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財務(wù)資產(chǎn)管理制度-資料下載頁

2025-04-12 04:28本頁面
  

【正文】 理對策及 建 議數(shù)量金額數(shù)量金額合 計主管經(jīng)理: 財務(wù)部門: 主管: 經(jīng)辦: 使用部門: 主管: 經(jīng)辦: 本表一式三聯(lián):(1)財務(wù)部門. (2)使用部門. (3)行政部門.第二十九條 各報表統(tǒng)計帳截止日期為每月25日。低值易耗品管理制度一、低值易耗品的定義和分類第三十條 低值易耗品是指單位價值在2000元以下、100元以上(含100元),使用年限1年以上的有形設(shè)備、工具、器件等物資。第三十一條 低值易耗品的名稱不得采用統(tǒng)稱,必須注明規(guī)格型號,具體分類詳見《公司財產(chǎn)管理規(guī)定》二、低值易耗品的計價、核算、攤銷第三十二條 計價:購進(jìn)的低值易耗品由財務(wù)管理中心審核供應(yīng)商開具的發(fā)票、低值易耗品申購審批單、簽字完整的行政倉庫驗(yàn)收單、手續(xù)完整的資產(chǎn)申請單(或費(fèi)用支付統(tǒng)一憑證)后由核算部門按發(fā)票金額入帳(有增值稅發(fā)票的按去稅價格入帳;無增值稅發(fā)票的按含稅價格入帳),計入低值易耗品(在庫低值易耗品)。第三十三條 核算:1. 領(lǐng)用核算:各部門領(lǐng)用低值易耗品后,核算部門根據(jù)行政部報送的低值易耗 品領(lǐng)用月報表進(jìn)行攤銷。先將領(lǐng)用物品轉(zhuǎn)入低值易耗品(在用低值易耗品), 再按領(lǐng)用部門攤?cè)氲椭狄缀钠罚ǖ椭狄缀钠窋備N)。盤點(diǎn)時此科目余額應(yīng)與各部門使用中的低值易耗品金額相核對。2. 備查帳:各分公司財務(wù)部門必須按低值易耗品的分類建立備查帳,每月月底與財產(chǎn)管理部門提供的對帳單進(jìn)行核對,保證帳帳一致。3. 報廢的核算:核算部門在接到審核后的使用情況表時將低值易耗品(在用低值易耗品)和低值易耗品(低值易耗品攤銷)進(jìn)行對沖 。第三十四條 攤銷:集團(tuán)公司低值易耗品的攤銷一律采用一次攤銷法。三、低值易耗品的采購、申領(lǐng)程序第三十五條 低值易耗品的采購、申領(lǐng)由公司財產(chǎn)管理部門主管,具體細(xì)則詳見《公司財產(chǎn)管理規(guī)定》。四、低值易耗品的管理、清理第三十六條 公司低值易耗品實(shí)行由總部管理部門領(lǐng)導(dǎo)下的財產(chǎn)分類分級管理體制??偛咳耸滦姓行男姓?、分公司人事行政部負(fù)實(shí)物的日常管理責(zé)任,總部財務(wù)管理中心、各分公司財務(wù)負(fù)核算和監(jiān)督、檢查的管理責(zé)任。具體細(xì)則詳見《公司財產(chǎn)管理規(guī)定》。 第三十七條 低值易耗品的日常清理工作由公司財產(chǎn)管理部門具體負(fù)責(zé),財務(wù)部門配合財產(chǎn)管理部門定期、不定期的抽查和盤點(diǎn)工作。具體細(xì)則詳見《公司財產(chǎn)管理規(guī)定》。 附則第三十八條 本辦法自下發(fā)之日開始執(zhí)行。在此之前公司印發(fā)的各項(xiàng)財務(wù)管理規(guī)章制度與本辦法有抵觸的地方,應(yīng)按本辦法為準(zhǔn)。第三十九條 本辦法由永樂集團(tuán)總部財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋及組織修訂。 19 / 19
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