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6縣損害涉農利益行為專項整治工作開展情況匯報_(編輯修改稿)

2024-09-25 16:24 本頁面
 

【文章內容簡介】 334萬元;科學技術支出937萬元;文化體育與傳媒支出3817萬元;社會保障和就業(yè)支出44472萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出26665萬元;節(jié)能環(huán)保支出4253萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出6300萬元;農林水事務支出27596萬元;交通運輸支出6549萬元;資源勘探電力信息等事務支出1565萬元;商業(yè)服務業(yè)等事務支出5836萬元;金融監(jiān)管等事務支出367萬元;國土資源氣象等事務支出2804萬元;住房保障支出8929萬元;糧油物資管理等事務支出1631萬元;儲備事務支出70萬元;國債還本付息支出87萬元;其他支出2482萬元。 (三)收支平衡情況 2011年,縣本級財政一般預算收入53688萬元,加上級補助收入172427萬元,加地方政府債券收入2000萬元,加上年結余及結轉32988萬元,財政收入總額261103萬元。縣本級財政一般預算支出215074萬元,加上解支出1656萬元,財政支出總額216730萬元,收入減去支出,年終滾存結余44373萬元。其中結轉下年使用支出44361萬元,收支兩抵財政凈結余12萬元,財政收支平衡。 二、2012年財政預算草案 (一)2012年財政預算編制的指導思想 以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,按照構建和諧社會和建立公共財政體制的要求,深化預算管理改革。政府收支預算,與經濟社會發(fā)展水平相適應,收入保持合理增長。支出體現“三保一促”(保運轉、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展),堅持以改善民生為切入點,進一步調整優(yōu)化支出結構,確保民生政策落實,確??h委、縣政府重點工作需求,促進全縣經濟社會全面協調可持續(xù)發(fā)展。部門預算堅持以人為本,適當提高保障水平;堅持厲行節(jié)約,嚴格控制“三公”經費;推行國庫集中支付全覆蓋,強化預算執(zhí)行的約束力,提高財政資金使用效益。 (二)收入預算安排 2012年一般預算收入按上年預算調整數48193萬元增長15%,達到55422萬元,絕對額較2011年預算42130萬元增加13292萬元。 稅收收入。按2011年決算數增長20%。國稅按上年決算數4288萬元增長20%,達到5146萬元。地稅按26850萬元(上年決算數28029萬元剔除財政稅征職能劃轉前“兩稅”余額1179萬元)增長20%,達到32220萬元。稅收合計37366萬元,比2011年預算28754萬元增加8612萬元,%。 非稅收入:總額安排18056萬元,比2011年預算調整數15760萬元增加2296萬元,%。其中:國資收入繼續(xù)安排2000萬元;教育費附加及地方教育附加按2011年決算數1274萬元增長20%,達到1529萬元,增加629萬元;艷電收入從150萬元調減為100萬元;繼續(xù)安排蘆葦收入250萬元、泰格林紙收入260萬元、北民湖收入37萬元、縣級排污費收入180萬元(總額繼續(xù)安排300萬元)。其他預算內非稅收入(各部門行政事業(yè)性收費、罰沒收入、專項收入等)安排13700萬元。另在基金預算中繼續(xù)安排國土收益4100萬元;城市基礎設施配套費收入安排400萬元,增加200萬元。
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