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正文內(nèi)容

4局內(nèi)部審計先進事跡匯報材料(編輯修改稿)

2024-08-27 16:41 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ,做到了事事有落實,件件有結(jié)果,對審計結(jié)果進行公示、公告,自覺接受廣大干部職工的監(jiān)督。二是針對審計查出的具體問題,在落實上下功夫。對審計查出的變更預算撥款單位,滯留預算資金,業(yè)務招待費超支,會計基礎工作不規(guī)范,大額支付現(xiàn)金,固定資產(chǎn)管理不到位等問題。通過整改將已批復預算支出及時撥付給用款單位,保證國家財政資金準確、及時、有效的使用;嚴格控制業(yè)務招待費支出,對不符合規(guī)定的支出堅決不予報銷;加大貨幣資金管理力度,嚴格按照財經(jīng)制度管理現(xiàn)金,降低財務風 險;加強會計基礎工作,對不符合會計制度規(guī)定的核算業(yè)務逐一進行更正;對固定資產(chǎn)進行徹底清查,做到賬卡相符,賬實相符。三是為了防范各單位違規(guī)設置 “ 小金庫 ” 。加強對領(lǐng)導干部的法規(guī)學習和警示教育,增強領(lǐng)導干部維護財經(jīng)紀律和廉潔自律的自覺性,通過建立健全內(nèi)部約束機制,強化內(nèi)部控制,從源頭上杜絕 “ 小金庫 ” 、賬外賬問題的發(fā)生;加大財務核算中心的監(jiān) 第 5 頁 共 9 頁 管力度的和覆蓋面,要將各單位內(nèi)設機構(gòu)的預算外收支一律并入單位財務統(tǒng)一核算,并納入財務核算集中管理,不留監(jiān)督的盲區(qū)和死角。四是結(jié)合整改和后續(xù)審計,促進和加強了財務管理系列規(guī)章制度建 立。各單位對審計中暴露出的問題和管理中的薄弱環(huán)節(jié),通過充實和完善各項規(guī)章制度,基本上做到靠制度管人,靠制度管錢,按制度辦事。通過上述工作的梳理,為我們制度化、規(guī)范化、程序化開展審計工作鋪平了道路。 (二)以離任審計為重點,促使領(lǐng)導干部廉潔自律 2024 年我們根據(jù)省廳有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位的實際情況,制定了《 XX 省漢江河道管理局企事業(yè)單位黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計辦法》,領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計和離任審計從此有規(guī)可依,這對促進領(lǐng)導干部勤政廉潔和全面履行職責起到重要作用。近五年來,我局監(jiān)察審 計科根據(jù)局黨委的安排,先后對所屬 18 個單位的 “ 一把手 ” 進行了離任經(jīng)濟責任和任期經(jīng)濟責任審計,先后提出了審計意見和整改建議 120 余條,糾正了包括職務犯罪在內(nèi)的違紀違規(guī)問題,規(guī)范了管理,教育了干部,內(nèi)部審計部門自身的權(quán)威、作用、地位在工作中也得到了充分體現(xiàn)。在多年的經(jīng)濟責任審計工作中,我們主要發(fā)揮了以下作用:一是對任期內(nèi)的財務收支情況、經(jīng)濟效益實現(xiàn)情況、固定資產(chǎn)的保值增值情況、經(jīng)濟責任制的完成情況進行分析評價,通過內(nèi)審摸清了被審計單位的家底,分清了責任,使交接雙方交的清楚,接的明 第 6 頁 共 9 頁
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