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外貿企業(yè)辦理出口退稅操作流程(doc23頁)(編輯修改稿)

2025-06-27 12:03 本頁面
 

【文章內容簡介】 此項為空,不得錄入任何內容;出口備注:可錄可不錄。商品代碼:見關單中間左邊“商品編號”,區(qū)分以下情況錄入:①商品編碼僅為8位的,錄入8位商品編碼后補加“00”補成10位碼;②同一商品名稱相同,對應不同的征稅稅率,如征13在10位商品編碼后加1,征17則加2。10位商品碼(征稅率不同),如:07129050901按13%征稅的其他大蒜,征13%退5%;071290450902按17%征稅的其他大蒜,征17%退13%。消費稅貨物如:22座以下汽油型大馬力其他小客車消費稅從價定率征5%,代碼為8703249011,既征增值稅又征消費稅加1,錄入為87032490111;只征增值稅加2,錄入為87032490112。商品名稱:系統(tǒng)自動生成,不須錄入;單位:系統(tǒng)自動生成,不須錄入;出口數量:與系統(tǒng)內商品代碼對應計量單位的報關單上相應數量,錄入的數量只能等于或小于報關單數量,如報關單數量為1000件,實際申報退稅950件,則錄入950件。進貨憑證號:10位發(fā)票代碼+8位號碼;退消費稅的,進貨憑證號錄消費稅專用稅票號碼,該號碼錄入,系統(tǒng)自動補錄到專用稅票號碼欄。規(guī)則是去稅收(出口貨物專用)繳款書字號的3位后的11位+2位項號。如:繳款書號碼為(020021)3194630,則錄入為0021319463001。分批批次:開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入,若增值稅發(fā)票數據1000,本次出口400,結余600,則本次錄入分批批次“1”;下次用分割單申報時錄入分批批次“2”。供貨方納稅號:按進貨憑證的對應內容錄入;進貨數量:與系統(tǒng)內商品代碼對應計量單位的相應數量,錄入的數量只能等于或小于關單數量并且與“出口數量”一致;進貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內商品代碼對應計量單位不一致的,要按與系統(tǒng)內商品代碼對應計量單位進行轉換后,錄入對應的數量;委托加工后出口的貨物,錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數量錄入“進貨數量”,加工費或輔料、包裝物等的“進貨數量”為空。如果委托加工后出口的貨物,其原材料是進料加工的進口料件,則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數量錄入“進貨數量”,輔料、包裝物等的“進貨數量”為空。(特別說明:要在備注欄加“WT”)。計稅金額:即專用發(fā)票上的“計稅金額”;法定征稅稅率:錄入該產品的征稅率,增值稅為17或13;消費稅從價定率的按小數點方式錄入,如10%,;從量定額的錄入單位稅額。稅額:自動生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大,要進行修改,小的可以不作修改,按回車進入下個字段;退稅率:系統(tǒng)根據商品碼自動生成;可退稅額:自動生成;申報標志:為空,則該記錄處于未申報狀態(tài);為“R”,則該記錄已確認需要申報。上述標志不需錄入,系統(tǒng)自動生成;以上完畢后,點擊“保存”,按提示進行確認或確認并繼續(xù)追加。注意:退消費稅的,在上述增值稅數據采集完成后,再進行消費稅進貨數據采集即可,不需要再做出口處理。在所有數據錄入結束后,進行“數據分解”,數據分解后分別在出口錄入和進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”。 (二)數據加工處理實退稅數量以下為空,并不為錯,數據加工處理后將出現數字。①進貨出口數量關聯檢查:對同一關聯號,同一商品碼下的進貨和出口數量進行檢查。執(zhí)行“數據加工處理\進貨出口數量關聯檢查”(此步必做,否則申報數據容易出錯,并且退稅申報明細表中的出口進貨金額、退稅率、應退稅額等欄目數據無法生成)。如果檢查結果出現錯誤標志“E”或“W”,則需對錯誤數據進行調整。關聯檢查后有“E”錯誤,必須檢查。 ②換匯成本關聯檢查建議要求所有外貿企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設置換匯成本的檢查。③預申報數據一致性檢查一致性檢查,主要檢查一是進貨號是否在發(fā)票庫里,二是主要的發(fā)票的總量控制,預申報數據一致性檢查,提示“發(fā)票信息庫里不存在”!在目前未使用認證信息讀入申報系統(tǒng)前,此提示存在,可不用管。預申報數據列表:退稅進貨明細表 2 條記錄退稅申報明細表 2
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