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正文內(nèi)容

會計(jì)工作的內(nèi)容(編輯修改稿)

2024-10-13 13:25 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 數(shù)以發(fā)放工資那天為實(shí),然后復(fù)核工資是否有算正確,該扣的是否扣了,則簽名寫報銷單、: (賬物是否一致律,若有差別則記錄下來上交給經(jīng)理或麥太),再計(jì)算過程中要一一核對,有錯誤的要標(biāo)記記錄下來,核算總額數(shù)據(jù)及單據(jù)份數(shù)要注明在單據(jù)上,則登記《應(yīng)付賬款明細(xì)表》.,破損表的總額計(jì)算是否正確(公司破損率以千分之二為規(guī)定)、酒吧負(fù)責(zé)人會把這月的食物成本的有關(guān)數(shù)據(jù)交來,則6號之前要把食物成本表算好,:要咨詢收銀上月外賣情況,(如果有的話要在司機(jī)工資表中扣除),查公司電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)【27731668(產(chǎn)生的話費(fèi)總額減去271080927108718)】,(根據(jù)本月經(jīng)營成果與結(jié)算表核對,核對正確后給收銀人員簽名)附表二:9號電工會把餐廳及員工宿舍的水電數(shù)據(jù)抄寫交來,其他員工宿舍(經(jīng)理、梁師傅、財務(wù)有關(guān)員工)水電煤氣狀況要咨詢一樓陳太,—11號工資計(jì)算:各部門會把考勤做好交來,然而要復(fù)核考勤表與考勤卡,有問題找個部門負(fù)責(zé)人問清楚情況,全勤是否正確,事假、例假、病假計(jì)算是否正確,算工資時查看宿舍的費(fèi)用是否有扣齊全、一些維修宿舍費(fèi)用是否有扣、離職人員要減去水電費(fèi),查看是否有加薪人員、新近人員,查看電話補(bǔ)貼(收銀、司機(jī)、梁師傅)、罰款是否正確輸入,超過公司規(guī)定破損率的各員工是否有分?jǐn)?,結(jié)算完畢后,:打印出來后要重新核算一遍,.【工資表打印兩份:一份給麥太檢查,一份留給員工簽名.】填寫憑證:根據(jù)原始憑證填寫記賬憑證(問麥太報銷單是否齊全)【科目是否正確、金額是否正確、書寫是否正確】 —19號固定資產(chǎn)總表及明細(xì)表、開辦攤銷表、應(yīng)收賬款明細(xì)表做出來,(員工發(fā)放工資時一定要簽名才能領(lǐng)取工資,工資如有問題第二天或者下班后解決)—26號必須做好本月?lián)p益表,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,月度報表,麥太現(xiàn)金、銀行存款匯總表,然后打印出來給麥總、麥太、麥經(jīng)理、(查看是否有表頭表尾、月份是否有改、打印出來是否分類正確)(注:查看總合計(jì)是否與各表一致,特別是小數(shù)點(diǎn)、充值、開戶、碌卡充值、現(xiàn)金充值是否正確).: ,46月為第二季度,79月為第三季度,查看一個季度中的財務(wù)狀況、:、支出的所有經(jīng)濟(jì)狀況反映出來,、評估下個的持續(xù)經(jīng)營.第四篇:會計(jì)工作內(nèi)容主管會計(jì)是財務(wù)經(jīng)理最主要的助手,對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理公司日常主要會計(jì)業(yè)務(wù),協(xié)助財務(wù)經(jīng)理管理財務(wù)部所屬人員,并在業(yè)務(wù)上解難答疑。一、單據(jù)審核:要求全面掌握公司各種制度和政策,特別是對財務(wù)制度和銷售政策的理解把握,要求對所有單據(jù)的因公性、合理性、合法性、正確性、規(guī)范性審核,對業(yè)務(wù)金額是否超出公司標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)。二、填制付款單:必填內(nèi)容:①制單時間;②領(lǐng)款單位(人);③詳細(xì)的領(lǐng)款事由及應(yīng)付款金額;④實(shí)際付款大、小寫金額;⑤制單會計(jì)簽名;⑥領(lǐng)款人簽名;⑦遇到大額付款和在建工程付款時,收款人應(yīng)開列收款收據(jù)作為附件;⑧注明附件張數(shù)三、記賬憑證制單及電腦錄入:每天制作記賬憑證,并按要求錄入excel四、明細(xì)賬登記:每天根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬,特別是涉及債權(quán)債務(wù)明細(xì)賬,必須每天逐筆實(shí)時記賬并隨手結(jié)出余額,不得推后。五、供應(yīng)商往來賬掛賬:記賬前,必須認(rèn)真審核我方的入庫單與對方的隨貨單在品種、數(shù)量或金額上是否完全相符。應(yīng)付款掛賬時,必須根據(jù)驗(yàn)收入庫上填寫的數(shù)量和采購主管寫在入庫單上的單價計(jì)算。六、供應(yīng)商掛賬流程:接到“驗(yàn)收入庫單”→請采購主管填寫單價并簽名→計(jì)算填寫入庫單金額→與隨貨單核對品種、數(shù)量、金額→入庫單上每種材料按不大于隨貨單的金額制作應(yīng)付款記賬憑證→登記應(yīng)付款明細(xì)賬→定期與總賬核對七、供應(yīng)商往來賬付款:付款前,必須認(rèn)真審核付款單及所附5單是否相符,付款單與明細(xì)賬是否相符,付款單與會計(jì)掛賬單據(jù)是否相符。如有一項(xiàng)不符,會計(jì)拒絕受理。八、供應(yīng)商付款流程:采購主管填制付款單并備齊5單(入庫單、隨貨單、磅單、報貨計(jì)劃單、質(zhì)檢單),提交主管會計(jì)→主管會計(jì)審核5單無誤后,提交財務(wù)經(jīng)理→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理簽批核準(zhǔn)→出納審核(金額計(jì)算無誤,責(zé)任人簽名完整,收款人信息正確),出納簽名后付款九、與供應(yīng)商對賬。十、登記總賬,協(xié)助制作會計(jì)報表。十一、檔案管理:負(fù)責(zé)保管憑證、賬簿,嚴(yán)防遺失。電子帳必須設(shè)置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤。材料會計(jì)工作內(nèi)容一、材料倉庫賬務(wù)管理:每天至少到材料倉庫巡視一次,現(xiàn)場指導(dǎo)材料保管員填制驗(yàn)收入庫單、領(lǐng)料單,指導(dǎo)材料保管員登記數(shù)量明細(xì)賬,監(jiān)督材料倉庫實(shí)物的入庫、發(fā)出工作,現(xiàn)場解答保管員疑難問題。二、材料倉庫勞動紀(jì)律管理:監(jiān)督材料保管員勞動紀(jì)律執(zhí)行情況,對其遲到、曠工、早退、脫崗、聊天等行為給予監(jiān)督和制止,并按相關(guān)規(guī)定給予處罰。三、用友軟件材料明細(xì)賬帳管理:每天依照材料驗(yàn)收入庫單和領(lǐng)料單正確登記材料電子帳,保證輸入用友軟件數(shù)據(jù)的正確性四、材料盤點(diǎn)及對賬:月末參與材料倉庫盤點(diǎn),盤點(diǎn)結(jié)果與材料倉庫數(shù)量帳、材料會計(jì)數(shù)量帳三方核對五、催收單據(jù):每天向材料倉庫催收材料入庫單、材料出庫單,檢查單據(jù)的規(guī)范性,及時糾正制單錯誤六、對保管員績效考核:每天與保管員的賬簿核對,實(shí)事求是記錄保管員日常工作的錯誤項(xiàng)目,對其進(jìn)行考核。七、協(xié)助成本核算:在月末導(dǎo)出材料數(shù)據(jù)并進(jìn)行前期加工;從銷售會計(jì)處取得產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù);對應(yīng)各種材料和產(chǎn)品,為成本核算準(zhǔn)備八、檔案管理:負(fù)責(zé)對領(lǐng)料單、盤點(diǎn)表、材料數(shù)量電子帳的保存保管,嚴(yán)防遺失。電子帳必須設(shè)置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤。做好電腦預(yù)防病毒、查殺病毒工作,防止用友庫存軟件數(shù)據(jù)丟失。銷售會計(jì)(前臺)工作內(nèi)容工作重點(diǎn):對銷售政策的理解把握、對成品出庫單的審核。一、對下列原始單據(jù)受理與審核:① 收款單: 指客戶的收款收據(jù)。審核客戶名稱、日期、大小寫金額、是現(xiàn)款還是縣級客戶轉(zhuǎn)款。本崗位處理結(jié)束后,必須立即傳遞給后臺銷售會計(jì)。② 訂單和銷售出庫單:審核內(nèi)容后述③ 銷售部送達(dá)的文件:包括各月銷售政策(調(diào)整)文件、銷售價格(調(diào)整)文件、業(yè)務(wù)員工資制度(調(diào)整)文件、業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)報銷制度(調(diào)整
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