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正文內(nèi)容

控制程序匯總07-資料下載頁

2025-06-17 06:59本頁面
  

【正文】 ,確定責(zé)任部門,由責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施。跟蹤驗證實施效果,并在《糾正和預(yù)防措施要求》上簽名確認(rèn)。 改進、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄 在《改進計劃》的實施過程中,管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源,對措施實施的過程進行檢查、監(jiān)督、驗證和記錄。 辦公室編制《糾正和預(yù)防措施一覽表》,記錄每次《糾正和預(yù)防措施要求》的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。逾期未能完成者,要報告管理者代表,組織責(zé)任部門進行原因分析,再次限期完成。 由改進、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改,按《文件控制程序》處理。 重要改進、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。5 相關(guān)文件 MY2001《文件控制程序》 MY2007《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 MY2017《內(nèi)部審核程序》 MY2019《不合格品控制程序》 MY2020《數(shù)據(jù)分析控制程序》6 質(zhì)量記錄《糾正和預(yù)防措施要》《改進計劃》《糾正和預(yù)防措施一覽
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