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正文內(nèi)容

20xx醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃范文【最新版】(編輯修改稿)

2024-10-10 14:10 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 是:(一)按照國家法律和法規(guī),制定內(nèi)部審計制度規(guī)定及工作規(guī)范。(二)指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)部門、單位建立健全內(nèi)部審計機構(gòu),配備內(nèi)部審計人員,按規(guī)定開展內(nèi)部審計工作。(三)制定內(nèi)部審計工作計劃,組織行業(yè)內(nèi)部審計及審計調(diào)查活動。(四)組織審計業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展審計工作研究,交流審計工作經(jīng)驗,表彰內(nèi)部審計先進單位和個人。第十二條 內(nèi)部審計機構(gòu)履行下列職責(zé):(一)擬定內(nèi)部審計規(guī)章 制度。(二)審計預(yù)算的執(zhí)行和決算。(三)審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動。(四)按照干部管理權(quán)限開展有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責(zé)任審計。(五)審計基本建設(shè)投資、修繕工程項目。(六)審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經(jīng)費的管理和使用。(七)開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務(wù)價格執(zhí)行情況、對外投資、工資分配等專項審計調(diào)查工作。(八)審計經(jīng)濟管理和效益情況。(九)審計內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實。(十)其他審計事項。第十三條 內(nèi)部審計機構(gòu)每年應(yīng)當(dāng)向本部門、本單位主要負(fù)責(zé)人提交工作報告。第十四條 內(nèi)部審計機構(gòu)對審計工作中的重大事項,應(yīng)及時向上級主管部門內(nèi)部審計機構(gòu)報告。第十五條 內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)審計業(yè)務(wù)的需要,報經(jīng)所在部門、單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機構(gòu)進行審計,并檢查監(jiān)督審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。第十六條 內(nèi)部審計機構(gòu)在審計工作中應(yīng)加強與外部審計的溝通與合作。第五章 內(nèi)部審計機構(gòu)權(quán)限第十七條 內(nèi)部審計機構(gòu)在履行審計職責(zé)時,具有下列權(quán)限:(一)要求被審計單位按時報送財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、會計報表及有關(guān)文件、資料。(
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