freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內容

4某年醫(yī)院內部審計工作計劃范文(編輯修改稿)

2025-08-24 18:03 本頁面
 

【文章內容簡介】 務培訓,開展審計工作研究,交流審計工作經驗,表彰內部審計先進單位和個人。 第十二條內部 審計機構履行下列職責: 第 4 頁 共 8 頁 (一)擬定內部審計規(guī)章制度 。 (二)審計預算的執(zhí)行和決算 。 (三)審計財務收支及有關經濟活動 。 (四)按照干部管理權限開展有關領導人員的任期經濟責任審計 。 (五)審計基本建設投資、修繕工程項目 。 (六)審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用 。 (七)開展固定資產購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務價格執(zhí)行情況、對外投資、工資分配等專項審計調查工作 。 (八)審計經濟管理和效益情況 。 (九)審計內部有關管理制度的落實 。 (十)其他審計事項。 第十三條內部審計機構每年應當向本部門、本單位主要負責人提交工作報告。 第十四條內部審計機構對審計工作中的重大事項,應及時向上級主管部門內部審計機構報告。 第十五條內部審計機構根據(jù)審計業(yè)務的需要,報經所在部門、單位主要負責人批準,可委托具有相應資質的社會中介機構進行審計,并檢查監(jiān)督審計業(yè)務質量。 第十六條內部審計機構在審計工作中應加強與外部審計的 第 5 頁 共 8 頁 溝通與合作。 第五章內部審計機構權限 第十七條內部審計機構在履行審計職責時,具有下列權限: (一)要求被審計單位按時報送財務預算、財務決算、會計報表及有關文件、資料 。 (二)參加本單位基建、設備購置、財務、對外投資等相關會議,主持召開與審計事項有關的會議 。 (三)參與研究制定有關規(guī)章制度 。 (四)審核會計憑
點擊復制文檔內容
范文總結相關推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號-1