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正文內(nèi)容

20xx年初級審計師鞏固試題及答案(編輯修改稿)

2024-11-09 12:41 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 表的方法。選用哪一種方法,取決于()。[正確答案]B試題解析:本題考查重點是對“現(xiàn)金與銀行存款審計——銀行存款的審查”的掌握。審查中可采取編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表或復核被審計單位自行編制的余額調(diào)節(jié)表的方法。選用哪一種方法,取決于企業(yè)的內(nèi)部控制的健全程度。如果企業(yè)的貨幣資金內(nèi)部控制可以信賴,審計人員可采取復核企業(yè)自編的銀行存款調(diào)節(jié)表的方法。反之,如果內(nèi)部控制不可靠,審計人員則需要采取自行獨立編制銀行存款調(diào)節(jié)表的方法,對銀行存款余額加以驗證。因此,本題的正確答案為B審計署頒布《審計機關審計人員職業(yè)道德準則》的時間是()。[正確答案]A試題解析:本題考查重點是對“國家審計人員的職業(yè)道德”的掌握。2001年8月1日審計署頒布了《審計機關審計人員職業(yè)道德準則》。因此,本題的正確答案為A。下列選項中,關于審計標準的作用,說法正確的是()。、優(yōu)劣的準繩,是作出審計決定的依據(jù)[正確答案]A試題解析:本題考查重點是對“審計標準的涵義”的掌握。審計標準是進行審計時判斷審計事項是非、優(yōu)劣的準繩,是作出審計決定的依據(jù)。審計人員只有同時掌握具有充分證明力的審計證據(jù)和相應的審計標準,才能確定審計結果,形成審計意見或作出審計決定。本題選項B、D是審計準則的作用。選項C是審計工作底稿的作用。因此,本題的正確答案為A。第三篇:初級審計師《理論與實務》專項試題及答案選擇題(GDP)應包括的項目有:,主要包括:,可以將財政政策劃分為:“內(nèi)在穩(wěn)定器”功能的實現(xiàn)主要依靠::::,屬于應收賬款管理成本的有:,影響股利政策的法律因素有:,屬于反映企業(yè)獲利能力的比率有:答案 第四篇:2017初級審計師考試測試題及答案,屬于察覺式控制的是:【答案】D察覺式控制是指為了及時查明已發(fā)生的錯弊所實施的控制。固定資產(chǎn)盤點控制屬于為了及時查明已發(fā)生的錯弊所實施的控制。參考教材P117。,屬于內(nèi)部控制中控制活動要素的是:【答案】D控制活動包括業(yè)務授權控制、職責分工控制、憑證與記錄控制、實物控制、獨立檢查。參考教材P119。,不屬于控制活動的是:【答案】C控制活動包括業(yè)務授權控制、職責分工控制、憑證與記錄控制、實物控制和獨立檢查等內(nèi)容。參考教材P119。,內(nèi)部審計屬于內(nèi)部控制中的:【答案】B內(nèi)部控制中監(jiān)督的內(nèi)容包括適當及時地評估內(nèi)部控制的設置和執(zhí)行情況,以及采取必要的糾正措施。對許多企業(yè)來說,內(nèi)部審計部門在有效監(jiān)督方面的作用是非常關鍵的。參考教材P122。屬于內(nèi)部控制要素中的:【答案】C控制活動是指企業(yè)管理部門為了保證既定目標得以順利實現(xiàn)而制定并執(zhí)行的各項控制政策和程序。參考教材P119。:【答案】B內(nèi)部控制測試的范圍并不是越大越好,它要受到審計效率和審計成本的制約。參考教材P127。,如果認為控制系統(tǒng)健全。相關的內(nèi)部控制能夠防止或發(fā)現(xiàn)和糾正重大錯報或漏報,審計人員應:【答案】A如果認為控制系統(tǒng)正常,相關的內(nèi)部控制能夠防止或發(fā)現(xiàn)和糾正重大錯報或錯報,則審計人員就應當減低控制風險的評估水平,并根據(jù)確定的內(nèi)部控制測試范圍,轉(zhuǎn)入內(nèi)部控制測試階段。參考教材P126??蛇x擇的方法是:【答案】C經(jīng)驗估計法,即憑經(jīng)驗按業(yè)務活動執(zhí)行的次數(shù)多少來估計應該抽查的業(yè)務量。參考教材P127。
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