【導(dǎo)讀】版本更改內(nèi)容生效日期。如此印章並非紅色,代表此文件並。非合法之版本,並不會受到控制及。更新,請使用受控制之文件。本程序適用于本公司內(nèi)所發(fā)現(xiàn)的實際或潛在的品質(zhì)問題,包括但不局限于以下各項。內(nèi)部或外界審核時發(fā)現(xiàn)的不合格事項??蛻敉对V及退貨處理控制程序。修正書使用工作指示W(wǎng)I-QA-QEI-1401. 品管部經(jīng)理負責實施控制以確保糾正及預(yù)措施的執(zhí)行效果。各相關(guān)部門經(jīng)理或主管還應(yīng)考慮已發(fā)現(xiàn)的問題是否還會存在于同類的產(chǎn)。品管部經(jīng)理/主管對相關(guān)的糾正行動進行跟進并負責編制及更新“糾正及。的不合格事項制定預(yù)防措施,有關(guān)分析應(yīng)考慮不合格項目發(fā)生的根本原因,必要時可利用防錯法以糾正有關(guān)活動,如有關(guān)不合格事項是由外間因素引。其它制程或產(chǎn)品的情況下如期執(zhí)行。果填寫在“修正書”之跟進欄內(nèi),同時更新“糾正及預(yù)防措施要求一覽。因,並依此采取相應(yīng)的糾正行動。提出日期批準日期