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淺論內部審計在促進黨風廉政建設中的作用(編輯修改稿)

2025-07-25 15:37 本頁面
 

【文章內容簡介】 層次中的漏洞,揭露資金分配中的不正之風和資金的使用效益問題。 。首先以會計帳薄和會計憑證為基礎,查找收入是否及時入賬;查找撥付資金或專項資金支出的去向,弄清有無虛列支出、轉移資金的情況。其次審查銀行賬戶,對被審計單位在金融機構開設的銀行賬戶進行清查。一方面審查被審計單位在銀行賬戶開設情況;另一方面要求被審計單位提供所有銀行對賬單,編制銀行存款余額調節(jié)表,逐戶核實,從中發(fā)現(xiàn)線索,一查到底。 。目前,有些資金使用單位利用往來賬戶進行核算,嚴重影響了會計信息的真實性。在審計中,要注意對往來帳的真實性、可靠性的審查,對資金活動軌跡進行清理,跟蹤核對。 。專項資金投入的最終成果主要反映在工程項目上,工程造價真實與否,有無侵占、挪用專項資金,工程質量的好壞等,都是審計的重點。要通過核實工程造價,分析資金的投入是否產生效益,確保專項資金發(fā)揮最大的社會效益和經濟效益。 三、搞好重點工程項目審計,揭露查處和預防重大違紀問題 長期以來,投資領域腐敗問題時有發(fā)現(xiàn),投資的各個環(huán)節(jié)層層截留挪用建設資金的問題經常發(fā)生。審計部門通過對投資項目全過程的跟蹤審計,揭露和查處投資領域的腐敗問題。特別是對基本建設,必須加強監(jiān)督,審計監(jiān)督的重點環(huán)節(jié): 。審查施工隊伍的選擇是否全面實行了招投標制度擇優(yōu)選定,有無對工程采取化整為零的方法規(guī)避招標;審查承建單位是否具備招標文件要求的條件和能力,招標文件是否完整、規(guī)范;審查標底的編制是否真實、準確,是否控制在預(概)算的限額之內,有無不從工程質量的實際出發(fā)、片面壓低造價導致投資不足等問題。 。主要審查重要設備和材料是否有合格證、質量保證書;設計變更、工程項目性質改變、
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