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正文內(nèi)容

3廣播電視臺優(yōu)秀部門工作總結(編輯修改稿)

2024-08-26 19:46 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 結轉(zhuǎn) 0 萬元;支出總計 萬元,包括文化體育與傳媒支出 萬元,社會保障和就業(yè)支出 萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 萬元, 4 住房保障支出 萬元,結轉(zhuǎn)下年 0 萬元。 二、關于 XX 縣區(qū)廣播電視臺 2024 年一般公共預算當年撥款情況說明 (一)一般公共預算當年規(guī)模變化 情況 第 13 頁 共 31 頁 XX 縣區(qū)廣播電視臺 2024 年一般公共預算當年撥款 萬元,比上年預算數(shù)( 萬元)增加 萬元,主要是文化體育與傳媒支出增加。 (二)一般公共預算當年撥款結構情況 文化體育與傳媒支出 萬元,占 %;社會保障和就業(yè)支出 萬元,占 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 萬元,占 %;住房保障支出 萬元,占 %。 (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 (類 )新聞出版廣播影視(款)廣播(項) 2024 年預算數(shù)為 萬元,比上年預算數(shù)( 萬元)增加 萬元,主要是增加了臺站的基礎設施建設。 (類)新聞出版廣播影視(款)電視(項) 2024 年預算數(shù)為 180 萬元,比上年預算數(shù)( 0 萬元)增加180 萬元,主要是增加了設備的采購。 (類)新聞出版廣播影視(款)其他文化體育與傳媒支出(項) 2024 年預算數(shù)為 45 萬元, 5 比上年預算數(shù)( 0 萬元)增加 45 萬元,主要是增加了設備的采購 。 (類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) 2024 年預算數(shù)為 萬元萬元,比上年預算數(shù)( 萬元)減少 萬元,主要 第 14 頁 共 31 頁 是人員減少。 (類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2024 年預算數(shù)為 萬元,比上年預算數(shù)( 萬元)減少 萬元,主要是人員減少。 (類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項) 2024 年預算數(shù)為 萬元,比 上年預算數(shù)( 萬元)減少 萬元,主要是人員減少。 (類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024 年預算數(shù)為 萬元,比上年預算數(shù)( 萬元)減少 萬元,主要原因是人員減少。 三、關于 XX 縣區(qū)廣播電視臺 2024 年一般公共預算基本支出情況說明 XX縣區(qū)廣播電視臺 2024年一般公共預算基本支出為 萬元,其中: 人員經(jīng)費 283 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī) 6 療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金等其他支出項目。 公用經(jīng)費 萬元,主要包括。辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓班、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等其他支出項目。 第 15 頁 共 31 頁 四、 XX 縣區(qū)廣播電視臺 2024 年 “ 三公 ” 經(jīng)費預算情況說明 XX縣區(qū)廣播電視臺 2024 年 “ 三公 ” 經(jīng)費預算數(shù)為 元,其中: 因公出國(境)經(jīng)費 0 萬元,與上年預算持平。 公務用車購置及運行費 萬元(其中,公務用車購置費0 萬元 ,公務用車運行費 萬元),與上年預算持平。 公務接待費 8 萬元,較上年預算( 萬元)下降 %。下降的主要原因包括:接待次數(shù)減少。 五、關于 XX 縣區(qū)廣播電視臺 2024 年政府性基金預算當年撥款情況說明 XX 縣區(qū)廣播電視臺 2024 年政府性基金預算當年撥款 0 元,與上年預算數(shù)持平,主要是沒有此筆資金。 六、關于 XX 縣區(qū)廣播電視臺 2024 年收支預算情況的總體說明 按照綜合預算原則, XX 縣區(qū)廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:經(jīng)費撥款 收入。支出包括: 7 文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出。 XX 縣區(qū)廣播電視臺 2024 年收支總預算 萬元。 七、關于 XX 縣區(qū)廣播電視臺 2024 年收入預算情況說明 XX縣區(qū)廣播電視臺 2024 年收入預算 萬元,其中:經(jīng)費撥 第 16 頁 共 31 頁 款收入 萬元,占 100%。 八、關于 XX 縣區(qū)廣播電視臺 2024 年支出預算情況說明 XX縣區(qū)廣播電視臺 2024 年支出預算 萬元,其中:基本支出 萬元,占 %;項目支出 1048 萬元,占 %。 九、其他重要事項的情況說明 (一)機關運行經(jīng)費 2024 年 XX 縣區(qū)廣播電視臺機關運行經(jīng)費預算 萬元。 (二)政府采購情況 2024 年 XX 縣區(qū)廣播電視臺采購預算總額 415 萬元,其中:政府采購貨物預算 255 萬元,政府采購工程預算 90 萬元,政府采購服務預算 70 萬元。 (三)國有資產(chǎn)占有使用情況 截至 2024年 12月 31日, XX縣區(qū)廣播電視臺共有車輛 6輛,其中,領導干部用車 0 輛,機要通信應急用車 0 輛、一般執(zhí) 法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車 6 輛。單位價值100 萬元以上設備 0 臺(套)。 (四)績效目標設置情況 2024 年 XX 縣區(qū)廣播電視臺 6 個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算 880 萬元。 第四部分名詞解釋 一、一般公共預算收入。指用于反映稅收收入、專項收入、 第 17 頁 共 31 頁 行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。 二、政府性基金收入。指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設,依法依規(guī)向公民、法 人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。 三、其他財政資金收入。指用于反映政府為履行職責,依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。 四、收回存量資金收入。指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。 五、事業(yè)收入。指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 六、事業(yè)單 位經(jīng)營收入。指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 七、其他收入。指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。 八、用事業(yè)基金彌補收支差額。指用于反映事業(yè)單位在預計當年 “ 一般公共預算收入 ” 、 “ 政府性基金 ” 、 “ 教育收費收 第 18 頁 共 31 頁 入 ” 、 “ 其他財政性資金收入 ” 、 “ 收回存量資金收入 ” 、 “ 單位自有資金收入 ” 收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和 支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 九、上年結轉(zhuǎn)結余收入。指用于反映以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。 十、基本支出。指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十一、項目支出。指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十二、 “ 三公 ” 經(jīng)費。包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行
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