【總結】 XX企業(yè)內部審計報告 企業(yè)內部審計報告 企業(yè)內部審計報告范文 省審計局: 根據局第××次會議決定,我們于××年7月1~15日對我省××外貿公司與香港××公司合營辦廠引進設備情況進行了審計,...
2024-09-27 03:03
【總結】基于制度[控制系統(tǒng)]的內部審計方法制度基礎審計應該是內部審計主要采用的方法。該系列文章旨在對該種內部審計方法進行簡述并探討如何更有效地開展內部審計工作。我們也試圖論證內部審計與外部審計在方法和目標上的不同點。 近幾年風險管理的興起讓許多內部審計師開始考慮開發(fā)基于風險的的內部審計方法。然而,風險并非單獨存在,而是與組織或制度的目標沒有實現關聯在一起的。風險自然應包含在制度基礎審計方
2025-04-12 11:39
【總結】讓數字說話——審計,就這么簡單審計是一個對數字進行再鑒定的行業(yè),因此,也成了管理學科中相對枯燥的一個分支。如何從數字中找出樂趣,把握數字,捕捉數字背后的故事,從而用生活化的語言將專業(yè)化的知識展現給讀者是本書作者獨具匠心之處。本書稱得上是一次出品有趣的嘗試,或者顛覆無趣的盛宴,有趣不是為了討好,也算不上討巧,有趣就如洗菜切肉之于大廚——不是一項了不得的技藝,卻是變著法子讓讀
2025-05-27 23:40
【總結】內部審計精要與案例專題講座北京中天恒會計師事務所李三喜總經理李三喜——曾在國家審計署從事政府審計工作十二年,現為中天恒會計師事務所總經理、中天恒達工程造價咨詢公司(甲級)總經理、南京審計學院等高??妥淌?,高級審計師、中國內部審計協(xié)會培訓委員、內部審計準則遠程網絡教育主講老師、美國貝達藥業(yè)公司、華風集團單位的特邀顧問,發(fā)表論文10
2025-01-18 23:16
【總結】建設項目審計法規(guī)目錄一.內部審計實務指南第1號――建設項目內部審計------------------------------3~14二.審計署《政府投資項目審計管理辦法》--------------------------------------15~16三、審計機關國家建設項目審計準則-------------------------------------------1
2025-04-19 02:04
【總結】第一篇:企業(yè)內部審計報告 企業(yè)內部審計報告范文 一、導言 日期:2003年10月26日 接受者:公司總經理***引言: 經公司2003年度內部審計的計劃安排,我們對公司計劃物控部業(yè)務管理程序...
2024-11-18 22:48
【總結】 第1頁共9頁 企業(yè)內部審計制度 第一章總則 第一條為加強審計監(jiān)督,規(guī)避經營風險,提高運營效率,增 加企業(yè)價值,根據《中華人民共和國審計法》、財政部等五部委 《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和中國...
2025-09-02 18:03
【總結】第一篇:企業(yè)內部控制審計指引 企業(yè)內部控制審計指引 第一章總則 第一條為了規(guī)范注冊會計師執(zhí)行企業(yè)內部控制審計業(yè)務,明確工作要求,保證執(zhí)業(yè)質量,根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《中國注冊會計師鑒證業(yè)...
2024-10-17 20:58
【總結】第一篇:企業(yè)內部經濟審計論文 內部審計機構是集團內部監(jiān)督體系的重要組成部分,其合理設置和職能的有效發(fā)揮對于企業(yè)集團治理結構的優(yōu)化有著不可忽視的影響。企業(yè)集團內部審計模式的設計包括設置內部審計網絡框架...
2024-11-10 02:21
【總結】 第1頁共13頁 企業(yè)內部審計計劃 內部審計是對公司及所屬各部門、各分公司、控股子公司以 下統(tǒng)稱所屬單位內部控制的健全、有效,會計及相關信息的真實、 合法,資產的安全、完整,經營的合規(guī)性以及...
2025-09-02 18:05
【總結】第一篇:民營企業(yè)內部審計 論民營企業(yè)內部審計 姜勇()徐麗芬(導師) 摘要: 內部審計是在一個組織內部建立的一處獨立的評價活動,并作為該組織的活動進行審查和評價的一種服務。當前內部審計風險的主...
2024-11-14 20:59
【總結】第一篇:企業(yè)內部審計制度(范文) 第一章總則 第一條為加強審計監(jiān)督,規(guī)避經營風險,提高運營效率,增加企業(yè)價值,根據《中華人民共和國審計法》、財政部等五部委《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和中國內部審計協(xié)會...
2024-11-14 18:01
【總結】 第1頁共3頁 企業(yè)內部審計意見 近幾年來,省屬企業(yè)內部審計工作在促進企業(yè)完善制度、風 險控制、保值增值等方面都發(fā)揮了一定的作用。但隨著企業(yè)的發(fā) 展、改革的深入、規(guī)模的擴大、要求的提高,內部...
2025-08-28 21:24
【總結】企業(yè)內部審計報告 企業(yè)內部審計報告范文 內部審計雖然不參與單位的經營管理活動,但隨著集團公司的規(guī)模擴大,內部審計作為集團公司的經濟監(jiān)督機構,其作用越來越重要。集團公司的內部審計不同與社會審計,...
2025-04-06 02:52
【總結】2009屆畢業(yè)論文淺析企業(yè)內部審計制度系、部:經濟與管理系學生姓名:李陽指導教師:徐颯職稱講師專業(yè):會計班級:0604班完成時間:2009年
2025-04-16 07:04