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iso14001標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)及內(nèi)部環(huán)境管理(ppt101頁)-資料下載頁

2025-01-14 16:34本頁面
  

【正文】 ● What什么 ● When時(shí)間 ● Where哪里 ● Who誰 ● Why為何 ● How怎樣 c) 驗(yàn)證受審核者的回答(收集審核證據(jù)) 有些提問可以馬上看到證據(jù),但也有一些不能馬上看到,往往約定 “ 過一會(huì)兒看 ” ,這種情況下必須做好記錄,以免忘卻。 收集審核證據(jù)必須進(jìn)行記錄,包括審核中的作業(yè)的名稱、文件編號(hào)、產(chǎn)品部件編號(hào)、設(shè)備、設(shè)施編號(hào)等。哈爾濱新新認(rèn)證咨詢有限公司3/4/2023 證據(jù)只能是現(xiàn)場(chǎng)觀察到的客觀事實(shí)、記錄和主管人員或主管負(fù)責(zé)人的回答,其他人員或者是陪同人員的回答不能直接作為證據(jù),需進(jìn)行驗(yàn)證是事實(shí)才能作為證據(jù)。根據(jù)檢查表審核內(nèi)部環(huán)境管理體系,以保持審核目標(biāo)的明確判定不符合時(shí),經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn) 不符合報(bào)告格式如表 43,其實(shí)例見表 44。 不符合報(bào)告中 “ 該寫 ” 與 “ 不該寫 ” 見表 45。哈爾濱新新認(rèn)證咨詢有限公司3/4/2023不符合報(bào)告 編號(hào):注: 所有簽名一定要有日期哈爾濱新新認(rèn)證咨詢有限公司日期: 年 月 日內(nèi)審員簽名:糾正措施的跟蹤與驗(yàn)證:確認(rèn)人簽名:實(shí)施負(fù)責(zé)人簽名:糾正措施:內(nèi)審員簽名:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽名:原因分析:內(nèi)審員簽名:受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn):不符合描述:違反 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條款:違反體系文件條款:不符合的級(jí)別: (嚴(yán)重或一般)審核員:日 期: 年 月 日受審核部門名稱:3/4/2023不符合報(bào)告 編號(hào):注: 所有簽名一定要有日期哈爾濱新新認(rèn)證咨詢有限公司日期: 1999年 4月 26日內(nèi)審員簽名:文清糾正與預(yù)防措施的跟蹤與驗(yàn)證: 1999年 4月 20日以重新召開管理評(píng)審會(huì)議,其中將目標(biāo)和指標(biāo)調(diào)整為 1999年將廢油回收率由 1997年的 68%提高到 85%,并規(guī)定了實(shí)現(xiàn)方法。確認(rèn)人簽名:史陽 1999/4/1實(shí)施負(fù)責(zé)人簽名:王成祥 1999/4/16預(yù)防措施:對(duì)管理評(píng)審議程嚴(yán)格審查,在議程中明確審議對(duì)方針、目標(biāo)以及 EMS的其他要素加以修正的可能的需要。確認(rèn)人簽名:史陽 1999/4/16實(shí)施負(fù)責(zé)人簽名:王成祥 1999/4/16糾正措施:一周內(nèi)召開管理評(píng)審會(huì)議,審議對(duì)方針、目標(biāo)以及 EMS的其他要素加以修正的可能的需要。受審核部門簽名:史陽 1999/4/15內(nèi)審員簽名:文清建議:召開管理評(píng)審會(huì)議,審議對(duì)方針、目標(biāo)以及 EMS的其他要素加以修正的可能的需要。文件名稱: EMP4601管理評(píng)審程序ISO標(biāo)準(zhǔn)條款: ISO14001: 1996的 :重大(重大或輕微)不符合描述: 公司目標(biāo)和指標(biāo)明確規(guī)定, 1998年將廢油回收率由 1997年的 68%提高到 85%,但從記錄可以看到,1998年的廢油回收率為 72%,而在 1999年 3月的管理評(píng)審報(bào)告中未對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)給予任何評(píng)審。事實(shí)上,審核時(shí)的廢油回收率也僅為 75%。不符合理由: ISO14001: 1996的 。 “管理評(píng)審應(yīng) …… 指出對(duì)方針、目標(biāo)以及 EMS的其他要素加以修正的可能的需要 ”,公司程序 EMP461也明確了同樣要求,但沒有得到執(zhí)行。審核員:文清、齊魯日 期: 1999年 4月 15日受審核部門名稱:制造部3/4/2023不符合報(bào)告中 “ 該寫 ” 與 “ 不該寫 ”哈爾濱新新認(rèn)證咨詢有限公司該寫 不該寫與時(shí)間有關(guān)的要寫 涉及人名不要寫與數(shù)量有關(guān)的要寫 自己的習(xí)慣用語不要寫與記錄有關(guān)的要寫 省略語不要寫與文件有關(guān)的要寫 不明確的字眼不要寫與參數(shù)有關(guān)的要寫 涉及機(jī)密內(nèi)容的不要寫與接口有關(guān)的要寫與重大環(huán)境因素有關(guān)的要寫與法律、法規(guī)的條款有關(guān)的要寫要寫被審方使用的專業(yè)術(shù)語與地點(diǎn)有關(guān)的要寫3/4/2023重大不符合的判定原則 ( 1)體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。例如某一要素、某一關(guān)鍵過程重復(fù)出現(xiàn)的失效現(xiàn)象,即多次重復(fù)發(fā)生,而又未能采取有效的糾正措施加以糾正,因而形成系統(tǒng)性失效的不符合現(xiàn)象。 ( 2)體系運(yùn)行出現(xiàn)區(qū)域性失效。例如某一部門中有關(guān)要素的全面失效。 ( 3)體系運(yùn)行后仍然造成了嚴(yán)重的環(huán)境危害,這說明體系并未能對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制。重大不符合的種類 a) 直接對(duì)環(huán)境造成重大影響; b) 嚴(yán)重不符合法律要求的; c) 未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)又沒采取任何對(duì)應(yīng)手段的; d) 沒有判斷或分析重大環(huán)境因素; e) 沒有對(duì)重大環(huán)境因素作出適當(dāng)對(duì)策。 哈爾濱新新認(rèn)證咨詢有限公司3/4/2023一般不符合的判定原則對(duì)滿足環(huán)境管理體系要素或體系文件的要求而言,是個(gè)別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問題。審核經(jīng)常發(fā)現(xiàn)的問題 a) 寫一套、做一套; b) 數(shù)據(jù) /證據(jù)不足; c) 追溯性差; d) 標(biāo)識(shí)失效; e) 文件過時(shí); f) 文件的接口。哈爾濱新新認(rèn)證咨詢有限公司3/4/2023 審核判斷原則 a) 就近不就遠(yuǎn); b) 能細(xì)則細(xì) c) 就事論事; d) 就地解決。哈爾濱新新認(rèn)證咨詢有限公司3/4/2023 成功審核的 10個(gè)要點(diǎn) a) 面談時(shí)不僅僅拘泥于 EMS,要用其他話題引起對(duì)方興趣; b) 要積極應(yīng)對(duì),在符合體系要求時(shí)要表揚(yáng)對(duì)方; c) 以激勵(lì)的方式交談,讓對(duì)方明白你已注意到對(duì)方的工作和作用; d) 提問時(shí)要求對(duì)方回答具體化; e) 不能為達(dá)到審核目的而對(duì)對(duì)方發(fā)出指示、命令; f) 回避爭(zhēng)論; g) 不能批評(píng)所得信息; h) 其間發(fā)現(xiàn)不符合,則迅速記錄,并且不要過多評(píng)論,避免引起對(duì)方反感; i) 不能在說明審核情況時(shí)議論當(dāng)事人; j) 要牢記發(fā)現(xiàn)不符合的目的是為了審核者和受審核者雙方利益,目的是解決環(huán)境問題哈爾濱新新認(rèn)證咨詢有限公司3/4/20231對(duì) EMS有效性的評(píng)價(jià) a) 是否符合 ISO14001標(biāo)準(zhǔn) b)體系能否保證實(shí)現(xiàn)組織的環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo); c) 對(duì)體系評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素能否實(shí)施有效控制; d) 三級(jí)檢 =監(jiān)測(cè)機(jī)制是否形成并有效運(yùn)做; e)員工環(huán)保意識(shí)是否提高; f)污染預(yù)防方面的成效; g)節(jié)能降耗的效果 h)改進(jìn)產(chǎn)品性能、降低產(chǎn)品使用中對(duì)環(huán)境的影響。哈爾濱新新認(rèn)證咨詢有限公司3/4/2023三、審核組會(huì)議 決定不符合 內(nèi)審組成員對(duì)同一受審核部門的見解有時(shí)也會(huì)有不同,此時(shí)應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部交流、協(xié)調(diào),內(nèi)審組對(duì)不符合有最終決定權(quán)。 編制審核報(bào)告(草案)四、總結(jié)會(huì)議 聽取受審核部門的意見,確定不符合。哈爾濱新新認(rèn)證咨詢有限公司3/4/2023五、末次會(huì)議 宣布內(nèi)部審核結(jié)果 在末次會(huì)議上,對(duì)不符合的糾正措施,內(nèi)審員可在下述 4個(gè)方面向受審核部門建議: a) 盡快糾正不符合; b) 確定問題原因,采取預(yù)防行動(dòng); c) 重新評(píng)價(jià)環(huán)境影響; d) 和質(zhì)量體系及其他管理體系的協(xié)調(diào)。 雙方確認(rèn)內(nèi)審報(bào)告,做好末次會(huì)議記錄 a) 說明審核是基于客觀證據(jù); b) 闡明包括體系的良好之處在內(nèi)的一般印象; c) 總結(jié)各領(lǐng)域的不符合; d) 回答對(duì)不符合的提問; e) 協(xié)商糾正措施; f) 做好末次會(huì)議記錄。哈爾濱新新認(rèn)證咨詢有限公司3/4/2023第三節(jié) 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報(bào)告和跟蹤內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報(bào)告和跟蹤過程哈爾濱新新認(rèn)證咨詢有限公司一、編寫內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報(bào)告三、跟蹤內(nèi)審二、內(nèi)審報(bào)告的實(shí)施跟蹤編制內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審報(bào)告中應(yīng)附有不符合的準(zhǔn)確記錄及其糾正措施的要求接受完成糾正措施的匯報(bào)確認(rèn)糾正措施是否按計(jì)劃實(shí)施向受審核部門傳達(dá)對(duì)糾正措施的評(píng)價(jià)若評(píng)價(jià)良好,則內(nèi)審?fù)瓿杀匾獣r(shí)制定確認(rèn)糾正措施有效性的內(nèi)審跟蹤計(jì)劃確認(rèn)糾正措施的適當(dāng)性和有效性若糾正措施的效果得到確認(rèn),則糾正措施完成3/4/2023一、內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報(bào)告 編制內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報(bào)告 內(nèi)部審核實(shí)施報(bào)告中要附有不符合的正確記錄和糾正措施要求。哈爾濱新新認(rèn)證咨詢有限公司發(fā)送部門: 內(nèi)審跟蹤結(jié)果確認(rèn): 內(nèi)審員簽名: 日期: 年 月 日內(nèi)審跟蹤計(jì)劃: 內(nèi)審員簽名: 日期: 年 月 日改進(jìn)內(nèi)容(不符合及建議,詳細(xì)另附): 部門負(fù)責(zé)人簽名:內(nèi)審結(jié)果概述:(不符合項(xiàng)分布情況、審核結(jié)論) 內(nèi)審員簽名:審核范圍:審核準(zhǔn)則:審核組成員:報(bào)告書編號(hào):實(shí)施日期: 審核目的:3/4/2023二、內(nèi)審報(bào)告的實(shí)施跟蹤 接受完成糾正措施的匯報(bào) 確認(rèn)糾正措施是否按計(jì)劃得到實(shí)施 向受審核部門傳達(dá)對(duì)糾正措施的評(píng)價(jià) 必要時(shí)制定確認(rèn)糾正措施有效性的內(nèi)審跟蹤計(jì)劃。三、跟蹤內(nèi)審 確認(rèn)糾正措施適當(dāng)性和有效性 所實(shí)施的糾正措施的效果得到確認(rèn)后,則糾正措施完成。哈爾濱新新認(rèn)證咨詢有限公司3/4/2023演講完畢,謝謝觀看!
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