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正文內(nèi)容

3廣播電視臺年度工作總結(jié)范文(編輯修改稿)

2025-08-26 19:54 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 到位。 。一是深化財政審計。及時完成了縣本級 20xx 年度財政預(yù)算執(zhí)行審計與全部政府性資金專項審計調(diào)查,結(jié)合財政轉(zhuǎn)移支付資金管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算、殘聯(lián)資金、政府性債務(wù)等專項審計調(diào)查,強化了對重點資金、重點項目和全部政府性資金的審計監(jiān)督,摸清了縣本級全部政府性資金的家底,發(fā)現(xiàn)并揭示了預(yù)算編制及執(zhí)行中存在的 “ 部分收入未編入預(yù)算、部門預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、內(nèi)控制度不健全存在嚴(yán)重漏洞 ” 等問題,針對性地提出了改進和完善 的建議意見,并分別向縣人大常委會、縣人民政府提交了報告。二是嚴(yán)格經(jīng)濟責(zé)任審計。按照縣經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議的要求,全面完成了對 9 個單位、 12 位領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任審計。堅持嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照 “ 兩個辦法、四個操作規(guī)程 ” 的要求實施,把 “ 一觀三化一廉 ” 和守法守規(guī)守紀(jì)盡責(zé)納入經(jīng)濟責(zé)任審計評價內(nèi)容,切實把握好權(quán)力運行和責(zé)任落實兩個重點;注重源頭防范,從體制機制制度層面查問題、找原因、提建議;科學(xué)客觀評價,按審計調(diào)查情況和評分辦法全面公正評 第 9 頁 共 19 頁 價被審對象履行經(jīng)濟責(zé)任情況。同時按規(guī)定實行了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任任前告知、年度報告和崗位 交接制度,有效促進了被審計單位科學(xué)決策、健全制度、規(guī)范管理,增強了領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任意識、廉潔意識。三是以資金使用績效為目標(biāo),推進政府投資審計。完成政府投資審計項目 32 個,送審工程造價 萬元,核減造價 ,審減率 %。堅持政府投資項目 “ 必審制 ”和 “ 備案制 ” 監(jiān)督管理,加強了政府投資項目審計監(jiān)督,確保了投資審計的全覆蓋。通過審計,不僅為政府節(jié)約了大量的財政資金,更有效促進了政府投資項目建設(shè)管理的規(guī)范和完善。四是關(guān)注民生開展專項審計和審計調(diào)查。全年共安排 5 只專項審計項目,選擇領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心 、群眾關(guān)注涉及教育、食品安全、農(nóng)村開發(fā)建設(shè)、民政等民生領(lǐng)域的知新中學(xué)、食品公司、農(nóng)村飲用水、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)及民政資金等項目開展了審計和專項審計調(diào)查。全面調(diào)查掌握被審計單位有關(guān)政策措施的落實情況和專項資金管理使用情況,發(fā)現(xiàn)和揭露政策制度執(zhí)行不到位、不規(guī)范問題和管理漏洞,移送有關(guān)部門處理 1 人;注重從宏觀層面分析原因,提出改進建議,促進被審計單位進一步規(guī)范管理,防患風(fēng)險,保障改善民生。 、審計整改和成果運用。堅持依法審計、科學(xué)審計,繼續(xù)實行 “1 、 4” 質(zhì)量管理模式,加強審計項目精細化 管理,審計質(zhì)量穩(wěn)步提升,榮獲審計署 ao 實例應(yīng)用獎和鼓勵獎各 1 個、省優(yōu)項目 1 個、市優(yōu)項目 4 個和市大要案項目 2 第 10 頁 共 19 頁 個。根據(jù)《 XX 省人民政府關(guān)于進一步加強審計整改工作的意見》和省廳要求,結(jié)合我縣實際縣政府制訂出臺了《 XX 縣區(qū)審計整改暫行辦法》。著重建立審計整改報告、跟蹤檢查、整改聯(lián)動、整改督查、整改問責(zé)、結(jié)果通報和公告等 “ 六項機制和制度 ” ,強化審計整改工作;由縣府辦組織牽頭會同組織部、監(jiān)察局、財政局、審計局組成審計整改督查組,對近兩年來的整改情況開展專項督查,全面加強審計整改工作,加大督查整改、聯(lián)動整改、問責(zé)整改力度 ,收到較好效果。注重審計成果的提煉和運用,積極撰寫審計信息和調(diào)研論文;對審計中反映的普遍性、傾向性、苗頭性問題及時進行總結(jié)提煉,積極向黨委、政府提建議、作參謀。一年來,完成調(diào)研課題 6 個,撰寫審計信息 76 篇, 66 篇在各級各類刊物刊登,其中省廳以上 16 篇(不含網(wǎng)站),共有 21篇審計報告和專報被縣領(lǐng)導(dǎo)批示采納和落實整改。 。增設(shè)計算機審計中心,配備專職業(yè)務(wù)人員,擴大計算機審計覆蓋面,提高計算機審計水平,注重自身成果提煉,力盡所能幫助被審計單位提升信息化工作。局計算機審計中心完成計算 機 ao 實例 4 個、計算機技術(shù)方法 3 條、信息系統(tǒng)案例 1 個;積極幫助被審計單位和內(nèi)審機構(gòu)提升信息化水平,幫助學(xué)校糾正校園一卡通系統(tǒng)運行中存在的問題,并健全相關(guān)信息系統(tǒng)管理制度;主動為企業(yè)開發(fā)內(nèi)部審計軟件提供技術(shù)支持;與計生局共同開發(fā)信息軟件,有效提高了社會撫養(yǎng)費征管工 第 11 頁 共 19 頁 作的信息化水平。 。一是增強指導(dǎo)職能,設(shè)立內(nèi)部審計指導(dǎo)中心。 3 月 28 日 XX 縣區(qū)機構(gòu)編制委員會批復(fù)同意縣審計局增設(shè) “XX 縣區(qū)內(nèi)部審計指導(dǎo)中心 ” ,為更好地開展內(nèi)部審計業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作提供了組織保障。二是加大監(jiān)督力度,開展 內(nèi)部審計工作督查。 3 月份 XX 縣區(qū)府辦、監(jiān)察局組成政府內(nèi)部審計督查組,對全縣政府內(nèi)部審計 “ 三有四化 ” 建設(shè)情況開展了全面督查,并將督查結(jié)果予以通報,有力地促進了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、部門(單位)內(nèi)部審計工作的進一步加強。三是強化隊伍建設(shè),開展內(nèi)審人員履職能力培訓(xùn)。開展崗位能力培訓(xùn),并將培訓(xùn)內(nèi)容納入縣委組織部 20xx 年度干部教育計劃。于 3 月中旬組織內(nèi)審人員參加了內(nèi)部審計崗位資格證書考前培訓(xùn),有 108 名取得了內(nèi)部審計崗位資格證書;于 4 月中旬我局又與縣委黨校聯(lián)合舉辦了行政事業(yè)單位內(nèi)部審計實務(wù)培訓(xùn)班,近 200 名內(nèi)審專兼職人員 參加了培訓(xùn),基本實現(xiàn)了內(nèi)審業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)全覆蓋,全面提升了內(nèi)審業(yè)務(wù)技能。四是加強內(nèi)審業(yè)務(wù)指導(dǎo)。積極幫助指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、部門(單位)圍繞工作中心,科學(xué)安排項目計劃,認真開展內(nèi)審項目實施。創(chuàng)新聯(lián)動審計組織方式,探索國家審計與內(nèi)部審計聯(lián)動審計
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