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電子口岸、出口退稅操作明細流程大全(編輯修改稿)

2024-10-15 11:58 本頁面
 

【文章內容簡介】 的,為了預防萬一,還是等到報關單下來在做,呵呵。9月12日10月15日之間,你可以催客戶匯款,T/T的話比較快的,款到賬后,你可以去銀行結匯,結匯的同時可以付掉傭金,有海運費的也把海運費付了。上面的講完了,中間插一個在9月份出口的我們可以做免稅申報的(申報期限自出口之日起90天內,申報時間每月110號,也就是10月的110號)在出口貨物退免稅申報系統(tǒng)里,今天打不開那個系統(tǒng),就說一下怎么操作吧,:發(fā)票部分 1:所屬期,根據出口貨物申報的月份填寫,共6位,前四位為年份,后2位薇月份,注意申報填寫時向前遞減一個(本月填報上月);2:申報序號:系統(tǒng)自動生成;3:出口發(fā)票號:即出口外銷發(fā)票代碼后四位+NO:發(fā)票流水號(格式0670+12345678);4:出口日期:根據報關單上實際出口日期填寫,考慮到第一次免稅申報時有可能報關單還沒有下來,可以依據預錄入單填寫;5:貿易性質:根據報關單上填寫;6:發(fā)票金額:出口發(fā)票的外幣總額*當期匯率換成人民幣;7:記賬憑證號:根據記賬的憑證號碼填寫;報關單部分 1:序號:系統(tǒng)自動生成;2:報關單號:報關單上18位海關編碼后9位+三位項號(格式123456789 001)因為打不開系統(tǒng)那只能記住這些了,報關單部分應該還有些的,但都是很好填的。發(fā)票和報關單部分都填好之后,要做免稅申報數據處理了。1:打印免稅明晰申報表申報數據處理—打印申報數據—免稅申報(輸入所屬期)—打印免稅申報明細表;2:生成免稅數據免稅數據處理—生成申報數據—免稅申報數據—輸入所屬期—村委軟盤或者電腦上;3:上傳免稅數據文件 將生成的免稅數據文件導入國稅綜合電子申報系統(tǒng)和增值稅同期申報。在你貨款已結匯,報關單已收到的情況下,你可以去外管局核銷了(報關單,核銷單,銀行水單,說明表2張)。核銷之后,進入出口收匯核銷單系統(tǒng),1:點擊核銷單信息—核銷單錄入—報送所屬期自動生成—核銷單號碼——核銷單金額—點擊確定;2:數據報送—上傳核銷單信息—所屬期自動生成—選擇所屬期內所有—確定傳輸—打印上報數據。核銷單信息輸入好以后,經過這個系統(tǒng)上傳國稅?,F在可以做退稅申報了(申報期限自出口之日起90天內,申報時間每月110號,也就是10月的115號)退稅申報包括預申報和正式申報:1:退稅申報數據錄入——第四欄錄入報關單號(格式同免稅)輸入回車鍵,系統(tǒng)自動帶入相關的信息,第8欄錄入相對應的核銷單號,核對保存。2:納稅匯總表錄入 根據當期增值稅申報表錄入;3:預申報數據處理—生成上報數據—預申報數據(輸入所屬期)—存為軟盤或者電腦,講生成的數據導入這個系統(tǒng),上傳退稅處;等待退稅審核無誤,打印反饋表中的5張表格;4:打印退稅數據申報表申報數據處理—打印申報數據—退稅申報—選擇下一步,打印報表;3張表格,納稅匯總表,退稅明細申報表,退稅匯總表;5:生成退稅數據文件 申報數據處理—生成上報數據—正式申報數據—存為軟盤或者電腦,將生成的數據導入這個系統(tǒng),上傳退稅處,同時打印上傳憑證。到現在為止,系統(tǒng)里的操作已經完成了,最后只剩下把在出口退稅網上申報系統(tǒng)正式申報打印出來的張申報記錄+5張反饋表+3張退稅明細表+增值稅申報表+出口報關單退稅聯(lián)+外銷發(fā)票送交退稅處,這樣所以的就完成了,記得把這些東西備案一份。第三篇:出口退稅的明細操作流程出口退稅的明細操作流程假設發(fā)生外銷,貨物已加工完成,9月12日的船期,那我們肯定要在9月10日以前在電子口岸出口收匯里備案,你備案好了,可以把相關的單證(報關單,報關委托書,裝箱單,發(fā)票,核銷單)送交貨代了,中間的幾天可以讓貨代有時間去報關。船開后的一周內你可以向貨代索取提單(要正式提單的時候貨代一般是要你把中間所發(fā)生的費用結算的),預錄入單;有了提單,你可以傳給客戶了,憑著預錄入單你也可以先開外銷發(fā)票了。大概一個月左右的時間,也就是10月15號左右吧,你就可以拿到報關單,可以憑借報關單在電子口岸出口收匯和出口退稅里做交單了;核銷單的交單、點擊出口收匯—企業(yè)交單—輸入核銷單號碼—條件設定—開始查找—點擊核銷單號碼—核對一下—點擊交單—點擊確定—完成交單。退稅的報送、點擊出口退稅—輸入報關單號,出口日期—點擊條件設定—點擊報關單號—核對—點擊報送—點擊確定—完成交單。9月12日10月15日之間,你可以催客戶匯款,T/T的話比較快的,款到賬后,你可以去銀行結匯,結匯的同時可以付掉傭金,有海運費的也把海運費付了。上面的講完了,中間插一個在9月份出口的我們可以做免稅申報的(申報期限自出口之日起90天內,申報時間每月110號,也就是10月的110號)在出口貨物退免稅申報系統(tǒng)里,(擎天的軟件)今天打不開那個系統(tǒng),就說一下怎么操作吧,發(fā)票部分所屬期,根據出口貨物申報的月份填寫,共6位,前四位為年份,后2位薇月份,注意申報填寫時向前遞減一個(本月填報上月);申報序號、系統(tǒng)自動生成;出口發(fā)票號、即出口外銷發(fā)票代碼后四位+NO、發(fā)票流水號(格式0670+12345678);出口日期、根據報關單上實際出口日期填寫,考慮到第一次免稅申報時有可能報關單還沒有下來,可以依據預錄入單填寫;貿易性質、根據報關單上填寫;發(fā)票金額、出口發(fā)票的外幣總額*當期匯率換成人民幣;記賬憑證號、根據記賬的憑證號碼填寫;報關單部分序號、系統(tǒng)自動生成;報關單號、報關單上18位海關編碼后9位+三位項號(格式123456789 001)因為打不開系統(tǒng)那只能記住這些了,報關單部分應該還有些的,但都是很好填的。發(fā)票和報關單部分都填好之后,要做免稅申報數據處理了。打印免稅明晰申報表申報數據處理—打印申報數據—免稅申報(輸入所屬期)—打印免稅申報明細表;生成免稅數據免稅數據處理—生成申報數據—免稅申報數據—輸入所屬期—村委軟盤或者電腦上;上傳免稅數據文件 將生成的免稅數據文件導入國稅綜合電子申報系統(tǒng)和增值稅同期申報。在你貨款已結匯,報關單已收到的情況下,你可以去外管局核銷了(報關單,核銷單,銀行水單,說明表2張)。核銷之后,進入出口收匯核銷單系統(tǒng),點擊核銷單信息—核銷單錄入—報送所屬期自動生成—核銷單號碼——核銷單金額—點擊確定;數據報送—上傳核銷單信息—所屬期自動生成—選擇所屬期內所有—確定傳輸—打印上報數據。核銷單信息輸入好以后,經過這個系統(tǒng)(同和的出口退稅網上申報)上傳國稅?,F在可以做退稅申報了(申報期限自出口之日起90天內,申報時間每月110號,也就是10月的115號)退稅申報包括預申報和正式申報:退稅申報數據錄入——第四欄錄入報關單號(格式同免稅)輸入回車鍵,系統(tǒng)自動帶入相關的信息,第8欄錄入相對應的核銷單號,核對保存。納稅匯總表錄入 根據當期增值稅申報表錄入;預申報數據處理—生成上報數據—預申報數據(輸入所屬期)—存為軟盤或者電腦,講生成的數據導入(同和的出口退稅網上申報系統(tǒng))這個系統(tǒng),上傳退稅處;等待退稅審核無誤,打印反饋表中的5張表格;打印退稅數據申報表申報數據處理—打印申報數據—退稅申報—選擇下一步,打印報表;3張表格,納稅匯總表,退稅明細申報表,退稅匯總表;生成退稅數據文件 申報數據處理—生成上報數據—正式申報數據—存為軟盤或者電腦,將生成的數據導入(同和的出口退稅網上申報)這個系統(tǒng),上傳退稅處,同時打印上傳憑證。到現在為止,系統(tǒng)里的操作已經完成了,最后只剩下把在出口退稅網上申報系統(tǒng)正式
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