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6縣財政預決算報告(編輯修改稿)

2025-09-22 23:34 本頁面
 

【文章內容簡介】 購成本 。三是縣直預算單位部門預算全面推行,嚴格實行 “ 單位申報、財政審核、政府審定、人大批準、單位執(zhí)行 ” 的操作程序 。四是嚴格執(zhí)行非稅收入 “ 收支兩條線 ” 管理,啟動了政府非稅收入改革 。五是政府收支分類改革有序推進 。六是進一步深化農村稅費改 革,進一步完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制,及時足額兌現(xiàn)種糧補貼、良種補貼、農機綜合補貼等三項補貼,以減負促增收,減輕了農民負擔 。七是積極探索財政投資評審改革,提高財政資金效益。 (五)積極推進依法理財,加強財政檢查監(jiān)督,提高財政資金使用效益。一是加強財政專項資金管理。嚴格專項資金項目審批制度,按照項目進度及時安排和撥付專項資金。認真落實專項 第 7 頁 共 14 頁 資金縣級報賬制度,嚴把資金核撥、會計核算和監(jiān)督檢查關。強化專項資金的監(jiān)督和檢查力度,確保專項資金安全有效使用 。二是認真開展會計基礎規(guī)范和會計信息質量檢查,加強會計基礎管理,提高會計信息質量 。三是進一步加強縣鄉(xiāng)債務管理,落實償債機制 。四是切實加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理和企業(yè)財務工作,搞好改制企業(yè)資產(chǎn)清理,盤活存量資產(chǎn),防止國有資產(chǎn)流失 。五是規(guī)范財政資金審批,加強資金調度,合理有效使用財政資金。 ****年以來,財政工作取得了可喜的成績,但工作中也存在一些困難和問題。主要表現(xiàn)在:新開工的支柱財源項目少,將影響財政收入持續(xù)快速增長 。地方財政收入總量小,人均財力低 。財政支出增長較快,財政收支矛盾仍然較為突出 。教育 “ 兩基 ”和寄宿制工程、公路、體育、市政、旅游等基礎設施建 設,縣級政府負債增加,政府償債壓力大 。財政資金監(jiān)督管理使用有待進一步加強。這些困難和問題,必須引起高度重視,采取有效措施,逐步加以解決。 二、 ****年全縣財政預算草案 根據(jù) ****年全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃安排意見, ****年全縣財政總收入預算安排 ****萬元,比 ****年年初預算 ****萬元增加 ****萬元,增長 %,比 ****年完成 ****萬元增加****萬元,增長 %,其中:地方財政收入安排 ****萬元,比 xx 年初預算 ****萬元增加 1****萬元,增長 %,比 **** 第 8 頁 共 14 頁 年預計完成 *****萬元增加 ****萬元,增長 %。分部門任務是:國稅 ****萬元,比 ****年年初預算 ****萬元增長 %,地稅 ****萬元,比 ****年年初預算 ****萬元增長 %,財政1****萬元,比 ****年年初預算 ****萬元增長 8%。根據(jù)收入預算和現(xiàn)行財政體制測算, ****年全縣總財力 ****萬元,安排財政支出 *****萬元,收支相抵后,當年財政收支平衡。 (一)地方財政收入主要項目預算安排情況 工商稅收 *****萬元,比上年年初預 算增長 %,增加 ****萬元。 耕地占用稅、契稅 ****萬元,比上年年初預算增長 25%,增加 ****萬元。 罰沒和行政性收費收入 *****萬元,比上年年初預算增長%,增加 ****萬元。 專項收入 ****萬元,比上年年初預算增長 %,增加****萬元。 其他收入 ****萬元,與上年年初預算增長 50%,增加 ****萬元。 (二)支出預算分項目安排情況 企業(yè)挖革改與科技三項支出 *****萬元(不含上級專項支出,下 同),比上年預算增長 16%。 農業(yè)部門事業(yè)費 ****萬元,比上年預算增長 9%。 第 9 頁 共 14 頁 林業(yè)部門事業(yè)費 ****萬元
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