【導讀】為了加強倉庫物品之管理,監(jiān)督倉庫物品運作,特制定本程序。本公司倉庫所有進出物品均按本程序執(zhí)行。管、安全、發(fā)放并對保管物品進行標識。時,應即時提出請購。量及需要日期,送交主管簽準后,而后送交采購組辦理采購事宜。各門店,由各門店倉管員對物品進行檢驗,事后應補辦入貨手續(xù)。碼、品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商和生產(chǎn)日期。程監(jiān)視和測量程序》)。5.3.3倉管員應將登記的入庫單交一份給采購以作對帳處理。應商,一聯(lián)交采購部核對。若是零星的物品上架時,應將其標簽向外。物品帳實差異及其發(fā)生原因、明確責任,保證物品資料的準確性。5.7.2.4檢查對物品有無超儲積壓。5.7.2.5檢查安全設施及安全情況。查明差異,則即時糾正錯帳,并由糾正人在糾正處簽明確認。理并匯報情況,經(jīng)分總經(jīng)理核準后進行調(diào)整帳面資料。