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正文內(nèi)容

最新采購員工作計劃(十二篇)-資料下載頁

2025-08-10 17:52本頁面
  

【正文】 既要考慮價格因素行情變化,也要保證生產(chǎn)需要,還要分析資金占用的成本。要合理利用資金,降低庫存成本,就要掌握價格行情,抓住后期價格變化趨勢和規(guī)律,了解生產(chǎn)加工情況和生產(chǎn)消耗,把握好采購數(shù)量和節(jié)奏。提高專業(yè)知識和操作技能內(nèi)勤人員要學(xué)習(xí)財務(wù)知識,采購內(nèi)勤人員必須取得會計從業(yè)資格證書,外勤人員要取得采購師認證資格,采購部部長三年內(nèi)取得注冊成本工程師認證。提高專業(yè)知識,也要提高業(yè)務(wù)能力。采購部將結(jié)合公司培訓(xùn),進行部門培訓(xùn),采購部員工要向單位其他部門學(xué)習(xí),向同行業(yè)其他企業(yè)學(xué)習(xí),規(guī)范自己的業(yè)務(wù)行為,進行自我提升。期貨學(xué)習(xí)期貨學(xué)習(xí)本來是專業(yè)知識的一部分,但是采購來說,期貨具有特殊的重要性。強化期貨學(xué)習(xí),利用好期貨工具,發(fā)揮期貨對現(xiàn)貨的指導(dǎo)意義。輪崗學(xué)習(xí)采購部員工,要熟悉和掌握各崗位的工作,做復(fù)合性人才。在采購間歇期,采購部內(nèi)部輪崗學(xué)習(xí),達到能熟練操作采購流程中每個崗位的工作。然后部門間學(xué)習(xí),向銷售部、品控部、物流部學(xué)習(xí)。采購部在20年工作中,將以降低成本和提高效率為工作中心,嘗試新方法,取其精華、修改弊端。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量。采購員工作計劃篇十xxxxxx有限公司編制:20xx年采購部年度工作計劃批準:部門目標及任務(wù)(一)工作目標供貨及時性:到貨及時率達100%。采購成本控制:%,爭取12%。合同簽訂率:年度供貨合同簽訂率98%。健全配套網(wǎng)絡(luò):配套廠家環(huán)保、性能件100%通過iso9000體系認證,其他件60%以上通過iso9000認證,確保11年配套廠家達220家以上。隊伍建設(shè):培育一支廉潔奉公,專業(yè)精通,積極向上、忠于企業(yè)、具體凝聚力、戰(zhàn)斗力的采購隊伍。(二)主要工作任務(wù)配套網(wǎng)絡(luò)建設(shè):配合項目部做好供方考評工作,達到有效控制降低采購成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。采購內(nèi)部管理:進一步完善采購管理程序,加強工作流程的執(zhí)行力度,明確崗位職責,促進采購各環(huán)節(jié)間的互相監(jiān)督作用,確保整個采購過程得以正常有效運行。采購員工作計劃篇十一(一) 工作目標 供貨及時性:到貨及時率達100%。 采購成本控制:%,爭取12%。 合同簽訂率:年度供貨合同簽訂率98%。 健全配套網(wǎng)絡(luò):配套廠家環(huán)保、性能件100%通過iso9000體系認證,其他件60%以上通過iso9000認證 隊伍建設(shè):培育一支廉潔奉公,專業(yè)精通,積極向上、忠于企業(yè)、具體凝聚力、戰(zhàn)斗力的采購隊伍。(二) 主要工作任務(wù)配套網(wǎng)絡(luò)建設(shè):配合項目部做好供方考評工作,達到有效控制降低采購成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。采購內(nèi)部管理:進一步完善采購管理程序,加強工作流程的執(zhí)行力度,明確崗位職責,促進采購各環(huán)節(jié)間的互相監(jiān)督作用,確保整個采購過程得以正常有效運行。1)采購計劃管理:嚴格按月度評審的生產(chǎn)計劃,結(jié)合安全庫存量編制月度采購需求計劃(包括臨時增加計劃、售后服務(wù)配件計劃)。2)訂單管理:月度采購訂單由各采購經(jīng)辦人審核,經(jīng)采購部經(jīng)理批準后發(fā)放各供應(yīng)商,并由各采購員做好到貨跟蹤記錄工作,月底由帳務(wù)核算科內(nèi)務(wù)員統(tǒng)一整理采購訂單并裝訂歸檔。3)帳務(wù)管理:嚴格按財務(wù)管理制度做好入庫入帳的監(jiān)督審核管理工作,做到帳務(wù)處理有據(jù)可依,票據(jù)管理規(guī)范有序,杜絕管理混亂,數(shù)量重復(fù)現(xiàn)象的發(fā)生,避免公司資金流失。4)根據(jù)集團hr考核體系嚴格實行工作績效考核,結(jié)合采購崗位的特殊性,調(diào)整考核制度,細化考核內(nèi)容,采用公平、公正、透明的考核原則,充分調(diào)動發(fā)揮各崗位人員的工作能動性?!静少弳T工作計劃】相關(guān)文章:采購員工作計劃篇十二1)請購人負責提供采購物資的技術(shù)要求,規(guī)格型號,可行或必要時,應(yīng)給出推薦的供應(yīng)商及價格。2)請購人應(yīng)填寫采購申請單,并負責交于相關(guān)人員核準。對采購申請單pr的批準對所有采購申請單,必須嚴格按以下簽字授權(quán)進行核準:所有采購申請單必須有公司總經(jīng)理的批準及簽字。所有it設(shè)備的采購申請單必須有it經(jīng)理的核準。所有采購申請單必須有財務(wù)主管的簽字,作為預(yù)算、稅務(wù)、現(xiàn)金流量管理的需要。任何與生產(chǎn)有關(guān)的采購申請單必須還有銷售部負責人和營運部負責人批準和簽字。請購人請購人部門經(jīng)理采購人采購人部門經(jīng)理》總經(jīng)理采購人員只有在取得核準的采購申請單后,才可實施采購。對采購訂申po或合同的申請如果采購人需要采購訂單,采購人可憑已核準的采購申請單,向財務(wù)部申請打印采購訂單,并由部門經(jīng)理簽字確認后發(fā)給供應(yīng)商。申請人還需負責采購訂單的供貨方確認,以保證該訂單的有效性。產(chǎn)品及生產(chǎn)物料po的`保存者,應(yīng)注意該po為公司保密級別較高之文件,未經(jīng)授權(quán)者不可查閱。如果采購人需要合同,需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。重要合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)公司法律顧問核對。在任何可能和適用的情況下,采購員應(yīng)根據(jù)下列原則就相同層次的物品或服務(wù)取得不同的報價:采購金額最少報價數(shù)量小于rmb5001小于rmb20xx,大于rmb10002大于rmb20xx3采購員在同供應(yīng)商進行磋商后,應(yīng)作好比較記錄,主要考慮質(zhì)量、價格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下,采購員同請購人應(yīng)一同參與同供應(yīng)商的討論。在貨物及服務(wù)質(zhì)量相同的情況下,原則上選擇報價最低的供應(yīng)商,只有在特殊情況下,如價低者品質(zhì)有問題,方可選擇報價較高的供應(yīng)商,但必須詳細說明原因,以便日后參考。分供方的開發(fā)及選擇(僅適用于產(chǎn)品及生產(chǎn)物料采購)由生產(chǎn)部采購人員在實施采購前根據(jù)開發(fā)部提供的物料清單,將那些認為有能力的供應(yīng)商初步確定為分供方,并經(jīng)質(zhì)量保證人員及開發(fā)部審核會簽后加入合格供應(yīng)商名單。如果是初選的供應(yīng)商,只有在生產(chǎn)部質(zhì)量人員、開發(fā)部進行首批樣品鑒定合格后,才可以接受分供方提供的批量生產(chǎn)品。生產(chǎn)部根據(jù)分供方的物品交付、質(zhì)量表現(xiàn)、合作態(tài)度等按季度評價供方滿足要求的能力,并調(diào)查、分析、總結(jié)。第三方物流的開發(fā)及選擇由負責物流的人員在保證產(chǎn)品運輸?shù)募皶r、優(yōu)質(zhì)情況下,提供3家以上的貨代以競標的方式進行選擇。物流人員根據(jù)貨運代理商的交付時間、服務(wù)質(zhì)量、合作態(tài)度等按季度評價貨代滿足要求的能力,并調(diào)查、分析、總結(jié)。應(yīng)根據(jù)價格,質(zhì)量和服務(wù)等選擇供應(yīng)商。如果采購員所選擇的供應(yīng)商與請購人推薦的不一致,應(yīng)向請購人發(fā)出確認,若請購人仍堅持用推薦的供應(yīng)商,則需由總經(jīng)理批準。訂購物品可能有下列兩種形式:憑核準的采購申請單,從供應(yīng)商處直接購買。向供應(yīng)商發(fā)采購訂單(如需要,可向財務(wù)部申請開具采購訂單)或合同(重要合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)公司法律顧問核對)。對于經(jīng)常性采購的物品,如文具,日用品,午餐等,可以同選擇的供應(yīng)商以簽定年度協(xié)議的方式根據(jù)條款內(nèi)容直接訂購。選擇此類供應(yīng)商應(yīng)以競標的方式進行(如果可能,應(yīng)至少有三個競爭者)且該類協(xié)議應(yīng)至少每年重審一次,既從不同供應(yīng)商處獲得新的報價,并就現(xiàn)行的協(xié)議內(nèi)容進行重新磋商。訂購的非生產(chǎn)性物品送達后,必須驗收,且驗收人與采購人不能是同一人。驗收合格后,應(yīng)在采購申請單或客戶的送貨單上簽字。對于生產(chǎn)性原輔包裝材料,應(yīng)由生產(chǎn)部進行質(zhì)量檢驗。若送達的物品不合格,采購員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系以尋求解決方案。采購人負責采購物品的付款申請,應(yīng)在付出傳票后必須附上下列單據(jù)經(jīng)過核準并已收貨簽收的采購申請單pr,如有采購訂單po、合同副本和客戶送貨清單也請附上。如是預(yù)付款,可在付清余款時附上全額發(fā)票。如有特殊情況,送貨單可以后補,如dell設(shè)備采購的全額預(yù)付。對于經(jīng)常性采購的物品,如文具,日用品,午餐等,應(yīng)要求與供應(yīng)商協(xié)商月結(jié),以轉(zhuǎn)帳形式支付。在可能的情況下,付款應(yīng)始終要求銀行轉(zhuǎn)帳,不支付現(xiàn)金。在可能的情況下,采購員應(yīng)始終要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票。對于各次采購,采購員應(yīng)保存下列文件:1)采購申請單副本2)報價3)比價記錄4)采購訂單副本或合同5)付出傳票副本6)收貨單副本1)采購申請單及附表2)采購訂單任何員工不得接受禮物,邀請和類似的好處。對于任何供應(yīng)商試圖以非正當方式影響采購決定的行為必須立即上報。
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