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20xx年審計師考試審計理論與實務專項練習題五篇范文(編輯修改稿)

2024-10-17 20:37 本頁面
 

【文章內容簡介】 控制進行初步評價的內容有()。下列屬于信息與溝通構成內容的有()。下列關于內部控制測試的說法中,正確的有()。下列內部控制措施中,屬于覺察式控制的有()。內部控制測試的方法有()。與文字描述法相比,應用調查表法描述內部控制調查結果的優(yōu)點有()。,問題突出,容易反映被審計單位內部控制系統(tǒng)中存在的缺陷和薄弱環(huán)節(jié),可廣泛適用于同類型被審計單位,從而減少審計工作量,有助于保證調查效果下列選項中,對內部控制進行調查時可以采用的方法有()。1下列選項中,審計人員對內部控制進行調查后,可以采用的描述內部控制的方法有()。1下列各項中,屬于內部控制五要素中控制活動要素的內容有(1控制環(huán)境是內部控制的要素之一,其內容包括()。)。答案部分一、單項選擇題【正確答案】:C【答案解析】:內部控制的要素,其中控制環(huán)境包括管理當局的觀念和經營風格,組織結構的設置,董事會及其所屬審計委員會,責權配置,員工的素質,人力資源制度和外部影響?!菊_答案】:A【答案解析】:主要的職責分工有業(yè)務的批準與執(zhí)行相分工,如批準供貨單位發(fā)票的付款應與簽發(fā)付款支票的職責相分離。接受保管支票與批準注銷客戶的應收賬款的職責相分離。還有業(yè)務的執(zhí)行與記錄相分工,各種會計責任之間相分工,資產的保管與會計相分離,資產的保管與賬實核對相分工,計算機信息系統(tǒng)部門內部以及信息部門與使用部門之間的職責相分工?!菊_答案】:A【答案解析】:控制活動包括業(yè)務授權控制、職責分工控制、憑證與記錄控制、實物控制和獨立檢查等內容。【正確答案】:B【答案解析】:內部控制包括控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通和對控制的監(jiān)督五個要素。其中組織結構設置屬于控制環(huán)境,職責分工控制及憑證與記錄控制屬于控制活動要素?!菊_答案】:D【答案解析】:按控制的目的,可以分為財產物資控制、會計信息控制和經營決策控制?!菊_答案】:D【答案解析】:這個知識點考查的是內部控制測評結果的利用。A B C三項屬于實質性審查時應重點考慮的領域?!菊_答案】:C【答案解析】:經驗估計法,即憑經驗按業(yè)務活動執(zhí)行的次數多少來估計應該抽查的業(yè)務量?!菊_答案】:D【答案解析】:審計人員決定不依賴某項內部控制的,可以對審計事項直接進行實質性審查。【正確答案】:B【答案解析】:內部控制測試的范圍并不是越大越好,它要受到審計效率和審計成本的制約?!菊_答案】:C【答案解析】:控制活動是企業(yè)根據風險評估結果,采用相應的控制措施,將風險控制在可承受度之內。1【正確答案】:B【答案解析】:內部控
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