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預(yù)熔型輔料節(jié)能改造項目可行性研究報告-資料下載頁

2025-05-02 04:14本頁面
  

【正文】 能源二級計量應(yīng)配備能源計量器具數(shù)(臺)66618已配備能源計量器具數(shù)(臺)66618能源計量器配備率(%)100100100能源計量器具完好率(%)100100100能源計量率(%)100100100能源三級計量應(yīng)配備能源計量器具數(shù)(臺)66618已配備能源計量器具數(shù)(臺)66618能源計量器配備率(%)100100100能源計量器具完好率(%)100100100能源計量率(%)10010010012項目建設(shè)進(jìn)度計劃與招投標(biāo)項目建設(shè)期為2年,建設(shè)進(jìn)度計劃詳見下表12—1:項 目 建 設(shè) 進(jìn) 度 計 劃 表表121工作序號工 作 名 稱建設(shè)進(jìn)度計劃(季度)123456781施工(含工程設(shè)計、工程招標(biāo))2設(shè)備采購招標(biāo)及訂貨3設(shè)備安裝、調(diào)試4設(shè)備試運轉(zhuǎn)5竣工驗收依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及《遼寧省招標(biāo)投標(biāo)管理法的規(guī)定,本項目工程招標(biāo)情況見下表(表122):招 標(biāo) 基 本 情 況 表表122項目名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計√√√55建筑工程√√√1945設(shè) 備√√√5087安裝工程√√√168工程監(jiān)理√√√20其 他13投資估算及資金籌措本投資為某礦產(chǎn)有限公司年產(chǎn)10萬噸預(yù)熔型冶金輔料節(jié)能改造項目可行性研報告的估算。本估算參照《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》及類似項目編制。本項目投資主要用于:(1)購置工藝設(shè)備55臺(套),估算值為4794萬元。其中進(jìn)口設(shè)備1臺(套),以人民幣支付,折人民幣150萬元。工藝設(shè)備運雜費、安裝工程費根據(jù)設(shè)備性質(zhì)分別估算。(2)建筑面積17361平方米。其中:聯(lián)合廠房12600平方米,每平方米造價均按1000元估算;辦公樓2828平方米,每平方米造價均按1000元估算;職工倒班宿舍1440平方米,每平方米造價按850元估處;門衛(wèi)(兩個)43平方米、鍋爐房270平方米,每平方米造價均按800元估算;變電所180平方米,每平方米造價按700元估算。(3)總圖(道路及廣場鋪砌、圍墻、大門、綠化等)及運輸(叉車、裝載機、通勤車等)、公用設(shè)施(鍋爐及變壓器等)建設(shè)。其他費用根據(jù)項目情況估算?;绢A(yù)備費按12%計算。項目建設(shè)期2年,固定資產(chǎn)貸款當(dāng)年按半年計算建設(shè)期利息,%。本項目投資包括上述建設(shè)內(nèi)容的全部投資及發(fā)生的相關(guān)費用和生產(chǎn)所需流動資金。本項目建設(shè)投資估算為8770萬元(含建設(shè)期利息367萬元)。其中建筑工程費1945萬元,設(shè)備購置費(設(shè)備原價+設(shè)備運雜費)5199萬元,設(shè)備安裝工程費168萬元,工器具及生產(chǎn)家具購置費30萬元,其他費用1428萬元。詳見建設(shè)投資估算表(附表 1)。流動資金采用分項詳細(xì)估算法測算,年需流動資金3000萬元(鋪底流動資金900萬元)。詳見流動資金估算表(附表2)。項目總投資等于建設(shè)投資與鋪底流動資金之和,估算值為9670萬元。建設(shè)投資在建設(shè)期全部投入;流動資金按生產(chǎn)所需投入。項目總投資9670萬元中,擬申請銀行貸款5000萬元,企業(yè)自籌4670萬元。詳見投資計劃與資金籌措表(附表3)。14財務(wù)評價改造前雖然有年產(chǎn)10萬噸的規(guī)模,但由于能耗巨大,隨著煤炭的漲價,企業(yè)基本上無利可圖。本評價從全廠角度直接測算改造后的各項指標(biāo)。本項目實施后,主要產(chǎn)品仍為鈣鋁復(fù)合渣系列產(chǎn)品,年產(chǎn)量10萬噸,每噸平均售價2500元。產(chǎn)品30%出口。以上產(chǎn)品售價均不含稅。增值稅稅率為17%。本項目產(chǎn)品出口,增值稅可享受免抵退的優(yōu)惠政策,本評價未詳細(xì)測算。產(chǎn)品銷售稅金及附加包括城市維護建設(shè)稅,按增值稅的5%估算;教育費附加按增值稅的3%估算。項目計算期12年,其中建設(shè)期2年。由于財務(wù)評價中已經(jīng)按改造后的煤耗進(jìn)行計算,項目節(jié)煤效益在財務(wù)評價中未能直接體現(xiàn)(實際上體現(xiàn)在利潤上,從改造前的基本上無利可圖到本項目估算利潤總額5200萬元,主要就是節(jié)煤的效益)。、增值稅和銷售稅金及附加估算年產(chǎn)品銷售收入(不含稅)估算為25000萬元。年出口創(chuàng)匯估算為938萬美元。年增值稅估算為1572萬元。年銷售稅金及附加估算為126萬元。詳見產(chǎn)品銷售收入、增值稅和銷售稅金及附加估算表(附表4)。原材料及燃料動力消耗、工資及附加費在公司提供的相關(guān)資料基礎(chǔ)上估算;固定資產(chǎn)折舊費采用年限平均法計算,殘值率5%,綜合折舊年限15年;固定資產(chǎn)修理費按折舊費的20%計算;財務(wù)費用為長期貸款在生產(chǎn)期利息和流動資金貸款利息之和(%估算,%估算);產(chǎn)品開發(fā)費,其他銷售費用,其他管理費用和其他制造費用均列入其他費用中。本項目的生產(chǎn)成本與費用估算為19674萬元(計算期第8年)。其中固定成本3921萬元,可變成本15753萬元。年經(jīng)營成本18995萬元。詳見固定資產(chǎn)折舊與攤銷費用估算表(附表5)、生產(chǎn)成本與費用估算表(附表6)。年利潤總額估算為5200萬元(計算期第8年)。所得稅按利潤總額的33%估算,盈余公積金(含公益金)按稅后利潤的15%估算。詳見損益表(附表7)。投資利潤率 %;投資利稅率 %;財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后) %;財務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%、稅后) 12674萬元;投資回收期 (稅后) 。詳見項目現(xiàn)金流量表(附表8)。本項目新增長期貸款5000萬元。償還貸款的資金來源為項目形成的未分配利潤和折舊費的各80%。通過對資金來源與運用、資產(chǎn)負(fù)債的測算,項目財務(wù)狀況較好,償債能力較強。詳見貸款還本付息表(附表9)、資金來源與運用表(附表10)、資產(chǎn)負(fù)債表(附表11)。BEP=%%時,項目即可保本,項目具有一定的抗風(fēng)險能力。敏 感 性 分 析 表指 標(biāo)項 目基本方案銷售價格5%投資+5%經(jīng)營成本+5%內(nèi)部收益率(稅后、%)財務(wù)凈現(xiàn)值(稅后、i=10%、萬元)112674473119302586從表中數(shù)據(jù)看出,項目效益對產(chǎn)品銷售價格和經(jīng)營成本的變化較敏感,建議企業(yè)在加強產(chǎn)品的成本管理的同時,高度重視新產(chǎn)品的開發(fā)及市場銷售工作,以達(dá)到項目預(yù)期效益。綜上分析與測算,得出主要經(jīng)濟指標(biāo)如下:年產(chǎn)品銷售收入(不含稅) 25000萬元;年出口創(chuàng)匯 938萬美元;年增值稅額 1572萬元;年產(chǎn)品銷售稅金及附加 126萬元;年利潤總額 5200萬元;年所得稅 1716萬元;投資利潤率 %;投資利稅率 %;財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后) %;財務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%、稅后) 12674萬元;投資回收期(稅后) ;貸款償還期 。詳見投資估算及財務(wù)評價指標(biāo)匯總表(附表12)。項目在經(jīng)濟上可行。15社會效益分析本項目社會效益主要體現(xiàn)在:(1)提供就業(yè)崗位450個,對維護社會穩(wěn)定、創(chuàng)建和諧社會具有積極的作用。(2)年上繳稅金3414萬元,其中增值稅1572萬元、銷售稅金及附加126萬元、所得稅1716萬元。(3)年出口創(chuàng)匯938萬美元。(4)。(5)該產(chǎn)品可提高冶金行業(yè)生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。16結(jié)論與建議(1)為滿足國內(nèi)外市場需求,同時促進(jìn)我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展,并使企業(yè)在生產(chǎn)中可以實現(xiàn)節(jié)能降耗,某礦產(chǎn)有限公司提出的年產(chǎn)10萬噸預(yù)熔型冶金輔料節(jié)能改造項目十分必要,產(chǎn)品市場前景好,方案合理可行。(2)在工藝設(shè)備選擇上,全部選用國產(chǎn)先進(jìn)高效設(shè)備,既保證了產(chǎn)品的高質(zhì)量、高水平,同時還促進(jìn)了國內(nèi)裝備制造業(yè)的發(fā)展。(3)預(yù)熔型冶金輔料具有整合資源再利用、環(huán)保、節(jié)能等優(yōu)點。本項目的實施,對于發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,實現(xiàn)冶金行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展均具有一定的現(xiàn)實意義。(4)本項目建成后,某礦產(chǎn)有限公司將成為我國最大的預(yù)熔型冶金輔料生產(chǎn)企業(yè)之一,不僅使企業(yè)自身得到迅速發(fā)展,提升企業(yè)市場競爭力,還促進(jìn)了我國輔料行業(yè)的發(fā)展。同時對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展、增加財政收入均將起到積極的作用。(5)預(yù)熔型冶金輔料是具有廣闊市場前景的產(chǎn)品。目前在國內(nèi)處于起步階段。建議有關(guān)部門盡快批準(zhǔn)本項目的實施,使其早日投產(chǎn),早日投放市場。年產(chǎn)10萬噸預(yù)熔型輔料節(jié)能改造項目可行性研究報告
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