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正文內(nèi)容

公司財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)制度(編輯修改稿)

2025-05-12 02:10 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ,申請用款計(jì)劃,進(jìn)行經(jīng)費(fèi)的領(lǐng)撥、解繳、管理、使用。按月核定人員、工資基數(shù),按程序進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。加強(qiáng)公司票據(jù)管理,建立健全票據(jù)發(fā)放、繳銷工作制度,嚴(yán)格按核算內(nèi)容使用票據(jù)。認(rèn)真做好單位日常會計(jì)核算工作,做好總賬、往來賬、收入和支出明細(xì)賬、固定資產(chǎn)賬等登記工作。指導(dǎo)、督促、檢查出納人員辦理日常會計(jì)事務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定的各項(xiàng)開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),履行會計(jì)監(jiān)督職能,對不真實(shí),不合法的原始憑證不予受理,對違反財(cái)務(wù)制度的收支活動不予辦理;對帳實(shí)不符的應(yīng)及時查明原因并向單位負(fù)責(zé)人報告,批準(zhǔn)后及時調(diào)整。協(xié)助各部門管理公司資產(chǎn),年度(終)清理、核對單位資產(chǎn),做到賬賬、賬實(shí)相符。按月編制經(jīng)費(fèi)收支月報表,年度決算表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、章印齊全、報送及時。及時掌握所屬單位的財(cái)務(wù)收支狀況,經(jīng)常對其檢查、督促和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。妥善保管會計(jì)憑證、賬簿、報表、印鑒、財(cái)務(wù)公章、票據(jù)等資料,按規(guī)定要求及時歸檔。完成上級主管部門、單位負(fù)責(zé)人布置的其他工作。四、材料會計(jì):(一)、認(rèn)真遵守國家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度。(二)、按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。(三)、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。(四)、接受各單位材料計(jì)劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計(jì)劃的申請計(jì)劃表,并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求;整個工程的材料計(jì)劃要求(一)個星期內(nèi),零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。(五)、填寫到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗(yàn)收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報帳付款。(六)、根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料;若需要計(jì)劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長簽字。(七)、每月將庫房報來的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)中,并統(tǒng)計(jì)材料收入、消費(fèi)及庫存
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