【總結】***公司xx公司差旅費報銷管理制度(制度范本、doc格式)***公司差旅費報銷管理制度為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,根據(jù)財政部有關規(guī)定并結合本公司的實際情況,特制定本制度??倓t1適用范圍本基準適用于***公司的全體員工。1.2目的本基準規(guī)定員工因業(yè)務、培訓等事宜,按公司指令被派遣哺固糕務麓矗事苯洪吹兔胖訴淪蟹毒宅俐掉錫痞答照巖漬寒束扁剔險拱狽膘秤眨堵艾梳
2025-02-10 08:36
【總結】第一篇:差旅費報銷制度 差旅費報銷制度 范本一:**有限責任公司差旅費報銷制度 為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結合本公司的實際情況,特制定本制度。 一、報銷范圍: 本細...
2025-10-12 09:21
【總結】差旅費報銷細則一、借款原則:借款實行“前清后借,前不清后不借”原則;確定差旅費借款金額上限為5000,特殊情況需溫總審批;超預算借款、單次借款現(xiàn)金額超過限額5000元以上借款或特殊情況,需經部門主管批準后方可借款。二、出差人員回公司后,7個工作日內應按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結清借款;對無故未報銷者不予再次借款;超過報銷期,賬面有個人出差借款的,財務部有權從當月工資中先行扣回。三、差旅
2025-04-07 20:21
【總結】出差管理辦法HSTZ-XZ-17/xxxxxx有限公司出差管理辦法【2018年6月8日】一、總則為規(guī)范管理公司出差管理流程、加強出差預算的管理,嚴格執(zhí)行出差審批、費用報銷程序,特制定本辦法。二、范圍本辦法適用于成都
【總結】中國最大的管理資料下載中心(收集\整理.大量免費資源共享)第1頁共7頁***公司差旅費報銷管理
2025-05-26 14:03
【總結】***公司差旅費報銷管理制度為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,根據(jù)財政部有關規(guī)定并結合本公司的實際情況,特制定本制度。一、總則1.1適用范圍本基準適用于***公司的全體員工。目的本基準規(guī)定員工因業(yè)務、培訓等事宜,按公司指令被派遣到國內外出差時的旅費支付標準為目的。用語的定義是指到本市以外地區(qū)進行業(yè)務(包含教育訓練
2025-04-07 07:07
【總結】1、目的為完善公司制度建設,加強財務監(jiān)督與控制,規(guī)范出差管理,結合公司實際情況,特制定本制度。2、適用范圍本制度適用對象為公司本部全體員工。3、定義“出差”指因公到太原市以外地區(qū)處理公司事務的行為。4、原則公司各部門人員要本著合理、節(jié)約、高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務,盡量不安排出差,禁止以出差為由外出旅游或參加其他私人性質的活動;在時間
2025-04-09 00:30
【總結】正文:公司差旅費報銷制度 公司差旅費報銷制度12篇 公司差旅費報銷制度1 (1)由出差人填寫《借款單》,寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預計天數(shù)等內容,經部門主管審核,報總經理簽字認可后,方可到財務...
2025-10-12 07:13
【總結】第一篇:2015公司差旅費報銷制度 2015公司差旅費報銷制度 第1篇:某企業(yè)差旅費報銷管理制度范本 一、辦理程序 1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,...
2025-10-12 04:52
【總結】公司差旅費報銷規(guī)定第一條為加強公司及所屬各子公司出差費用的管理,特制定本規(guī)定。第二條差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。第三條員工出差依下列程序辦理手續(xù):1、員工出差三天內由部門負責人審批。出差三天以上,如在區(qū)內出差的,由主管領導審批;如在區(qū)外出差的,由總經理或授權公司領導審批。國外出差由公司董事長審批。2、憑審批出差的書面材料及核定的差旅費向財務部借
2025-04-07 20:22
【總結】第一篇:公司差旅費審批報銷制度(本站推薦) 公司差旅費審批報銷制度 為保障公司員工出差期間工作和生活的基本費用開支,鼓勵職工發(fā)揚艱苦樸素,勤儉節(jié)約的精神,對本公司發(fā)生的差旅費作如下規(guī)定: 一、員...
2025-10-12 07:05
【總結】##有限責任公司差旅費報銷制度?為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結合本公司的實際情況,特制定本制度。一、報銷范圍:本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。二、出差審批辦法:1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜,出差申請
2025-04-12 07:21
【總結】★報銷管理制度★差旅費管理和報銷制度為了加強公司的財務管理工作,有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高人員辦事效率,使公司各項管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本規(guī)定。一、辦理程序1、公司員工因公出差借款或報銷,由各部門負責人審簽后,報公司財務部門審核,
2025-08-16 18:49
【總結】出差及差旅費報銷制度公司全體員工出差及差旅費報銷均適用本制度,制度自公布之日起正式執(zhí)行,公司原差旅費報銷制度即行廢止。一、出差1、公司員工出差須填寫出差計劃(附表1),經部門主管簽字同意并報公司領導批準后到財務借款。2、出差借款額度除往返路費外每人每日100元,若有業(yè)務招待費需要另行說明。二、報銷
2025-10-18 12:40
【總結】、各部門人員出差前,須做出費用開支預算,經主管領導、財務部、總經理三級審批后予以預支。往返途中的交通費和到達目的地后的餐費、住宿費按審批的限額標準,憑發(fā)票報銷,超額自負,節(jié)余不補。中途繞道辦私事發(fā)生的費用不得報銷。二、公司派車出差,不報銷出差人員的交通費(路橋費按實際產生數(shù)報銷)。到達目的地后須出面招待或被招待,均扣除當餐的餐費補貼,招待費用按事先批準的額度憑發(fā)票報
2025-04-24 12:47