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正文內(nèi)容

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)自查報告(編輯修改稿)

2024-10-07 18:01 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 。支出情況:有的月份存在超支情況。整改措施:對于以上情況我院要做的杜絕坐收、坐支行為,不從收款室支出任何單據(jù),對于支出的單據(jù)財務(wù)人員拒收。及時把建房支出入賬,沖減備用金做到日清月結(jié)。自行貸款要申報,并說明理由,如局黨組不批,不自行貸款。盡一切努力先發(fā)放職工工資,不拖欠工資。仵樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院第四篇:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)自查報告鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)自查報告鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)自查報告13月26日在衛(wèi)生局召開了院長會議,會后院領(lǐng)導(dǎo)對我院的財務(wù)管理情況非常重視。結(jié)合衛(wèi)生局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)專向治理的工作要求,對我院財務(wù)狀況進行了自查,現(xiàn)將我院自查情況報告如下:財務(wù)管理情況執(zhí)行收支兩條線制度。防保站、一體化收入納入衛(wèi)生院總賬,不存在賬外賬資金或小金庫。關(guān)于坐收、坐支我院存在此現(xiàn)象。我院不存在挪用衛(wèi)生室建設(shè)款、農(nóng)村孕產(chǎn)婦補助款、衛(wèi)生室農(nóng)合款及縣外轉(zhuǎn)診報銷款。公共衛(wèi)生經(jīng)費用于對公共衛(wèi)生服務(wù)人員工資及公共衛(wèi)生設(shè)備及辦公用品購置。備用金使用:由于我院建設(shè)公共衛(wèi)生用房,建筑用款沒有入賬,故備用金沒有日清月結(jié)。藥品的購進管理做到往來賬目清楚,定期盤存藥品,藥品賬目相符。國定資產(chǎn)賬目相符,購置設(shè)備先申請后入賬,再入固定資產(chǎn)賬。負責情況:由于拉動內(nèi)需我院需配套資金,存在自行貸款現(xiàn)象。關(guān)于集資和合作經(jīng)營近兩年內(nèi)不存在此現(xiàn)象。不存在隱形負債情況。工資發(fā)放:20xx年工資全部兌現(xiàn)。支出情況:有的月份存在超支情況。整改措施:對于以上情況我院要做的`杜絕坐收、坐支行為,不從收款室支出任何單據(jù),對于支出的單據(jù)財務(wù)人員拒收。及時把建房支出入賬,沖減備用金做到日清月結(jié)。自行貸款要申報,并說明理由,如局黨組不批,不自行貸款。盡一切努力先發(fā)放職工工資,不拖欠工資。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)自查報告2xxxx衛(wèi)生局:根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx財政財務(wù)收支情況進行自查的通知》的要求,xxxxx衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目,結(jié)合本院20xx年的實際情況,逐條對照,認真核查,現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報:一、財務(wù)管理內(nèi)控機制建設(shè)及制度執(zhí)行情況本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)工作制度》、《會計監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務(wù)報銷制度》、《會計檔案管理制度》等,做到有章可循。財務(wù)收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計1人、出納1人,會計、出納嚴格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。二、預(yù)算執(zhí)行和會計核算情況本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》及權(quán)責發(fā)生制原則,采用復(fù)式記帳法按月具實、合法進行會計帳務(wù)外理,未發(fā)生滯留、挪用專項資金(包括合療、醫(yī)保等專款)現(xiàn)象,日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。全年收入情況:20xx年本院總收入為1004萬元。其中:財政補助收入為928萬元。醫(yī)療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865萬元。公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金63萬元。全年支出情況:20xx年本院總支出990萬元。其中:公共衛(wèi)生支出206萬元。醫(yī)療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為:工資及福利支出118萬元。對個人和家庭補助支出734萬元(發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費)。藥品支出34萬元。非財政資本支出2萬元。維修費30萬元。其他公用經(jīng)費72萬元(含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補助)。20xx年收支結(jié)余:20xx年年末結(jié)余14萬元,提取專用基金(職工福利基金)6萬元,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬元。三、預(yù)算外資金收支管理情況:由于本院業(yè)務(wù)用房20xx年拆除重建,未開展住院業(yè)務(wù),本院對下屬的xxxx門診(16月)xxxx門診部(19月)給予60%的基本工資和60%的津貼撥款,差額部分及費用由各點獨立核算。:職工的全額工資和全部津貼全部到位,未增加新的債務(wù),達到收支兩條線的運行模式,無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象??傇喝藛T工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放,差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標準進行列支,并實行經(jīng)
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