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正文內(nèi)容

20xx年部門(mén)決算分析報(bào)告(編輯修改稿)

2025-10-13 16:17 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 置工作用車(chē)收入10000元;三是其他收入44640元,此收入主要為2005年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)水利工程招投標(biāo)報(bào)名費(fèi)、資料費(fèi)等收入。支出主要分為三大塊:,其中基本工資39520元,津貼8999元,獎(jiǎng)金10900元,其他11782元;,其中辦公費(fèi)7915元,水電費(fèi)749元,交通費(fèi)3343元,交通工具購(gòu)置費(fèi)151626元,其他10873元;三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3368元。收入支出與預(yù)算對(duì)比分析:2005我辦收入支出與年初預(yù)算略有差距,差距原因?yàn)楸巨k工作人員1人因提拔使用調(diào)離本單位,致使財(cái)政調(diào)少撥入本辦收入1萬(wàn)元。收入支出與上對(duì)比分析:本辦2005年收入較2004年增加15萬(wàn)元用于購(gòu)置工作用車(chē),相對(duì)應(yīng)支出方面2005年較2004年增加151626元交通工具購(gòu)置費(fèi)及交通費(fèi),其他方面無(wú)較大差距。年未收支節(jié)余情況分析。,扣除暫存應(yīng)付款等因素。結(jié)余原因?yàn)楸巨k一年來(lái)本著量入為出,勤儉節(jié)約原則使用有限資金,財(cái)務(wù)運(yùn)行正常。資產(chǎn)負(fù)債情況分析:2005年我辦因工作需要購(gòu)置工作用車(chē)1輛,較2004年賬面資產(chǎn)增加額為151626元。其他資產(chǎn)負(fù)債與2004年無(wú)較大變化。三、本辦2005年財(cái)務(wù)管理比較規(guī)范、嚴(yán)格,賬務(wù)真實(shí),財(cái)務(wù)運(yùn)行符合法律法規(guī),未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)方面違法違紀(jì)問(wèn)題。且單位能在財(cái)政安排資金緊張的情況下,量入為出,勤儉節(jié)約,較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù),2005獲市開(kāi)發(fā)辦目標(biāo)考評(píng)先進(jìn)進(jìn)步單位獎(jiǎng)。第四篇:2016部門(mén)決算分析報(bào)告【2016部門(mén)決算分析報(bào)告2】一、2016收入支出決算總體情況(一)。,為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。(二)。包括:一般公共服務(wù)(類(lèi)):主要用于局機(jī)關(guān)和局屬事業(yè)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)、保障統(tǒng)計(jì)事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按興安縣統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)檢查、各項(xiàng)大型普查、“四大工程”和信息化建設(shè)、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)改革等方面的項(xiàng)目支出。二、2016公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況,其中:。其中:。三、2016政府性基金支出決算情況桂林市統(tǒng)計(jì)局2016政府性基金支出0萬(wàn)元。四、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(一)。,為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。(二)。包括:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交接、市縣內(nèi)因公出行以及開(kāi)展統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)部門(mén)的工作領(lǐng)導(dǎo),在教育局及上級(jí)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下,依法教育,全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,促進(jìn)本校教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展。我校隸屬于瀘西縣教育局統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理領(lǐng)導(dǎo)下的一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)。現(xiàn)有教職工78人,在校學(xué)生1131人,共舉辦22個(gè)教學(xué)班,有寄宿學(xué)生1083人。屬于全額撥款事業(yè)單位,我校認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策,學(xué)生的學(xué)雜費(fèi)實(shí)行全部免費(fèi),學(xué)校的財(cái)務(wù)管理屬于“零戶(hù)統(tǒng)管”的單位,舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)是全額撥款事業(yè)單位,獨(dú)立核算單位1個(gè),機(jī)構(gòu)增減沒(méi)有變動(dòng)。舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)現(xiàn)在共有財(cái)政供養(yǎng)人員85人。其中:在職教職工78人,退休人員7人。比上年減少1人,原因是2013年調(diào)入我單位在職人員3人,新分配教師1人,2013年調(diào)出我單位在職人員4人,退休1人。二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析(1)各項(xiàng)收入占總收入比重,各項(xiàng)支出占總支出比重。,%。,%。,%。,%。(2)收入支出增減變動(dòng)原因分析2013收入支出增加,主要原因是增加工資等。2013收支相抵,(營(yíng)養(yǎng)餐結(jié)余+應(yīng)收款+教育費(fèi)附加+社會(huì)保障和就業(yè))。,。資產(chǎn)總額比上年增加的原因主要是學(xué)校購(gòu)置了一批辦公用品,用于改善辦學(xué)條件。三、2013取得的主要成效從整個(gè)收支預(yù)決算可以看出,2013年收支預(yù)決算執(zhí)行情況是比較良好的,收支都保持了一定的增長(zhǎng),運(yùn)行基本正常。財(cái)政收支都取得了明顯的成效。財(cái)政部門(mén)深入貫徹學(xué)習(xí)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),主動(dòng)服務(wù)于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局,全面落實(shí)財(cái)政政策,積極發(fā)揮財(cái)政職能,不斷深化財(cái)政改革,有利推動(dòng)社會(huì)教育事業(yè)的全面發(fā)展。(一)強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算,為財(cái)政收支平衡打牢基礎(chǔ)。為確保2013年預(yù)算收支平衡,我們從以下幾方面著手:一是對(duì)2012年財(cái)政工作認(rèn)真總結(jié)分析,找出做得好的方面及不足方面,針對(duì)存在的困難和問(wèn)題,及時(shí)向教育局、財(cái)政局匯報(bào)
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