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20xx年銀行風險管理年終工作總結(三篇)-資料下載頁

2025-08-11 08:08本頁面
  

【正文】 做好以下幾項工作,一是從x月份開始與銀監(jiān)部門溝通,按要求報送增資擴股請示等各項材料并獲批復。二是統(tǒng)計清理和規(guī)范我行員工股、家屬股,并與其他部門一起做好老股金的清理工作。三是從x月份起集中精力開展新股預約認購工作,制定了新股預約認購方案,每日統(tǒng)計股金認購進度、資金到賬情況,及時給領導提供最新數據參考。20xx年風險合規(guī)部將在行黨委的領導下,圍繞“做xx最好銀行”的總目標開展工作,根據部門工作職責,緊緊抓住防范風險和合規(guī)管理這條主線,做好合規(guī)審查和風險預警、風險分析和監(jiān)管報表統(tǒng)計工作。具體工作打算如下:(一)全力做好監(jiān)管評級達標工作,為此主要抓好以下幾項工作配合相關部門做好一季度的增資擴股工作,使資本充足率符合二級監(jiān)管要求。重點做好20xx年度的監(jiān)管評級達標的初評工作,確保得分在xx分以上,監(jiān)管評級在二級以上。確保取得開辦一些新業(yè)務的資質。做好1104監(jiān)管報表的填報工作,確保不出差錯與遺漏。(二)做好合規(guī)審查和風險預警工作做好發(fā)現風險、識別風險、提示風險的工作,加強與相關部門的信息共享,發(fā)現風險后及時下發(fā)風險提示,再根據整改情況下發(fā)督辦函,督促整改,消除風險隱患。繼續(xù)做好法律顧問的聘用與對接工作,為各部門、各支行提供法律咨詢服務,審查相關合同及協(xié)議文本。做好合規(guī)審查工作,對各部門提交的制度、辦法、細則等進行合規(guī)審查,并提交合規(guī)審查意見書。嚴格按照省聯(lián)社的要求,聘任合格的風險合規(guī)經理。每月召開會議,進行合規(guī)培訓。將選擇一個項目對全行各網點進行一次合規(guī)檢查。(三)推進流動性風險管理工作加強流動性風險管理,進一步構建有效的流動性風險管理框架。建立起健全的流動性風險管理治理結構,制定相應的流動性風險管理的程序和策略。完善風險管理信息系統(tǒng),提升流動性風險管理方法和技術,提高全行流動性風險管理的精細化程度和專業(yè)化水平。(四)加強非現場監(jiān)管報表統(tǒng)計工作完善組織架構體系,強化統(tǒng)計隊伍建設。一是提高對數據質量管理重要性的認識。成立了由xx親自任組長的監(jiān)管統(tǒng)計數據質量管理良好標準領導小組,二是強化統(tǒng)計數據報送和管理職責。三是加強監(jiān)管統(tǒng)計培訓。健全各項統(tǒng)計制度,強化統(tǒng)計規(guī)范管理。及時對現有監(jiān)管統(tǒng)計管理的制度、辦法和流程進行梳理,使統(tǒng)計人員做到心中有數,確保統(tǒng)計工作規(guī)范有序。加強系統(tǒng)保障建設,推進統(tǒng)計數據標準化。積極向省聯(lián)社相關部門提出合理化建議,推進我行信息標準化,確保滿足監(jiān)管統(tǒng)計對數據質量的要求。完善質量監(jiān)控體系,強化統(tǒng)計檢查評價。組織相關業(yè)務部門專門進行對全流程數據質量監(jiān)控進行完善,并建立起監(jiān)督控制機制。加強數據報送管理,強化信息分析運用。建立起全面嚴密的統(tǒng)計報表流程管理制度,推動全行監(jiān)管統(tǒng)計數據的運用和分析,充分發(fā)揮監(jiān)管統(tǒng)計數據在全行經營管理和決策中的參考作用。
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