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正文內(nèi)容

5企業(yè)監(jiān)事會工作報告(編輯修改稿)

2024-09-11 18:26 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 事會議與股東會議,及時提示公司在生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理及內(nèi)部控制中可能出現(xiàn)的風險與問題,加強對公司重大經(jīng)營決策與財務風險管控的研究,提出合理建議,增強對公司依法經(jīng)營的監(jiān)督。 監(jiān)事會相關(guān)公告信息披露于深圳證券交易所指定媒體《證劵時報》、《證券日報》、《中國證劵報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上。 二、監(jiān)事會對公司 20**年度有關(guān)事項的審核意見 報告期內(nèi),公司監(jiān)事按照規(guī)定對公司的規(guī)范運作、經(jīng)營管理、財務狀況以及高級管理人員履行職責等方面進行全面監(jiān)督,依法依規(guī)對下列事項發(fā)表意見: (一)公司依法運作情況 報告期內(nèi),公司監(jiān)事會根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),對公司股東大會、董事會召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議執(zhí)行情況、公司高級管理人員履職盡責情況及公司管理制度建立健全情況進行了監(jiān)督,未發(fā)現(xiàn)公司在履行決策程序時存在違反有關(guān)法 第 6 頁 共 12 頁 律法規(guī)的情況。公司董事及高級管理人員盡職盡責,認真執(zhí)行股東大會和董事會的決議,未發(fā)現(xiàn)上述人員在執(zhí)行公司職務時有違反法律、法規(guī)和《公司章程》或損害公司利益的行為。 報告期內(nèi),公司嚴格按照法律法規(guī)要求,未發(fā)現(xiàn)違反信息披露規(guī)定的情況。 (二 )檢查公司財務的情況 報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司財務狀況進行了監(jiān)督檢查,認為公司定期報告的編制和審議程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司 20**年度的財務狀況和經(jīng)營成果 。大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具無保留意見的 20**年度審計報告,監(jiān)事會認為審計報告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 (三)公司重大交易事項情況 報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司重大資產(chǎn)收購、關(guān)聯(lián)交易事項進行了監(jiān)督和核查,未發(fā)現(xiàn)公司實施的重大 經(jīng)營事項存在違反法定審批程序和信息披露義務的情況、交易定價顯失公平的情況,未發(fā)現(xiàn)不符合公司業(yè)務發(fā)展需要的重大決策和損害公司與中小股東利益等情形。 (四)內(nèi)部控制評價報告的情況 監(jiān)事會對公司《 20**年度內(nèi)部控制評價報告》及報告期內(nèi)公司內(nèi)部控制的建設(shè)和運行情況進行了詳細、全面的審核,監(jiān)事會 第 7 頁 共 12 頁 認為:公司根據(jù)自身的實際情況和法律、法規(guī)的要求建立了較為完善的內(nèi)部控制體系,并能得到有效執(zhí)行 。內(nèi)部控制體系符合國家相關(guān)法律、法規(guī)要求以及公司實際需要,對公司經(jīng)營管理起到了較好的風險防范和控制作用。公司 20**年度內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運行情況。 (五)信息披露的情況 報告期內(nèi),監(jiān)事會針對公司信息披露情況進行監(jiān)督,定期對公司內(nèi)幕信息知情人檔案進行檢查,對重大事項信息披露情況進行監(jiān)督。公司嚴格按照已經(jīng)建立《內(nèi)幕信息知情人登記制度》、《敏感信息排查管理制度》、《信息披露事務管理制度》、《外部信息使用人管理制度》的要求做好內(nèi)幕信息
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