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正文內(nèi)容

微合金化復合包芯線的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目申報書(編輯修改稿)

2025-08-30 23:59 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 將形成具有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品,包括包芯線的制造和包芯線的喂絲技術;在現(xiàn)有企業(yè)標準的基礎上,制定行業(yè)標準,并為該產(chǎn)品的國家標準的制定奠定基礎。由于該產(chǎn)品在技術上處于國際先進,而且國內(nèi)還暫無廠家研制同類產(chǎn)品,因此該產(chǎn)品在國內(nèi)仍處于壟斷地位。相對于國外的同類產(chǎn)品,我公司的產(chǎn)品在價格上、物流方面、售后及與冶金鋼廠的緊密聯(lián)系等方面都有著國外公司不可比擬的優(yōu)勢,因此在同國內(nèi)外同類產(chǎn)品的競爭方面,我公司具有無與倫比的條件。微合金化復合包芯線具有如下技術經(jīng)濟指標:(1)進行爐外精煉后對鋼材性能的改善作用提高鋼材強度,尤其大幅提高橫向沖擊性能,使之接近縱向沖擊值,使鋼材達到各向同性。使鋼材晶粒度提高23級,細化晶粒。(2)針對特定鋼種的改進作用能夠針對特定鋼種的要求,添加微量合金元素達到解決的問題的目的。如針對某耐近海氣候鋼,要求在不加Cu的情況下,能提高耐腐蝕效果30%。(3)改善夾雜物和顯微組織的形態(tài)與分布使條狀夾雜物球化,彌散分布在基體中,等軸晶組織提高到60%以上。這有利于消除連鑄坯中的偏析線(黑線),改善連鑄坯的性能,從而軋制出性能優(yōu)良的鋼材。具體考核指標為:(1)在中間包和結(jié)晶器中檢驗鋼的化學成分;(2)對連鑄坯的橫截面做硫印試驗,以檢查連鑄坯中心線偏析;(3)對鋼材進行機械性能試驗,特別是多向沖擊試驗,X、Y、Z向;(4)對于各種鋼種應進行專用試驗方法以檢驗性能。(5)探索微合金化元素的作用規(guī)律,探討各種合金的競爭與促進作用(6)所研制的產(chǎn)品達到國際先進水平在進行以上試驗的基礎上,再進一步優(yōu)化包芯線的成分,對微合金化復合包芯線的粉料成分進行適當?shù)恼{(diào)整,以便應用于以上及其它鋼種微合金化復合包芯線研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目緊緊圍繞《湖北省“十一五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要》中的鋼鐵冶金重點領域,是提高鋼鐵材料潔凈度、均勻度、晶粒度,提高冶金行業(yè)資源、能源利用效率,實現(xiàn)節(jié)能、環(huán)保,促進鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的配套相關材料優(yōu)先主題的部署,是解決我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展瓶頸制約的問題。(三)主要經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益分析微合金化復合包芯線研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化內(nèi)容及產(chǎn)業(yè)化規(guī)模本項目旨在研究掌握各種合金元素在鋼中的作用及其相互間競爭和促進的機制,對復合包芯線的配方、生產(chǎn)制造過程中粉鐵比定量及喂絲工藝進行研究設計,開發(fā)生產(chǎn)特種冶金包芯線,提高合金元素在鋼材中的利用率。本項目實施期2年;項目完成可實現(xiàn)年產(chǎn)微合金化復合包芯線8000噸,年銷售收入16000萬元的經(jīng)濟規(guī)模。測算依據(jù)本項目經(jīng)濟測算按原國家計委、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第二版)》[計投資(1993)530號]有關規(guī)定進行效益分析,依據(jù)湖北省科技廳關于《2007年湖北省重大科技專項資金申報指南》進行測算。以企業(yè)為獨立核算單位,按照投入產(chǎn)出相一致的原則,評價項目經(jīng)濟效益。經(jīng)濟效益及分析:(1)產(chǎn)品單位成本估算(詳見附表5)微合金化復合包芯線產(chǎn)品單位成本16705元/噸,其中:原材料12000元/噸 ,%;,%;,占10%;期間費用(管理費、銷售費、財務費用),%。(2)總成本及費用估算經(jīng)計算,達產(chǎn)年項目產(chǎn)品制造成本(生產(chǎn)成本)11,(年產(chǎn)量8000噸),總成本費用13,(計算詳見附表6)。從成本計算中可以看出,原材料占總成本的比例最大,%,是影響生產(chǎn)成本的主要因素。因此嚴格控制原材料的采購價格,將是控制成本的主要措施。另外加強管理,嚴格執(zhí)行操作程序,加強生產(chǎn)設備的日常維護,提高設備的有效產(chǎn)能,也是控制成本的有效措施之一。(3)產(chǎn)品單位售價與盈利預測1)產(chǎn)品價格預測某某焊材有限公司所生產(chǎn)的“特種鋼種用復合包芯線”項目已于2006年4月通過湖北省科技廳成果鑒定,鑒定認為,項目成果填補國內(nèi)空白,達到了國際先進水平。產(chǎn)品市場前景十分廣闊,僅國內(nèi)鋼鐵行業(yè)對其產(chǎn)品有3040億元的市場需求。,考慮到市場風險和價格波動,本項目產(chǎn)品按綜合價2萬元/噸計算(詳見附表71)。2)盈利預測本項目預計2009年達產(chǎn),達產(chǎn)年銷售收入為16000萬元(計算詳見附表附表8)。本項目需繳納增值稅、稅率為17%,銷、進項相抵達產(chǎn)年應交增值稅1088萬元,(城建稅、教育附加、堤防基金),所得稅率25%。分年度主要盈利指標如下:盈利預測表單位:萬元序號項目合計2008年2009年2010年1銷售收入2應納進、銷項相抵增值稅3應納銷售稅費4總成本費用5利潤總額6所得稅7稅后利潤(4)項目投資評價1)還本付息計劃本項目償還能力由折舊費和可還款利潤組成,,說明企業(yè)未來五年償還銀行借款的能力較強。本項目預計貸款償還期(含建設期)為2年(詳見附表9)。2)財務現(xiàn)金流量分析運用財務現(xiàn)金流量表計算的主要經(jīng)濟指標見下表:主要經(jīng)濟指標序號項目單位指標1財務內(nèi)部收益率%2財務凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元3全部投資回收期年4達產(chǎn)年銷售收入凈利潤率%5達產(chǎn)年投資利潤率%6達產(chǎn)年投資利稅率%(財務現(xiàn)金流量分析詳見附表10)3)不確定分析①盈虧平衡分析據(jù)測算,%,%,即年產(chǎn)量達到4844噸時盈虧平衡。(項目產(chǎn)品量、本、利分析詳見附表11)②敏感性分析就固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等因素變化對財務內(nèi)部收益率的影響進行敏感性分析,結(jié)果表明:當上述因素向不利方向變化5%時,固定資產(chǎn)投資影響不大,但經(jīng)營成本和銷售收入是影響的敏感因素,所以應重點防范諸因素可能會給項目財務帶來的風險。4)綜合評價本項目從盈利性分析看,%,遠遠高于銀行貸款利率;全部投資回收期(含建設期),回收期短;貸款償還期為2年(含建設期),財務分析表明本項目具有較高的盈利性和清償能力。敏感性分析表明,本項目具有較強的抗風險能力。%,%,高于行業(yè)同類企業(yè)平均水平。以上分析說明,本項目經(jīng)濟效益是好的,在財務上是可行的。本項目在創(chuàng)造可觀經(jīng)濟效益的同時,也將創(chuàng)造較好的社會效益,主要表現(xiàn)在以下方面:(1)國民經(jīng)濟貢獻《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的頒布,國家將逐步淘汰一部分能源消耗高的、落后的工藝技術裝備及產(chǎn)品。并且新的產(chǎn)業(yè)政策將支持上規(guī)模的鋼鐵企業(yè)發(fā)展新型合金鋼,支持一些特大型企業(yè)做精做強,以期提高新型合金鋼占總鋼產(chǎn)量的比重,提高產(chǎn)品的附加值。同時國務院發(fā)布的《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020年)》明確指出:制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主要支柱,我國是世界制造大國,但不是制造強國,制造技術基礎薄弱,創(chuàng)新能力不強。特別是鋼鐵產(chǎn)品以低端為主,制造過程資源、能源消耗大,污染嚴重。未來幾年內(nèi), ,若每年有6000萬噸鋼材需加入相應的微合金化復合包芯線,每年可促進鋼鐵行業(yè)增加3000億元左右的工業(yè)附加值,而微合金化復合包芯線行業(yè)也可創(chuàng)造 3040億元的工業(yè)產(chǎn)值。(2)對國防事業(yè)的貢獻隨著國防事業(yè)重要性的日益凸現(xiàn),國家對管線鋼、油井管、重軌、高強度低松馳預應力鋼絲和絞線、大噸位造船鋼板、高強度鋼板、H型鋼鐵、高強度高韌性鋼板的比重將進一步傾斜,并需要進一步開發(fā)適應不同作戰(zhàn)環(huán)境下需要的新特鋼種,實施本項目有利于解決這些難題,進一步提升我國國防裝備的制造實力。(3)促進地方經(jīng)濟繁榮項目實施后可為社會提供具有知識產(chǎn)權的高技術含量、高附加值的微合金化包芯線系列產(chǎn)品,,為地方財政作貢獻。武鋼是我國重要的鋼鐵生產(chǎn)基地,也是我省的支柱產(chǎn)業(yè)和利稅首戶,我們所開發(fā)的復合包芯線將首先用于武鋼,按年產(chǎn)8000噸復合包芯線計算()計算,可年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)合金鋼228—320萬噸,增加附加值273—384億元。因此,本項目的實施,既符合以經(jīng)濟建設為中心的基本國策,又符合“又好又快發(fā)展經(jīng)濟”的可持續(xù)發(fā)展原則,有利于促進本省經(jīng)濟的發(fā)展。(4)安置就業(yè),促進社會穩(wěn)定與進步本項目實施可提供80個就業(yè)機會,如果考慮相關產(chǎn)業(yè)鏈的就業(yè)因素,則可以解決更多的就業(yè)機會,有利于當?shù)厣鐣姆€(wěn)定和健康發(fā)展,促進社會穩(wěn)定、和諧、進步。(5)為當?shù)丨h(huán)境保護作出較大貢獻 本項目屬環(huán)保、節(jié)約型產(chǎn)品,相對于很多冶金廠爐外精煉時采用噴粉法、投擲法等,本項目所研制的產(chǎn)品在制作過程中無污染,在冶煉過程具有反應平穩(wěn)、飛濺少、無煙塵等特點,不僅本身是環(huán)保型產(chǎn)品,而且對鋼廠的環(huán)保事業(yè)能起到較大的促進作用。另外,微合金化復合包芯線利用稀土、B、Ti、Zr等國內(nèi)蘊藏量較豐富的微量合金元素代替較昂貴和稀缺并且需求量大的Ni和V等元素,達到甚至超過同等條件下高合金化的鋼材質(zhì)量。因此,本項目產(chǎn)品符合國家環(huán)保節(jié)能降耗的要求,符合建立節(jié)約型社會,走可持速發(fā)展道路的科學觀。綜上所述,本項目經(jīng)濟效益、環(huán)境和社會效益都是好的,項目是可行的。附:微合金化復合包芯線項目預算附表。微合金化復合包芯線項目預算附表新增投資計劃與資金籌措表(附表1)流動資金估算表(附表2)固定資產(chǎn)投資估算表(附表3)土建工程投資明細表(附表41)工藝設備購置明細表(附表42)產(chǎn)品單位成本估算表(附表5)總成本及費用估算表(附表6)產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表(附表7)項目產(chǎn)品定價表(附表71)利潤及利潤分配表(附表8)1固定資產(chǎn)投資借款建設期利息及還本付息估算表(附表9)1財務現(xiàn)金流表(附表10)1項目產(chǎn)品量、本、利分析(附表11)1敏感性分析表(附表12)1新增投資計劃與資金籌措表附表1 單位:萬元序號項目合計建設期生 產(chǎn) 期123451新增投資用于固定資產(chǎn)投資用于基建投資用于設備購置用于流動資金投入用于原材料儲備用于研發(fā)費用用于借款利息支出2新增投資的資金籌措股東注資銀行借款申請省重大科技專項資金注: 項目總投資計劃6000萬元,其中:,建3240㎡,設備購置(購置生產(chǎn)設備)。流 動 資 金 估 算 表附表2 單位:萬元序號項目周轉(zhuǎn)天數(shù)建設期生 產(chǎn) 期123451流動資產(chǎn)90天應收賬款存貨原材料42天在產(chǎn)品30天產(chǎn)成品25天現(xiàn)金2流動負債應付帳款3流動資金4流動資金本年增加額5流動資金貸款增加額6流動資金貸款利息注: 流動資金二年內(nèi)累計新增借款1500萬元,第一年增加借款500萬元,第二年增加借款1000萬元。固定資產(chǎn)投資估算表附表3
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