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正文內(nèi)容

4局機(jī)關(guān)內(nèi)部審計工作管理辦法(編輯修改稿)

2025-08-19 18:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 辦的其它審計事項。 第六條內(nèi)部審計措施 (一)局內(nèi)審室每年初提出審計計劃,報局長辦公會議研究同意后,按計劃組織實施; (二)局內(nèi)審室根據(jù)內(nèi)部審計工作需要,有權(quán)要求被審計單位提供計劃、預(yù)算、決算、報表和有關(guān)文件資料,被審計單位必須積極支持與配合; (三)審核會計憑證、會計帳簿、會計報表,檢查資金和資產(chǎn),查閱相關(guān)文件和資料; (四)內(nèi)審室主要負(fù)責(zé)人參加與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動有關(guān)的會議; (五)提出改進(jìn)管理、提高效益的建議和糾正違反財經(jīng)法規(guī)行為的意見; (六)對審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題,向所在單位和局領(lǐng)導(dǎo)報告,并提出改進(jìn)意見。 第七條局內(nèi)部審計室可以對被審計單位經(jīng)濟(jì)管理中的重要事項開展專項審 計或者審計調(diào)查,有
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