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正文內(nèi)容

控制程序匯總49-資料下載頁(yè)

2025-06-17 04:56本頁(yè)面
  

【正文】 審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人。與會(huì)者在《會(huì)議簽到表》上簽到,并由文控員保留會(huì)議記錄。 內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的,宣讀《不符合報(bào)告》和《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。提出完成糾正措施的要求及完成日期。 公司領(lǐng)導(dǎo)講話和受審部門(mén)代表講話。 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后,審核組長(zhǎng)整理完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》和內(nèi)審記錄文件交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告應(yīng)有以下內(nèi)容:a. 審核目的、范圍、方法和依據(jù)。b. 審核組成員、受審方代表名單。c. 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)。d. 不合格項(xiàng)分布情況分析,不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度。e. 存在的主要問(wèn)題分析。f. 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》及相關(guān)資料應(yīng)交文控員歸檔保存,必要時(shí)分發(fā)到各相關(guān)部門(mén)。 將內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評(píng)審。5 相關(guān)文件 MY2004《管理評(píng)審控制程序》 MY2021《改進(jìn)控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 《會(huì)議簽到表》 《不合格項(xiàng)分布表》5 /
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