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正文內(nèi)容

附件一:項目基礎(chǔ)信息收集表副本全文5篇(編輯修改稿)

2025-05-23 03:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 (二)量化指標。 :從總目標和階段性目標體現(xiàn)??偰繕?,主要量化描述項目預期可以提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)或其他產(chǎn)出的具體數(shù)量、質(zhì)量、成本等情況;分階 段目標,主要是分階段量化預期產(chǎn)出的總目標,詳細描述項目的具體產(chǎn)出內(nèi)容。 :反映公共產(chǎn)品預期可以產(chǎn)生的經(jīng)濟、社會和生態(tài)等效果,并將其細化、量化為具體績效指標(包括績效指標的名稱、計劃完成水平和計劃完成時間)。 四、績效監(jiān)控 (一)資金管理。 :主管部門填報匯總情況,資金使用單位填寫項目情況。 ( 1)資金來源:分為中央財政資金、省財政資金、市縣財政資金和其他資金 4 大類分類統(tǒng)計。 ( 2)評價預算安排金額:填寫在評價時段內(nèi),各類資金 的計劃安排數(shù),其中省財政資金填寫預算下達(安排)文件的資金額。 ( 3)上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額:反映以前項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金情況。 ( 4)實際到位(到達項目單位)金額:反映財政部門實際下達預算指標到達項目(用款)單位的金額。按預算管理級次,省、市、縣各級項目的預算指標由同級財政部門下達,下達金額以發(fā)文為準。如果是實行國庫集中支付的資金,本欄目填寫授權(quán)(集中)支付額度。 ( 5)實際到位率 :實際到位金額 /預算(計劃)安排 100%。( 6)實際到位時間:填寫資金到達項目單位的具體時間,如果有多個時間,可在備注說明資金到位的時間段。 ( 7)實際支出(項目單位):項目(用款)單位實際已完成的資金支出額。 ( 8)實際支出率( %) =實際支出金額 /本實際到位金額 100%。 ( 9)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額 =上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額 +實際到位金額 實際支出金額。 ( 10)合計欄 =中央財政資金 +省財政資金 +市縣財政資金 +其他資金。 。 填列預算(資金)是否超范圍 /標準支出、是否進行調(diào)整、資金是否專賬核算、資金核算是否規(guī)范、核算憑證是否規(guī)范有效。 (二)事項管理:主管部門填報匯總情況,資金使用單位填寫項目情況。 。 —— 組織實施情況統(tǒng)計:根據(jù)項目實際組織情況,按是否實行政府采購、招投標、法人負責制、設(shè)監(jiān)理制、合同管理制等內(nèi)容如實填寫。 —— 調(diào)整情況:匯總填寫有調(diào)整以及按規(guī)定需要報批的項目個數(shù),以及調(diào)整內(nèi)容及原因等。 —— 驗收情況:反映完成項目驗收情況,包括是否需要驗收、驗收單位、驗 收時間、驗收內(nèi)容、驗收過程、驗收結(jié)果等。 。 反映部門對項目的監(jiān)管情況。 五、績效結(jié)果 (一)經(jīng)濟性。 預算(成本)控制:反映項目預算控制的情況。資金使用單位填報結(jié)余或超支情況,以及造成此結(jié)果的原因等;主管部門填報結(jié)余或超支的總數(shù),并附匯總表。 (二)效率性。 :反映項目是否按照預定計劃進度組織實施。其中,進度安排合理性包括起止時間、計劃實施內(nèi)容和實際完成進度;產(chǎn)出目標完成情況要與目標設(shè)置中的“預期產(chǎn)出”比較,客觀填寫項目實際完 成的情況。如未按計劃完成,則進行原因分析。 :反映項目是否按預定計劃完成質(zhì)量目標。 (三)效果性。 :反映績效目標預期效果的實現(xiàn)程度。與目標設(shè)置的中“預期效果”比較
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