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上市公司企業(yè)固定資產管理制度(編輯修改稿)

2024-10-12 11:51 本頁面
 

【文章內容簡介】 入制造費用、管理費用和銷售費用等。 4 固定資產的控制和管 理 固定資產實行歸口分級管理。各固定資產使用部門設立專職或兼職管理員,負責具體管理。 惠州 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進: 好好學習社區(qū) 建立管理帳卡。工程部門和設備管理部門按照固定資產類別、名稱、規(guī)格型號、使用部門和存放地點,統(tǒng)一編號,編制固定資產目錄,建立固定資產臺帳和檔案,并設置固定資產卡片。各使用部門也應有相應的明細帳,并定期記錄使用、保養(yǎng)、修理等情況。 固定資產卡片,反映單項固定資產的詳細情況,一式二份,分存財務部門和固定資產歸口管理部門。財務部門按月和歸口管理部門核對,歸口管理部門按月和使用部門核對,以確保帳、卡、物,數(shù)量、金額相 符。 固定資產的變動按以下規(guī)定辦理: 固定資產的增加 外購的固定資產,由工程部門編制外購計劃,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議討論平衡后,由工程部門負責購置,并辦理入庫。交付使用時,由工程部門開出“設備分配通知單”。新增房屋由財務部門建立固定資產卡片。新增設備、儀器儀表由財務部門提供“設備交付明細表”,歸口管理部門建立固定資產卡片。財務部門憑上述“一單一表一卡”,作為入帳依據(jù),按本制度有關規(guī)定計價方式,確定固定資產原值,建立新增固定資產明細帳。 自制設備制造 完工,交付生產使用時,由工程部門開出“設備分配通知單”,并建立固定資產卡片。財務部門憑上述“一單一卡”作為入帳依據(jù),按本制度有關規(guī)定計價方式,確定固定資產原值,建立新增固定資產明細帳。 固定資產的減少 出售固定資產,由歸口管理部門提出,經(jīng)使用部門會簽后,分管副總審批,經(jīng)批準后,由歸口管理部門開出調撥單(并和買入單位雙方蓋章后)交由財務部門辦理減少固定資產手續(xù)。其出售價格,由歸口管理部門提出建議價,經(jīng)財務部門審批,報分管財務副總批準后執(zhí)行。 報廢、毀損的固定資產: a
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