎn)品,檢查其出廠檢驗報告及其合格證;現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識。 24 七、文明安全生產(chǎn) 審查記錄 審查項目 審查內(nèi)容 審查要點 審查方法 合格 輕微 不合格 嚴(yán)重 不合格 此項 不適用 文明生產(chǎn) 1. 、車間應(yīng)清潔、明亮。生產(chǎn)場地布局合理,道路平坦通暢,原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。 。 。 現(xiàn)場查看。 2. 加強仿護,防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。 、必要的工位器具、儲存場所和防護措施。 、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。 現(xiàn)場查看。 安全生產(chǎn) 規(guī)制訂及實施安全生產(chǎn)制度。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護裝置,車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材,易燃、易爆等危險品要進行隔離和防護。 。 施。 材,消防器材是否在有效期。 、易爆等危險品進行隔離和防護。 制度。 。 1. 、廢氣、廢料排放及噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。 。 。 門的有關(guān)證明。 。 25 企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項目匯總表 表一 序號 審查項目 輕 微 不 合格 嚴(yán) 重 不 合格 其中否決項目 審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價 1 質(zhì)量管理職責(zé) (項) ( 項) 序號 審查項目 不合格 審查組長: 年 月 日 2 生產(chǎn)資源提供 (項) (項) 1 3 技術(shù)文件管理 (項) (項) 2 設(shè)備工裝 4 采購質(zhì)量控制 (項) (項) 5 過程質(zhì)量管理 (項) (項) 3 測量設(shè)備 6 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 (項) (項) 7 文明安全 生產(chǎn) (項) (項) 總 計 (項) (項) 4 企業(yè)代表簽字確認(rèn): (企業(yè)蓋章) 年 月 日 注:否決項中如有不合格,在對應(yīng)位置打 表示。 26 企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審 查 報 告 表二 企業(yè)名稱: 企業(yè)地址: 產(chǎn)品名稱: 郵編: 電話: 申證單元 *: 聯(lián)系人: 傳真: 審 查 結(jié) 論 審查組根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件(質(zhì)量體系)審查辦法》和 審查組長: 《 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)(換)證實施細則,于 年 月 年 月 日 日 對該企業(yè)進行了審查,共計審查出: 輕微不合格項 項 嚴(yán)重不合格項 項 審查組織單位(章): 經(jīng)綜合評價,本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是: 。 (注:審查結(jié)論填寫:合格或不合格) 年 月 日 審 查 組 成 員 姓名 (簽字 ) 單 位 職稱(職務(wù)) 審查分工 審查員證書編號 * 只填寫審查合格的申證單元
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