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正文內(nèi)容

山城區(qū)教育局幼兒園收費情況(編輯修改稿)

2024-10-13 23:02 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 2335200元,%,比去年減少73%;商品和服務(wù)支出11571600元,%,比去年減少5%。項目資金5907000元,%。支出變化情況說明:教職工工資標準提高;義務(wù)教育生均經(jīng)費標準提高;普通高中實行國家生均經(jīng)費政策;退休教職工工資2017年從養(yǎng)老保險發(fā)放。二、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明2018機關(guān)運行經(jīng)費安排11571600元。其中:辦公費10259800元;印刷費0元;郵電費0元;差旅費0元;維護費0元;租賃費0元,水電費0元,物業(yè)管理費0元,臨時工工資101088元,工會經(jīng)費1210712元。三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明鶴壁市山城區(qū)教育局2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為137399600元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0元,占0%;教育支出127205813元,占93%;社會保障和就業(yè)支出1059384元,%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0元;住房保障支出9134403元,%。四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明鶴壁市山城區(qū)教育局2018年一般公共預(yù)算基本支出131492600元,其中:人員經(jīng)費119921000元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金;公用經(jīng)費11571600元,主要包括:辦公費、印刷費等支出。五、政府性基金預(yù)算支出情況說明我單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況及增減變化說明鶴壁市山城區(qū)教育局2018年三公經(jīng)費預(yù)算安排222000元,較上年減少12000元,主要原因:公車改革后,嚴格控制公務(wù)用車的使用。具體情況如下:(一)因公出國(境)費用0元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。與上年持平。增減變化主要原因:2012018兩年均沒有因公出國費用。(二)公務(wù)用車購置及運行維護費用192000元,其中,公務(wù)用車購置費用0元;公務(wù)用車運行維護費用192000元。較上年減少12000元。主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。增減變化主要原因:2017至2018年我單位沒有安排公務(wù)用車購置費的預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比上年減少12000元,原因是公車改革后,加強公車使用管理,嚴格公車派出制度。(三)公務(wù)接待費用30000元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。較上年增減0元。增減變化主要原因:與上年持平,無變化。七、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況鶴壁市山城區(qū)教育局2018年運行經(jīng)費支出預(yù)算137399600元,主要用于人員工資、辦公日常開支、教職工培訓(xùn)、校舍維修等,保障教育教學(xué)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。(二)政府采購支出情況說明2018年政府采購共0項,政府采購預(yù)算安排0元,其中:政府采購其他貨物預(yù)算0元;政府采購其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備預(yù)算0元;政府采購信息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設(shè)計預(yù)算0元;政府采購專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計0元;政府采購其他服務(wù)0元,比2017年增加(減少)0個,2018年政府采購金額共計0元,比2017年增加(減少)0元。(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明2018年,我單位無預(yù)算績效管理工作,涉及資金0元。第三部分 名詞解釋一、財政撥款收入:是指區(qū)級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費:是指納入?yún)^(qū)級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。九、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。附件:鶴壁市山城區(qū)教育局2018部門預(yù)算表()第三篇:山城區(qū)教育局有效推進義務(wù)教育均衡發(fā)展山城區(qū)教育局多措并舉 有效推進義務(wù)教育均衡發(fā)展山城區(qū)教育局為有效推進義務(wù)教育均衡發(fā)展,堅持統(tǒng)籌規(guī)劃,分步實施,強優(yōu)扶弱,協(xié)調(diào)發(fā)展。我局以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)教育工作全局,充分認識推進義務(wù)教育均衡發(fā)展在構(gòu)建社會主義和諧社會中的重要作用,切實把義務(wù)教育的工作重心放到辦好每一所學(xué)校和關(guān)注每一個孩子健康成長上來,有效縮小義務(wù)教育城鄉(xiāng)之間和校際之間差距,全面提高教育質(zhì)量,促進教育公平。計劃用三年左右時間,基本解決義務(wù)教育階段城區(qū)學(xué)校均衡發(fā)展和農(nóng)村薄弱學(xué)校建設(shè)問題,達到區(qū)域內(nèi)義務(wù)教育學(xué)校之間辦學(xué)條件大體相當、師資配備基本均衡,初步實現(xiàn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。為了達成上述目標,我局采取了五項具體措施:一是合理調(diào)整學(xué)校布局,優(yōu)化教育資源配置。通過實施《山城區(qū)中小學(xué)教育資源整合方案》,進一步加大布局調(diào)整力度,實現(xiàn)學(xué)校最優(yōu)布局、資源最佳配置。借加快老區(qū)建設(shè)的東風(fēng),多方籌措資金,撤并、新建、改擴建一些學(xué)校,著力解決公辦學(xué)前教育匱乏、城區(qū)邊緣學(xué)校教育資源薄弱、農(nóng)村學(xué)校教育資源浪費、城區(qū)中心一帶小學(xué)大班額現(xiàn)象嚴峻等問題。二是注重學(xué)校內(nèi)涵發(fā)
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