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正文內(nèi)容

20xx年金融審計處工作總結(jié)與20xx年金融工作人員工作總結(jié)匯編(編輯修改稿)

2025-10-10 16:33 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 織部門要求對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任全面進(jìn)行審計。2. 充分發(fā)揮審計建設(shè)性作用,服務(wù)宏觀決策。我局注重從審計的角度、全局的角度發(fā)現(xiàn)問題、分析問題,注重建立健全、完善堵塞制度上的漏洞,從制度上促進(jìn)縣域社會管理規(guī)范,充分發(fā)揮了審計“免疫”功能,服務(wù)宏觀大局。今年我局向縣委、縣政府報送的審計宏觀報告、審計要情引起領(lǐng)導(dǎo)高度重視,所提的建議和意見都得到充分采納。一是我局針對審計署對我縣國土出讓金及土地整理專項資金審計提出的問題及時向縣委、縣政府提出了整改意見和建議,促成縣政府出臺了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我縣國有建設(shè)用地出讓工作的通知》(桂政辦函〔XX〕9號)。《通知》中從閑置土地查處、交易信息公布、落實確定底價、欠繳出讓價清繳、掛牌出讓等方面對國有建設(shè)用地出讓工作進(jìn)行了全面規(guī)范。二是針對《審計工作報告》所反映的問題和情況,縣人大常委會進(jìn)行了專題審議,向縣政府下發(fā)了審議意見督辦函??h政府認(rèn)真貫徹落實審議意見精神,針對工程建設(shè)項目招投標(biāo)過程中存在圍標(biāo)串標(biāo)資質(zhì)掛靠等問題,出臺了《關(guān)于在工程建設(shè)項目招投標(biāo)活動中防治圍標(biāo)串標(biāo)資質(zhì)掛靠等違法違規(guī)行為的實施意見》,全面規(guī)范整治招投標(biāo)活動。針對融資債務(wù)底數(shù)不清、管理部門過多、政府融資債務(wù)管理制度不夠完善等融資債務(wù)管理中存在的問題,責(zé)成縣城投公司、縣工業(yè)園開發(fā)公司及相關(guān)職能部門開展專題調(diào)研,積極采取措施認(rèn)真整改。(三)當(dāng)前工作中的困難和問題任務(wù)重,人手嚴(yán)重不足。審計任務(wù)越來越重,但是審計資源并未成正比例增加,我局現(xiàn)有行政編制18人,是四年前老基數(shù),現(xiàn)有在職人員26人,調(diào)進(jìn)的超編人數(shù)沒有一個是大學(xué)畢業(yè)公考生,全是調(diào)進(jìn)來的普通行政干部?,F(xiàn)全局平均年齡達(dá)48歲,業(yè)務(wù)干部僅12人,另加政府投資審計中心公考的2名、選調(diào)的3名事業(yè)編制,業(yè)務(wù)人員共17人。而近三年我局完成的審計項目100個以上,特別是XX年150個,意味每人年8到9個項目,按全年的工作日250天數(shù),平均每27天要完成一個項目,按法律程序,每做完一個項目需要2—3個月時間,并且每個項目都是審計組審計,需交叉復(fù)核?,F(xiàn)今是工作量大了若干倍,而編制以及業(yè)務(wù)人員基本沒增加,任務(wù)重人手少困難突出。建議再適當(dāng)增加金融審計局干部職工編制,同時嚴(yán)把“進(jìn)人關(guān)”,多渠道引進(jìn)符合專業(yè)化建設(shè)需要的“一專多能”型復(fù)合人才。(四)2018工作設(shè)想(一)繼續(xù)做好以政府投資重點項目及“三公經(jīng)費”為主的審計業(yè)務(wù)工作要進(jìn)一步解放思想,開拓創(chuàng)新,繼續(xù)依法做好審計工作,充分發(fā)揮審計“免疫”功能。重點突出政府投資審計,強化重點建設(shè)項目跟蹤審計,提高政府績效。依法深化同級預(yù)算執(zhí)行審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計。強化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。強化民生資金、專項資金審計。同時建立健全內(nèi)部管理制度,創(chuàng)新管理模式、工作模式,提高審計質(zhì)量,防范審計風(fēng)險,提高審計公信力。(二)推動審計成果運用,發(fā)揮審計監(jiān)督實效要進(jìn)一步提升審計成果運用水平,積極為推進(jìn)社會治理作出貢獻(xiàn)。一是強化審計整改落實工作,促進(jìn)管理的規(guī)范化和制度化。二是推進(jìn)審計成果公開工作。積極、有序、穩(wěn)妥地推進(jìn)有關(guān)民生、社會熱點問題的審計結(jié)果公告公示工作,切實保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán),增強審計的執(zhí)行力和公信力。三是推動政府投資項目管理辦法出臺,促進(jìn)政府投資建設(shè)項目管理的科學(xué)化、規(guī)范化,提升審計成果運用水平。(三)加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度,提高工作效率進(jìn)一步加大審計業(yè)務(wù)能力學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度,特別是計算機(jī)審計及政府投資審計的學(xué)習(xí),大力推進(jìn)信息化建設(shè),總結(jié)推廣先進(jìn)的審計技術(shù)方法,進(jìn)一步探索和完善信息化環(huán)境下的審計方式。加大投入,添置計算機(jī)的設(shè)備,組織青年審計人員參加審廳的中級計算機(jī)培訓(xùn),鼓勵全局業(yè)務(wù)人員參加審計署的AO認(rèn)證考試,全面提升審計人員運用計算機(jī)從事審計的能力,2018年全面實行AO與OA系統(tǒng)的運用。(四)爭創(chuàng)省級文明單位,從嚴(yán)治理審計隊伍近年來,黨和政府對審計工作的要求越來越高,社會各界對審計期望值越來越大。全面加強審計隊伍建設(shè),進(jìn)一步樹立審計社會形象,深入開展“四型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動,全面推進(jìn)“文明審計”和“陽光審計”工程,強化內(nèi)部管理,嚴(yán)格做到依法審計、陽光審計、廉潔審計、文明審計,2018年努力實現(xiàn)爭創(chuàng)省級文明單位目標(biāo)。過去的一年,我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽儯x縣委、縣政府的要求還有差距,今后我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,進(jìn)一步堅定信心,團(tuán)結(jié)奮進(jìn),開拓創(chuàng)新,扎實工作,為全縣經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。XX年金融審計處工作總結(jié)(三)今年來,在縣委、縣政府、上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大XX縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,我局以十九大會議精神為指導(dǎo),切實履行審計監(jiān)督職能,1—6月共完成審計項目14個,審計收繳財政73萬元。共查出違紀(jì)違規(guī)金額2078萬元,管理不規(guī)范金額18755萬元,應(yīng)調(diào)賬處理金額1136萬元,移送司法機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察部門處理案件1起。向縣委縣人大縣政府提出審計建議38條。上報審計信息14篇?;仡櫧衲暌詠砉ぷ?,我們的主要做法是:一、把握重點,財政預(yù)算執(zhí)行審計呈現(xiàn)新亮點。圍繞建立透明規(guī)范的公共財政框架總體要求,堅持以規(guī)范預(yù)算管理、提高財政資金使用效益為目標(biāo),以預(yù)算執(zhí)行為主線,以財政支出為重點,共投入20多人次,組織了6個審計組,分別對縣財政局、縣地稅局等4個縣級預(yù)算執(zhí)行單位XX年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進(jìn)行了審計,同時延伸審計和審計調(diào)查了46個與財政預(yù)算有關(guān)的單位。促使有關(guān)被審計單位上繳財政各項資金32萬元, ,從四個方面揭示了XX年度縣級財政預(yù)算執(zhí)行審計、延伸審計及審計調(diào)查有關(guān)單位及其情況、縣級預(yù)算支出追加情況、固定資產(chǎn)投資資金管理等38個問題。具體地,在實施上做到了“三個側(cè)重”:一是在內(nèi)容的安排上側(cè)重民本和民生。在多次調(diào)查取證的基礎(chǔ)上,確定了政府基金和新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計這兩個專題,審計中著重核查各項基金的收入、征繳、使用以及實行“收支兩條線”情況。二是在重點的確定上側(cè)重“五個加強”。即加強對事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)管理決策事項的監(jiān)督。加強對權(quán)力部門的監(jiān)督。加強對關(guān)系老百姓切身利益資金的監(jiān)督。加強對政府投資重點建設(shè)項目的監(jiān)督。加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政監(jiān)督。三是在執(zhí)行的深度上側(cè)重“兩個拓展”。即部門預(yù)算執(zhí)行由一級預(yù)算單位向二、三級單位拓展。民生資金的延伸審計由前幾年的到事業(yè)單位向直接到受益對象、個人拓展。今年財政“同級審”中我們共延伸調(diào)查行政事業(yè)單位46個,農(nóng)戶190余戶,既有效地提升了“同級審”質(zhì)量,又為年內(nèi)實施同類專項審計提供了第一手資料和數(shù)據(jù)。今年5月19日,縣15屆人大常委會第18次會議聽取縣金融審計局關(guān)于XX年財政同級審情況匯報,提交的審計工作報告得到縣人大的高度肯定,起到了很好的效果。同時提交的審計建議得到了縣委、縣人大、縣政府的高度重視,例如在同級審中我們針對杜絕截留、擠占、挪用等影響政府性專項資金使用效益發(fā)揮的問題,我們向縣政府提出的進(jìn)一步加強和規(guī)范政府性專項資金管理,確保政府性專項資金安全、高效使用,充分發(fā)揮政府性專項資金在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展中的作用的建議,五月份,縣政府根據(jù)審計建議出臺了《加強政府性專項資金管理的通知》,該文件的出臺和實施,對我縣加強財務(wù)管理、厲行節(jié)約方面將產(chǎn)生良好的社會效果,對有關(guān)單位財力的調(diào)劑從收入源頭上解決苦樂不均的問題。二、堅持制度,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計取得新進(jìn)展。今年上半年縣委組織部下達(dá)的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目8個。其中任中審計2個(縣衛(wèi)生局局長聶臘山同志任中審計、縣人防辦主任易冰同志任中審計),離任審計6個(南湖洲、文星鎮(zhèn)、畜牧局、檢察院、東塘鎮(zhèn)、財政局黨政領(lǐng)導(dǎo)離任審計),對于維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序,增強領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識起到了積極作用。在工作中,我們主要堅持了“四項制度”:一是審計成果分析制度。堅持定性定量,準(zhǔn)確界定被審計對象的責(zé)任。如今年4月份,原文星鎮(zhèn)黨委書記朱某涉嫌經(jīng)濟(jì)問題“雙規(guī)”,我局迅速對朱某開展經(jīng)責(zé)審計,我們緊緊抓住各項經(jīng)濟(jì)疑點問題開展調(diào)查和審計,切實澄清底子。為紀(jì)檢監(jiān)察部門正確處理干部提供依據(jù)。二是審前進(jìn)點運用溝通制度。每
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