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正文內(nèi)容

財務(wù)規(guī)章制度怎么寫5篇(編輯修改稿)

2025-07-19 00:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 、車船使用證、社會集團體會員證、保險單各一份。 第三條雙方權(quán)利義務(wù) ,且該車符合國家有關(guān)規(guī)定,能夠依法辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。 、真實,不存在隱瞞或虛假成分。 、地點與賣方當(dāng)面驗收車輛及審驗相關(guān)文件,并按照約定支付車款。 ,應(yīng)開具合法、有效的收款憑證。 應(yīng)持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。 ,因車輛使用發(fā)生的問題由使用者負責(zé)(其中因交通事故發(fā)生的費用、養(yǎng)路費和相關(guān)罰款等全部費用)。 第四條違約責(zé)任 1.第三人對車輛主張權(quán)力并有確實證據(jù)的,賣方應(yīng)承擔(dān)由此給買方造成的一切損失。 2.賣方未按照約定交付車輛或相關(guān)文件的,應(yīng)每日按車款 2%的標(biāo)準支付違約金。 3.因賣方原因致使車輛在允許辦理期限 30 日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的,買方有權(quán)要求賣方返還車款并承擔(dān)一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限 30 日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的,賣方有權(quán)要 求買方返還車輛并承擔(dān)一切損失。 第五條合同爭議的解決辦法 此協(xié)議未盡事宜雙方友好協(xié)商,協(xié)商未果,任何一方均可向?qū)Ψ剿诘厝嗣穹ㄔ簩で蟊Wo。 第六條買賣雙方其他約定事項 車輛自交付之日起,車輛的全部產(chǎn)權(quán)歸買方所有。 此協(xié)議一式兩份,買賣雙方各執(zhí)一份,蓋章、簽字后即生效。 賣方(章)買方(章): 地址:地址: 財務(wù)規(guī)章制度怎么寫(精選篇 3) 財務(wù)管理工作是全局工作的重要組成部分。為加強財務(wù)管理,規(guī)范支出行為,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理的法律、法規(guī)和我局實際,就有關(guān)事項明確如下。 一、財務(wù)管理的基本原則 認真執(zhí)行《會計法》及有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)管理制度;堅持勤儉辦事業(yè)的方針;正確處理科技事業(yè)發(fā)展需要和資金不足的矛盾及國家、集體和個人三者利益的關(guān)系;財務(wù)收支實行局長負責(zé)制,各項支出堅持 “ 三支筆 ” 簽字把關(guān)。 二、財務(wù)管理的主要任務(wù) 合理編制預(yù)決算,如實反應(yīng)單位財務(wù)狀況;依法管理財務(wù),努力節(jié)約支出;建立完善財務(wù)制度,提高資金使用效益;加強國有資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失;對各項支出和專項資金的使用進行監(jiān)督,保障科技事業(yè)的健康發(fā)展。 三、預(yù)決算的編報 (一)預(yù)算編報:局機關(guān)每年底編報收支預(yù)算, 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后提交局長辦公會討論,局長辦公會通過后,按照規(guī)定的時間和程序報市財政局。 (二)會計決算:會計決算由局機關(guān)和各事業(yè)單位分別組織,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后提交局長辦公會通過。 四、支出的管理 局機關(guān)凡因公務(wù)所發(fā)生的一切支出活動,要至少提前一天編報用款計劃,填寫《支出審批單》,科級以下干部因公出市必須填寫《出差審批單》,召開有上級機關(guān)、相關(guān)單位和縣區(qū)科技局及有關(guān)企業(yè)人員參加的會議要填寫《會議審批單》,按照規(guī)定程序?qū)徟髮嵤?。在公?wù)活動中,凡未預(yù)先申請用款計劃,或未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準而自行開支的,一律不予報銷。專 項經(jīng)費(包括科技三項經(jīng)費、農(nóng)業(yè)科技成果推廣經(jīng)費、知識產(chǎn)權(quán)補助經(jīng)費)的撥付,由經(jīng)費所在科室(單位)提出撥款計劃,按照審批程序辦理。 (一)差旅費 市內(nèi):職工因公出差按誤餐次數(shù)報銷伙食補助費,(不包括 __區(qū)駐地),每天早餐補助 2 元 /人、中晚餐各補助 5 元 /人。憑單據(jù)報銷公共車費,一律不報銷出租車費。在崗正常上班人員家住西城或近郊的,可報銷月票,個人負擔(dān) 12 元 /月;其余人員一律不報銷月票和車票。 外地出差: ( 1)伙食補助。按出差天數(shù)報銷,省內(nèi)出差每天補助 15 元 /人,省外出差每天 25 元 /人;司機伙食補助實行包干,每月 200 元 /人,如出省按實際出差天數(shù)與同行人員一起報銷,但必須按照實際天數(shù)(每人 6元 /天)扣除本省內(nèi)伙食補助。 ( 2)乘車。乘火車從晚上 8 時至次日凌晨 7 時之間,在車上 6 小時以上,或連續(xù)乘車超過 12 小時的,可購硬臥票;科級以下工作人員(含科級)出差,一般不得乘座飛機,因特殊情況需乘坐飛機應(yīng)事先經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準,處以上干部(含處級)乘坐飛機按普通艙位報銷;乘坐輪船時處級干部按二等艙位、其余人員按三等以下艙位報 銷;其它 交通工具按實報銷,一律不報銷出租車票。 ( 3)住宿費。除會議統(tǒng)一安排的外,處級干部一般地區(qū)每天不超過 200 元 /人,特殊地區(qū)(深圳、珠海、廈門、汕海和海南)每天不超過 300 元 /人;其余人員一般地區(qū)每天不超過 160 元 /人,特殊地區(qū)每天不超過 200 元 /人,超標(biāo)準部分費用自負 30%。 報銷時間:到外地出差的工作人員和司機,返回后五日內(nèi)報銷出差費,同時將借款一次還清,否則,不再辦理借款手續(xù);司機人員的出差補助費和市內(nèi)過路過橋費由辦公室匯總審核后,每月第一周周五下午(遇節(jié)假日順延)集中報銷一次。其他各項支 出的簽字報銷安排在每周一、周三、周五下午。 出差人員要認真貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神,嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,嚴禁虛報冒領(lǐng)。否則,一經(jīng)查實,嚴肅處理。 (二)會議費 審批:凡召開的全市各類會議,應(yīng)事先按規(guī)定程序報局領(lǐng)導(dǎo)批準。未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準的會議原則上不得召開。 會議伙食補助費:各類會議的伙食補助標(biāo)準為每人每天 15 元。 會議費報銷:報銷單據(jù)不能籠統(tǒng)填寫 “ 會議費 ” 一項,應(yīng)該列明內(nèi)容,如:會議室租賃費、住宿(午休)費、餐費(附與會人員名單)等。報銷時,持原始單據(jù)交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。 接待費:凡因公務(wù)活動發(fā)生的接待,必須使用接待憑證或派餐憑證,并嚴格控制接待標(biāo)準,否則一律不予結(jié)算。 結(jié)算:各類結(jié)算的辦理,原則上不少于 2 人。 (三)易耗(衛(wèi)生)品購買 易耗品、衛(wèi)生用品的購買應(yīng)由兩人共同辦理,保管人對以上物品的出入庫要認真登記,以備核查。 (四)固定資產(chǎn)購買 辦公室設(shè)兼職固定資產(chǎn)管理員一名。凡購買固定資產(chǎn)時,需先到管理員處登記驗收,然后簽字報銷。 (五)車輛維修、裝飾 要嚴格履行審批手續(xù),按審批內(nèi)容維修、裝飾,不得擅自改變。經(jīng)辦人員簽字時,要認真審查,逐項落實。報銷時,有關(guān)人員須持審 批單。 (六)打印費 局內(nèi)日常文件、材料都要在本局打印。確需外出打印時,必須按照規(guī)定程序辦理,報銷時,要附有打印部明細表。 (七)為企業(yè)或有關(guān)部門、單位爭取項目、資金、政策而產(chǎn)生的費用,一律由受益單位承擔(dān) 五、財務(wù)監(jiān)督 (一)對違反國家統(tǒng)一的 `財政、財務(wù)、會計制度規(guī)定的財務(wù)收支,不予辦理。 (二)對原始憑證進行審核和監(jiān)督。對不真實、不合法的原始憑證,不予受理。對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證,在不予受理的同時,予以扣留并查明原因,追究當(dāng)事人責(zé)任。對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充 。經(jīng)辦人員( 1
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