【總結】內部審核檢查表IWHRJLCX17-03共7頁第1頁受審部門審核時間受審部門負責人部門職務審核員審核組長標準條款
2025-07-29 17:34
【總結】審核檢查表受審核部門/產(chǎn)品:體系審核√過程審核保管編號:標準條款主要內容檢查方法檢查記錄評分要素3:過程開發(fā)的策劃
2025-06-30 18:18
【總結】打印[部屬評價②]公司產(chǎn)品知識檢查表??第1次評價 第2次評價 ○每個人都應知道的事□、型號、價格??□??□??□??□??○更高度知識的追求欲□,偶爾會調查其內容
2025-06-18 19:58
【總結】質量內部審核檢查表GD—受審核部門高層領導審核日期2010/8/15標準條款審核內容審核記錄結論公司是否已按照標準要求保持和改進質量管理體系并形成文件?公司管理體系的關鍵過程所需資源和信息是否充分,并足以支持過程的有效運行和控制?總經(jīng)理如何認識滿足顧客的要求?現(xiàn)以何方式傳達滿足顧客要求的重要性?
2025-04-08 04:49
【總結】Q/質量管理體系內部審核檢查表六個過程個性:□具有執(zhí)行者□已經(jīng)定義□已經(jīng)被文件化□已經(jīng)建立了聯(lián)接□被監(jiān)控□保持了記錄四個支持過程問題(關于風險):□使用什么?(材料、設備)□由誰進行?(技能、培訓)□通過什么關鍵標準?(測量、評估)□如何進行
2025-06-30 16:53
【總結】SSI-QF-XX-00()第1頁,共2頁需求評審檢查表1完整性?所有的內部文檔引用是正確的和最新的?所有的需求描述是恰到好處的并提供適度的細節(jié)
2025-05-27 20:17
【總結】SSI-QF-XX-00()第1頁,共2頁Moderator評審檢查表1評審準備?在《評審報告》中填寫完成相關信息(藍色欄目)?準備好《
2025-05-27 20:20
【總結】內部審核檢查表(PMC)1序號檢查內容涉及條款參考文件檢查方法檢查時間檢查結果記錄1文件控制4.2.3(1)查看各種文件,了解文件受控情況。(2)查看作廢是否已清除。(3)查看引用的外來文件的受控情況。(4)詢問參加文件定期評審的情況。2記錄控制4.2.4(
2025-05-28 21:26
【總結】SSI-QF-XX-00()第1頁,共2頁詳細設計評審檢查表1結構?偽代碼在此級設計中是適當?shù)暮拖嘁恢碌?數(shù)據(jù)?系統(tǒng)數(shù)據(jù)不包括的部分已
【總結】產(chǎn)品生產(chǎn)前檢查表頁次檢核項
2025-06-30 17:37
【總結】Internalauditdocument內審檢查表Auditor審核員 Auditdate:審核日期:Internalauditno.內審編號:Department:被審部門:總經(jīng)理兼管代Auditaccording:審核依據(jù)ISO9001:2000標準4////Checkitem檢查項目Auditr
【總結】紅中顧問機構職業(yè)健康安全管理體系內部審核檢查表(通用樣板)受審核部門:編制/日期:批準/日期:審核準則:GB/T28001-2011、OHSMS文件、適用法律法規(guī)及其他要求審核日期:審核員:標準要素檢查內容是否適用相關文件檢查方法檢查結果記錄提問文件查閱
2025-06-30 21:34
【總結】TS內部審核檢查表管理過程(MP)1)過程特性:是否已規(guī)定過程的負責人(執(zhí)行者)?是■否□是否已對過程給以定義?是■否□過程是否已文件化?是
2025-06-30 16:55
【總結】SSI-QF-XX-00()第1頁,共2頁系統(tǒng)結構評審檢查表1系統(tǒng)結構?系統(tǒng)結構設計是完整的,如允許實現(xiàn)全部的需求?系統(tǒng)已被足夠的分解
2025-05-27 20:18
【總結】編號:Q/審核員:陪同人員:NO:01受審核部門銷售部時間2009年9月1日依據(jù)文件條款審核內容、方法檢查現(xiàn)場記錄評價質量方針質量目標內部溝通與產(chǎn)品有關的要求的確定
2025-06-30 18:57