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正文內(nèi)容

4內(nèi)部審計(jì)工作法總結(jié)(編輯修改稿)

2025-08-27 03:44 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 審計(jì)是由專職機(jī)構(gòu)和人員,對被審計(jì)對象的財(cái)務(wù)收支及其他經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行審查和評價的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動。 目前,審計(jì)主要分政府審計(jì)和社會審計(jì)兩大類。其中,社會審計(jì)包含外部審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)。 提到內(nèi)部審計(jì),好多人的第一反應(yīng)就是來查賬的、來挑刺的。其實(shí)內(nèi)審的基本職能就是把問題拋出來,引起管理層重視,然后促使相關(guān)部門一起解決問題。當(dāng)然,內(nèi)部審計(jì)還有一個功能是核實(shí)內(nèi)部舞弊。 內(nèi)部審計(jì)主要是內(nèi)審人員對公司的生產(chǎn)經(jīng) 營、財(cái)務(wù)狀況及制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),評價運(yùn)營的效率、效益和財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性。主要工作內(nèi)容包含:經(jīng)營成果審計(jì)、財(cái)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)以及其他管理審計(jì)等等。從工作內(nèi)容來看,內(nèi)部審計(jì)工作內(nèi)容涵蓋比較多,涉及公司許多部門。 內(nèi)部審計(jì)的方法與外部審計(jì)的方法類似,一般分為以下幾種: 第 4 頁 共 6 頁 檢查、觀察、詢問、函證、重新計(jì)算。檢查是對以紙質(zhì)、電子或其他介質(zhì)形式存在的記錄或文件進(jìn)行審查,或?qū)Y產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行審查。觀察程序一般是針對內(nèi)部控制執(zhí)行的情況。詢問主要是從內(nèi)部知情人員處獲取相關(guān)信息并對信息進(jìn)行評價。函證 程序更多的應(yīng)用于外部審計(jì)。重新計(jì)算主要應(yīng)用于對記錄和文件中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性進(jìn)行復(fù)核。審計(jì)人員在具體開展審計(jì)項(xiàng)目的時候,往往是多個審計(jì)方法綜合使用。發(fā)現(xiàn)異常,審計(jì)人員合理的推理或者質(zhì)疑,并進(jìn)一步進(jìn)行審計(jì)。 審計(jì)人員運(yùn)用審計(jì)方法獲取審計(jì)證據(jù),然后用審計(jì)證據(jù)來確認(rèn)這個確實(shí)是問題或者這個沒問題。審計(jì)證據(jù)一般是書面的,口頭的證據(jù)需
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