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正文內(nèi)容

固定資產(chǎn)管理制度(編輯修改稿)

2025-10-08 07:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 定資產(chǎn)的購置各股室需購置固定資產(chǎn),生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)備報經(jīng)段長批準。應(yīng)詳細填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量以備合理采購。所需固定資產(chǎn)到位后,由其使用股室負責驗收,并填寫《固定資產(chǎn)登記表》一式三份,在《固定資產(chǎn)登記表》中應(yīng)詳細填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、金額、數(shù)量,并同時對固定資產(chǎn)進行編號。一份由使用部門留存,一份交財務(wù)股進行相應(yīng)的帳務(wù)處理,一份交資產(chǎn)管理部門填寫固定資產(chǎn)卡片,更新臺帳,落實使用責任人。六、固定資產(chǎn)報廢當固定資產(chǎn)嚴重損壞,沒有維修價值時,由固定資產(chǎn)使用部門提出申請,填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》(格式見附6),交分局機務(wù)科審批;經(jīng)批準后,固定資產(chǎn)由機務(wù)科評估后進行處理。處理后對臺賬及固定資產(chǎn)卡片進行更新,并將處理結(jié)果出紅頭文件下發(fā)財務(wù)股;財務(wù)股依據(jù)分局批準的固定資產(chǎn)報廢申請和實物處理結(jié)果,進行賬務(wù)處理。七、固定資產(chǎn)的盤點建立固定資產(chǎn)盤點制度,盤點分年中盤點和年末盤點,由養(yǎng)護中心和財務(wù)股共同執(zhí)行。固定資產(chǎn)的盤點應(yīng)填制《固定資產(chǎn)盤點明細表》,詳細反映所盤點的固定資產(chǎn)的實有數(shù),并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對,做到帳務(wù)、實物、和固定資產(chǎn)卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧,須編報《固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告表》,列出原因和責任,報財務(wù)股負責人和段長批準后,財務(wù)股進行相應(yīng)的帳務(wù)調(diào)整。管理部門對臺賬和固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容進行更新。第四篇:固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)管理制度為了加強協(xié)會固定資產(chǎn)管理,明確各部門及工作人員的職責,現(xiàn)結(jié)合協(xié)會實際情況,特制定本制度。一、固定資產(chǎn)的標準固定資產(chǎn)是指單位價值在1000元以上,并且使用期限超過兩年的資產(chǎn)。二、固定資產(chǎn)的管理部門固定資產(chǎn)統(tǒng)一由綜合辦進行管理。設(shè)置固定資產(chǎn)實物臺帳,建立固定資產(chǎn)卡片。對固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一分類編號對固定資產(chǎn)的使用落實到使用人。三、固定資產(chǎn)核算部門財務(wù)部為協(xié)會固定資產(chǎn)的核算部門財務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細分類帳財務(wù)部對固定資產(chǎn)的增減變動及時進行帳務(wù)處理財務(wù)部會同固定資產(chǎn)管理部門對固定資產(chǎn)每年進行一次盤點,做到帳實相符,保持帳、物、卡一致。四、固定資產(chǎn)的購置各部門需購置固定資產(chǎn),需填寫“資本性支出申請單”,由部門負責人及秘書長批準。經(jīng)批準后,安排專人負責采購,報綜合辦和財務(wù)備案。五、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)管理部門將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記情況書面通知財務(wù)部,以便進行帳務(wù)處理。注意固定資產(chǎn)編號保持不變,填寫清楚新的使用部門和新的使用人,以便監(jiān)督管理。六、固定資產(chǎn)報廢當固定資產(chǎn)嚴重損壞,沒有維修價值時,由固定資產(chǎn)使用部門提出申請,交固定資產(chǎn)管理部門報財務(wù)和秘書長審批。經(jīng)批準后,綜合辦對實物進行處理。處理后對臺帳及固定資產(chǎn)卡片進行更新,并將處理結(jié)果書面通知財務(wù)部。財務(wù)部依據(jù)秘書長批準的固定資產(chǎn)報廢申請和實物處理結(jié)果,進行帳務(wù)處理。七、固定資產(chǎn)編號計算機設(shè)備 代碼為01辦公家具 代碼為02辦公設(shè)備 代碼為03八、固定資產(chǎn)的清查公司建立固定資產(chǎn)清查制度,清查分年中清查和年末清查,由管理部門和財務(wù)部共同執(zhí)行。固定資產(chǎn)的清查應(yīng)填制“固定資產(chǎn)盤點明細表”,詳細反應(yīng)所盤點的固定資產(chǎn)的實有數(shù),并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對,做到帳務(wù)、實物、和固定資產(chǎn)卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧,須編報“固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告表”,列出原因和責任,報固定資產(chǎn)管理部門,經(jīng)秘書長批準后,財務(wù)部進行相應(yīng)的帳務(wù)調(diào)整。管理部門對臺帳和固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容進行更新。第五篇:固定資產(chǎn)管理制度**有限公司 固定資產(chǎn)管理制度一、目的
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