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財(cái)務(wù)工作整改方案[范文模版]-資料下載頁(yè)

2025-04-30 17:07本頁(yè)面
  

【正文】 方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理,公司 erp 系統(tǒng)已升級(jí)至用友 版本,人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制,職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要,公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊,采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預(yù) 算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理,從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析,以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控,并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的 it 系統(tǒng),利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊,主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在 erp 系統(tǒng)中管理,固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊,這些模塊已陸續(xù)投入使用。 針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及具體 整改情況如下: 存在的問(wèn)題:財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。 整改措施:根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定,按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條:“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員,方可從事會(huì)計(jì)工作”要求,公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格,通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取,人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。整改結(jié)果:未取得會(huì)計(jì)證人員將在 2021 年 6 月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取, 12 月參加財(cái)會(huì)電算化考試,預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。 存在的問(wèn)題:對(duì)合并范圍往來(lái)定期對(duì)賬,每月一次明細(xì)賬核對(duì),只是核對(duì)正確,未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。 整改措施:進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé),完善各往來(lái)對(duì)賬手續(xù),從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來(lái)對(duì)賬,在次月 10 號(hào)前完成對(duì)賬工作,由雙方簽章確認(rèn),現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。 整改結(jié)果:從 xxxx 年 11 月起銷售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬雙方簽章確認(rèn),后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。 存在問(wèn)題: (1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì) 帳單; (2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。 整改措施: (1).明確出納崗位工作職責(zé),加強(qiáng)出納工作管理,更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單,做到相互牽制,明確責(zé)任; (2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,并且指定專人復(fù)核,在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后,對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,核對(duì)銀行存款明細(xì)科目,以防相關(guān)表檔遺漏。 整改結(jié)果: (1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單,已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。 (2).部分 銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核,已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核,并且簽名確認(rèn)。 企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況 存在問(wèn)題:公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善,相關(guān)制度沒(méi)有更新,存在部分已在執(zhí)行的工作流程,沒(méi)有形成書面制度文件。 整改措施:公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn),完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。 整改結(jié)果:現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度:如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《 會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂,進(jìn)一步完善公司制度建設(shè),并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況 存在問(wèn)題:公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查,財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。整改措施:發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度,后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過(guò)母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核,報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批,最后經(jīng) 董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理,子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。 整改結(jié)果:公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》,對(duì)子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過(guò)整改,進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理,規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限,不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率,保證公司資產(chǎn)安全。 三、證監(jiān)局走訪提出問(wèn)題及整改情況 深圳證監(jiān)局于 xxxx 年 12 月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、 資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問(wèn)題,針對(duì)證監(jiān)局提出的問(wèn)題,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下: 存在問(wèn)題:支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄,未有登記購(gòu)買記錄。整改措施:建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬,嚴(yán)格登記購(gòu)買支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。 整改結(jié)果:票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理,完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容,并遵照?qǐng)?zhí)行。 、銀行日記賬登記問(wèn)題 存在問(wèn)題: 缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。 整改措施:專項(xiàng)活動(dòng)自查開(kāi)展時(shí),即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬,貴局在走訪過(guò)程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。 整改結(jié)果:手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢,后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及 時(shí)登記、日清月結(jié)。 、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問(wèn)題 存在問(wèn)題:存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款,此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。 整改措施:公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》,并且已遵照?qǐng)?zhí)行。 整改結(jié)果:經(jīng)過(guò)整改公司在 xxxx 年 12 月 31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷,未報(bào)銷借款部分已全部歸還公司。 四、持續(xù)完善事項(xiàng)的長(zhǎng)效機(jī)制和責(zé)任人 通過(guò)此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動(dòng),我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系,建立 了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和反思,并進(jìn)行了認(rèn)真整改,進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和 規(guī)章制度,加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系,不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。 (二) 根據(jù)《 xx 市審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展 2021 財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合自身實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下: 一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo) 為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書記為組長(zhǎng)的自查自 糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。 二、嚴(yán)格清查,不走過(guò)場(chǎng) 成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。 三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾按照《 xx 市審計(jì)局開(kāi)展 xxx 財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。 第五篇:財(cái)務(wù)工作整改 財(cái)務(wù)工作整改 一、成立了財(cái)務(wù)工作整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,財(cái)務(wù)工作整改。 學(xué)校專門成立了由校領(lǐng)導(dǎo)蘭志勇、曾林強(qiáng)、工會(huì)主席石義平同志組成的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。召開(kāi)了學(xué)校班子成員、工會(huì)主席、財(cái)務(wù)人員參加的校領(lǐng)導(dǎo)班子擴(kuò)大會(huì)議,通報(bào)了發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改要求,并就學(xué)校會(huì)計(jì)信息中存在的問(wèn)題做了深入的剖析,領(lǐng)導(dǎo)小組針對(duì)問(wèn)題議定了整改要求和整改時(shí)間表。 二、制定了整改措施 ,從根本上保證財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性。 ,高度重視。對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真分析,查出根源予以糾正。 ,逐條進(jìn)行整改。明確責(zé)任人和監(jiān)督人。 ,努力提高財(cái)務(wù)人員的技術(shù)水平、業(yè)務(wù)能力和領(lǐng)導(dǎo)的管理水平,整改報(bào)告《財(cái)務(wù)工作整改》。 ,增強(qiáng)財(cái)務(wù)力量,對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)管理人員分工做調(diào)整。 三、整改效果明顯 ,剖析了思想意識(shí)上存在的不足,思想覺(jué)悟有較大的提高。從 2021 年新學(xué)期開(kāi)始,學(xué)校將間周組織財(cái)務(wù)及相關(guān)人員進(jìn)行法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。形成制度,長(zhǎng)期堅(jiān)持。 學(xué)校在原有制度基礎(chǔ)上,通過(guò)梳理,建立健全了學(xué)校《現(xiàn)金管理制度》、《內(nèi)部牽制制度》、《學(xué)校財(cái)務(wù)決算制度》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》等制度,十七個(gè)制度已裝訂成冊(cè)。部分重要制度統(tǒng)一制作并上了墻。 計(jì)指導(dǎo)。認(rèn)真清理和核對(duì)了 2021 年以來(lái)的學(xué)校會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料,對(duì)部分會(huì)計(jì)科目使用錯(cuò)誤的全部進(jìn)行了清理和糾正。 ,對(duì)會(huì)計(jì)憑證的裝訂進(jìn)行了規(guī)范。加強(qiáng)了檔案管理,明確了專人進(jìn)行保管。 ,會(huì)計(jì)與出納 進(jìn)行了分設(shè)。明確了相關(guān)崗位責(zé)任和義務(wù)。 ,專門聘請(qǐng)了專業(yè)會(huì)計(jì)人員,輔導(dǎo)學(xué)校財(cái)務(wù)工作。 ,規(guī)范了票據(jù)開(kāi)具,明確和統(tǒng)一了發(fā)放單據(jù)的樣式和簽字要求,嚴(yán)格按照規(guī)范程序來(lái)操作。 。在收入管理上,嚴(yán)格實(shí)行了“收支兩條線”。 通過(guò)此次檢查整改落實(shí),使匯興小學(xué)的財(cái)務(wù)制度更加健全,財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,管理人員的思想覺(jué)悟和專業(yè)水平得到了進(jìn)一步的提高。在今后工作中,學(xué)校將繼續(xù)學(xué)習(xí)和踐行科學(xué)發(fā)展觀,把學(xué)校各項(xiàng)工作做得更實(shí)、更好、更規(guī)范。 ()
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