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會(huì)計(jì)學(xué)原理習(xí)題答案-資料下載頁

2025-06-26 00:07本頁面
  

【正文】 應(yīng)收款 2 000P264 第九章 財(cái)產(chǎn)清查 習(xí)題一銀行存款余額調(diào)節(jié)表(資料1)201 年7月31日項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額企業(yè)銀行存款日記賬余額加:銀行已收,企業(yè)未收款項(xiàng)減:銀行已付,企業(yè)未付款項(xiàng)535 000銀行對(duì)賬單余額加:企業(yè)已收,銀行未收款項(xiàng)減:企業(yè)已付,銀行未付款項(xiàng)508 00050 0001 00064 0001 600調(diào)整后的余額584 000調(diào)整后的余額570 400因?yàn)殂y行對(duì)賬單和未達(dá)賬項(xiàng)均無誤,而調(diào)節(jié)后的存款余額,企業(yè)多于銀行,證明是企業(yè)銀行存款日記賬有誤。編制調(diào)節(jié)表時(shí)所發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤金額是:584 000570 400=13 600(元)企業(yè)7月31日銀行存款日記賬余額應(yīng)該是:535 00013 600=521 400(元)201 年7月31日項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額企業(yè)銀行存款日記賬余額加:銀行已收,企業(yè)未收款項(xiàng)減:銀行已付,企業(yè)未付款項(xiàng)521 400銀行對(duì)賬單余額加:企業(yè)已收,銀行未收款項(xiàng)減:企業(yè)已付,銀行未付款項(xiàng)508 00050 0001 00064 0001 600調(diào)整后的余額570 400調(diào)整后的余額570 400月末企業(yè)實(shí)際可用的銀行存款余額為:570 400銀行存款余額調(diào)節(jié)表(資料2)201 年8月31日項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額企業(yè)銀行存款日記賬余額加:銀行已收,企業(yè)未收款項(xiàng)減:銀行已付,企業(yè)未付款項(xiàng)42 594銀行對(duì)賬單余額加:企業(yè)已收,銀行未收款項(xiàng)減:企業(yè)已付,銀行未付款項(xiàng)24 158 48811 8203 12028 000 376調(diào)整后的余額 51 782調(diào)整后的余額51 782調(diào)節(jié)后存款余額相等,證明企業(yè)和銀行雙方賬目無誤。習(xí)題二 財(cái)產(chǎn)清查結(jié)果的會(huì)計(jì)處理編制審批前和審批后的會(huì)計(jì)分錄: 審批前 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 3 800 累計(jì)折舊 1 400 貸:固定資產(chǎn) 5 200審批后 借:營業(yè)外支出 3 800 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 3 800審批前:借:固定資產(chǎn) 6 000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 6 000 審批后: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 6 000 貸:營業(yè)外收入 6 000審批前:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 210 貸:原材料 210審批后 借:管理費(fèi)用 210 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 210審批前:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 160 貸:原材料 160審批后 借:其他應(yīng)收款 160 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 160審批前:借:原材料 150貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 150審批后 借:管理費(fèi)用 150 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 150 或:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 150 貸:管理費(fèi)用 150 審批前不用做賬。 審批后:借:壞賬準(zhǔn)備 250 貸:其他應(yīng)收款 250P320 第十章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 編制資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位:企業(yè) 201 年6月30日 單位:元資 產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)貨幣資金應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款存 貨 固定資產(chǎn)原價(jià)減:累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值(略)77 0507 000 750436 200 628 500 230 500 398 000短期借款應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)實(shí)收資本盈余公積未分配利潤(略)41 0004 050 5 300 7 00039 670721 00038 00062 980資產(chǎn)總計(jì) 919 000負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)919 000編制利潤表利 潤 表 會(huì)企02表編制單位:企業(yè) 201年6月份 單位:元項(xiàng) 目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、營業(yè)收入  1 179 900 減:營業(yè)成本  975 780 營業(yè)稅金及附加  64 320銷售費(fèi)用  14 600 管理費(fèi)用  20 800 財(cái)務(wù)費(fèi)用  6 200 (省略)加:投資收益(損失以“-”號(hào)填列)  二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列)  98 200 加:營業(yè)外收入  800 減:營業(yè)外支出  5 000三、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列)  94 000 減:所得稅費(fèi)用  23 500四、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) 70 500 16
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