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正文內(nèi)容

公司各類單項資金管理審批權限表匯編(編輯修改稿)

2025-05-04 20:19 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 核準⑤審批④工 傷審核①審核②審核③核準⑤審批④對外捐款贊助審核①核準③審批②對外單位或私人借款審核①核準③審批②說明:一、上表所指“……以下”均含本數(shù)。二、以上單項資金使用系指預算內(nèi)開支。單項資金預算外開支的審核與核準按相應規(guī)定辦理,審批則以超支部分占預算內(nèi)金額的百分比為基礎,20%(含)以內(nèi)的由總經(jīng)理批準,20%以上的由董事長批準。三、審批權限分三類:1. 審核:指管理部門及主管領導對該項開支的合理性提出初步意見。2. 審批:指有關領導經(jīng)參考“審核”的意見后進行批準。3. 核準:指各級財務負責人根據(jù)財務管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準并備案。四、審批順序: 先下級,后上級;先定性審批,后集中標準;先經(jīng)業(yè)務線、行政線有關部門,后報財務線(按表中所標號的順序即可)。若遇有關人員出差在外,可由其授權人代核、代批,但事后必須請有關人員追認。繳款單 編號:年 月 日申領部門申領人申領日期申領事由申領金額(大寫) ¥說明事項董事長總經(jīng)理財務總監(jiān)財務會計部經(jīng)理 注:本單由會計室使用并管理?,F(xiàn)金申領單 年 月 日申領部門申領人申領日期申領事由申領金額(大寫) ¥說明事項董事長總經(jīng)理財務總監(jiān)財務會計部經(jīng)理 注:本單由會計室使用并管理。借款單 年 月 日 借款部門借款人使用
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