【總結(jié)】n當(dāng)前文文件修改密碼:8362839n更多數(shù)據(jù)請(qǐng)?jiān)L問(wèn)精品數(shù)據(jù)網(wǎng)(.....)目錄一、出納崗工作流程……………………………………………………………………3-5二、銷售費(fèi)用崗工作流程………………………………………………………………5-8三、管理費(fèi)用崗工作流程…………………………………………………………….9-12四、固定資產(chǎn)崗工作流程…………
2025-06-27 03:29
【總結(jié)】1.流程圖:2.流程說(shuō)明.年度經(jīng)營(yíng)總目標(biāo):首席執(zhí)行總經(jīng)理確定公司年度經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)。.年度預(yù)算方案思路;總會(huì)計(jì)師根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)確定公司年度預(yù)算方案思路。.草編分預(yù)算:公司屬各單位根據(jù)各自職責(zé),按總會(huì)計(jì)師的要求,依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)、年度預(yù)算方案思路和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際,在財(cái)務(wù)中心指導(dǎo)下草編各項(xiàng)分預(yù)算(如銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、材料采購(gòu)預(yù)算等),并交到財(cái)務(wù)中心。.
2025-08-02 23:03
【總結(jié)】1.流程圖:2.流程說(shuō)明.收集、分類、整理、匯總成本費(fèi)用原始憑證:各分公司生產(chǎn)廠每月將其耗用(已投入生產(chǎn)使用)的材料、工資、費(fèi)用、折舊等的原始憑證資料收集、分類、整理、匯總好,于次月3日前交到財(cái)務(wù)科。.收集、分類、整理、匯總費(fèi)用原始憑證:各分公司各部門(非生產(chǎn)廠)每月將3日前交到財(cái)務(wù)科。.審核原始憑證:財(cái)務(wù)科根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》對(duì)成本、費(fèi)用類原始憑證的真
2025-04-07 07:21
【總結(jié)】1.流程圖:2.流程說(shuō)明.項(xiàng)目審批及預(yù)算:設(shè)備辦根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)考察及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要對(duì)相關(guān)單位提交的項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審批,并做好項(xiàng)目預(yù)算。.審核:財(cái)務(wù)部門對(duì)設(shè)備辦做的預(yù)算及報(bào)送的資料進(jìn)行審核。.審批、招標(biāo):財(cái)務(wù)部門在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行審核定價(jià);符合招標(biāo)條件的,由企管中心組織招標(biāo),價(jià)格按中標(biāo)價(jià);需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或董事會(huì)審批的,呈公司領(lǐng)導(dǎo)或董事會(huì)審批。.定價(jià):財(cái)務(wù)部門根據(jù)
2025-06-25 22:02
【總結(jié)】財(cái)務(wù)部崗位工作流程XXX年XXX月目錄1、現(xiàn)金出納崗位工作流程2、財(cái)務(wù)主管工作流程3、會(huì)計(jì)——費(fèi)用崗工作流程4、會(huì)計(jì)——往來(lái)崗工作流程5、會(huì)計(jì)——簽單崗工作流程6、會(huì)計(jì)——回付崗工作流程7、財(cái)務(wù)主管——放款及轉(zhuǎn)帳工作流程8、出納——轉(zhuǎn)帳工作流程9、
2025-04-07 22:12
【總結(jié)】窗體頂端【會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)】某公司一套比較詳細(xì)的財(cái)務(wù)流程窗體底端?1234567??目??錄?一、出納崗工作流程……………………………………………………………………3-5二、銷售費(fèi)用崗工作流程………………………………………………………………5-8三、管理費(fèi)
2025-06-27 03:42
【總結(jié)】1.流程圖:2.流程說(shuō)明.設(shè)計(jì)、工藝等技術(shù)資料:研發(fā)中心和銷售公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門編制技術(shù)資料,將圖紙、工藝、明細(xì)表、通知單等技術(shù)文件資料及時(shí)發(fā)放到人事部門、財(cái)務(wù)部門、銷售公司、采購(gòu)部門等相關(guān)部門。(如遇特殊情況,為應(yīng)付新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等急需,對(duì)草圖、簡(jiǎn)明裝機(jī)表、臨時(shí)工藝卡等臨時(shí)或暫行的技術(shù)資料,也應(yīng)視同正式技術(shù)資料一樣及時(shí)發(fā)放到人事部門、財(cái)務(wù)部門、銷售公司、采購(gòu)部門等相關(guān)部門。
【總結(jié)】酒店財(cái)務(wù)工作流程-----------------------作者:-----------------------日期:一、廳面收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步,也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運(yùn)用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基
2025-04-13 02:48
【總結(jié)】酒店財(cái)務(wù)工作流程一、廳面收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步,也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運(yùn)用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括:(一)班前準(zhǔn)備工作1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀
2024-10-31 08:14
【總結(jié)】目??錄?一、出納崗流程………………………………………………3-5二、銷售費(fèi)用崗位工作流程…………………………………5-8三、管理費(fèi)用崗位工作流程…………………………………9-12四、固定資產(chǎn)崗位工作流程…………………………………12-15五、材料審核崗位工作流程…………………………………16-20六、成本核
2025-04-14 23:23
【總結(jié)】酒店財(cái)務(wù)工作流程一、廳面收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步,也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運(yùn)用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財(cái)務(wù)核算
2024-12-17 05:47
【總結(jié)】......賬務(wù)處理流程序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說(shuō)明1財(cái)務(wù)部(出納)審核原始單據(jù)出納人員每日下班前半小時(shí)對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行整理分類。2財(cái)務(wù)部(會(huì)計(jì))編制記賬憑證會(huì)計(jì)根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證,并簽字蓋章。
2025-04-12 04:29
【總結(jié)】財(cái)務(wù)工作流程管理醫(yī)院財(cái)務(wù)科工作制度管理依據(jù)管理原則管理任務(wù)職責(zé)范圍工作標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)科工作制度內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)醫(yī)院各部門及其分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一管理,分級(jí)核算,以達(dá)到提高組織管理績(jī)效的原則圍繞醫(yī)院發(fā)展建設(shè)規(guī)劃,合
【總結(jié)】財(cái)務(wù)科工作流程1、物資采購(gòu)報(bào)銷流程采購(gòu)人員按計(jì)劃和規(guī)定采購(gòu)物資→憑發(fā)票或隨貨同行單→辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)→經(jīng)采購(gòu)員、保管員、會(huì)計(jì)、分管副院長(zhǎng)簽字確認(rèn)(單價(jià)萬(wàn)元以上需院長(zhǎng)簽字同意)→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核無(wú)誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認(rèn)憑證并由報(bào)銷人簽字后付款。2、差旅費(fèi)報(bào)銷流程出差人員持報(bào)銷憑證和填寫正確的報(bào)銷單→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核并計(jì)算出差補(bǔ)貼→出差人員持審核并計(jì)算好的報(bào)銷
2025-04-07 22:13
【總結(jié)】財(cái)務(wù)工作流程管理醫(yī)院財(cái)務(wù)科工作制度管理依據(jù)管理原則管理任務(wù)職責(zé)范圍工作標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)科工
2024-11-04 01:57