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正文內(nèi)容

【精華】企業(yè)自查報告合集[五篇模版](編輯修改稿)

2025-05-22 16:51 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ;車輛 GPS 監(jiān)控中心保持 24 小時管理,落實到人,對不服從管理的車輛從重從嚴處理。 每月主持召開安全生產(chǎn)例會,能及時傳達上級會議精神和落實工作布置。與安全直接責任人、與部門專職綜治安全管理人員、與各車輛車主能層層簽訂目標管理責任書。有制訂應急 救援預案;有開展各種安全知識宣傳教育活動,并定期對員工、駕駛員進行安全技能培訓,有培訓考核記錄并入檔保存。確立安全重點部位并有定期檢查,每月開一次安全例會,每季度有一次自查自改,規(guī)定每半年和年終進行一次安全大檢查,發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改。對車輛消防器材與配套設備能落實“三定”管理,安全工作的落實及安全檢查情況有記錄資料并存檔。公司內(nèi)部已建立安全信息檔案,對不安定因素做好疏導化解整改工作。公司無群體斗毆和集體上訪、罷工罷駛等事件發(fā)生。有制訂安全檢查計劃,堅持對 所屬車輛進行巡查或例檢。每次安全檢查有車輛、所檢查的項目、檢查人員與被檢查車輛負責人簽名記錄,并把安全工作列入車輛每季檢查與考評。在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全隱患能及時整改。對上級機關發(fā)出的整改通知能按時整改并書面報告整改情況;對安全隱患有整改情況記錄和有關人員簽認的資料存檔。 總之,這次自查我們做到了認真細致,通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位,警鐘常鳴,永不放松。 鄭州嘉駿運輸有限公司 20xx 年 6 月 23日企業(yè)自查報告篇 8 嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關法律法規(guī),依法行政,推行政府采購,加強學校內(nèi)分散采購的管理和監(jiān)督,不斷拓展政府采購范圍和規(guī)模,努力規(guī)范采購行為,防止和預防 **行為發(fā)生,實現(xiàn)依法采購、陽光采購。根據(jù)《關于開展 20xx 年度以來招標采購工作檢查通知》要求,現(xiàn)將我校建設工程中的招投標工作自查自糾情況作簡要匯報。 一、 20xx 年以來招標采購的基本情況 建設工程我校新校區(qū)綜合樓工程施工單位于 xxx 日完成招標,中標價 xxx 萬元。新校區(qū)綜合樓工程監(jiān)理單位于 xxx 日完成招標,中標價 xxx 萬元。 材料、設備采購項目綜合樓電梯設備采購及安裝工程于 xxx 日完成招標,中標價 xxx 萬元。 綜合樓塑鋼推拉窗于 xxx 日完成招標,中標價 xxx 萬元。 綜合樓玻璃幕墻于 xxx 日完成招標,中標價 xxx 萬元。 二、招標采購制度執(zhí)行情況 強化內(nèi)部管理,提高招標采購監(jiān)管水平我校認真落實《政府采購法》及縣財政部門的有關規(guī)定,結合自身實際情況,不斷加強內(nèi)部監(jiān)督管理機制建設。積極組織開展和參加招標采購法律法規(guī)知識培訓,增強招標采購執(zhí)行自覺性。制訂招投標實施細則,完善互相 制約、科學嚴謹?shù)恼少彶僮髁鞒?。嚴格?zhí)行政府采購監(jiān)管部門要求,規(guī)定了政府招標采購各環(huán)節(jié)的經(jīng)辦部門、操作要求及資料報送期限,并在工作中貫徹執(zhí)行和逐步修改與完善。把政府招標采購工作和廉政建設緊密結合,每次招標活動都邀請交通局紀檢人員全程監(jiān)督,重大項目、重大設備采購活動全部形成會議紀要。 堅持“三公開”原則,確保政府采購工作透明度政府采購制度的基本原則是“公開、公平、公正”,引入市場竟爭機制,杜絕“暗箱操作行為,依法規(guī)范采購行為,并實施有效的監(jiān)督管理,增強采購透明度。在透明度建設上,我局主要做好: 一是政府采購管理規(guī)章、辦法公開 。二是政府采購信息公開。三是抓好政府采購活動的監(jiān)督管理。一年來,所有政府招標采購項目沒有出現(xiàn)被質疑、被投訴現(xiàn)象。我校在履行政府采購合同過程中嚴格遵守合同法規(guī)定,按時履行合同義務,不存在與供應商或采購代理機構惡意串通、在采購過程中接受 **或獲取其他不正當利益等非法行為。 嚴格把握程序,杜絕規(guī)避政府采購等違規(guī)行為。 我校實施的各項采購活動依據(jù)《政府采購法》有關規(guī)定進行。應當采用公開招標方式采購的全部實行公開招標,沒有出現(xiàn)應公開而未公開現(xiàn)象。各采購項目所采 用的采購方式符合《政府采購法》的有關規(guī)定,遵循政府采購公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則進行。無規(guī)避政府集中采購等違規(guī)行為。 企業(yè)自查報告篇 9 我委根據(jù)文件精神,從 12 月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下: 一、財務收支情況在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告,嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項 業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制 度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。 二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求: 明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。 明確了財務收支審批 程序和審批人的權限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。 明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。 三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照采購程序進行采購,并根據(jù)有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減 變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致 。另一方面通過賬簿記錄和記賬 憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。 四、存在問題通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。 企業(yè)自查報告篇 10 一、本單位及所屬機構資金管理現(xiàn)狀為了加強我工區(qū)資金管理,提高資金使用效率,確保資金的安全與完整,根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務集約化 管理工作方案》,結合我工區(qū)實際制定了相關制度,首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務;出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作,財資科保險柜由出納保管和使用,用以保存現(xiàn)金,保險柜不得存放私人物品;同一財務人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務;會計人員要對與貨幣資金支付相關的業(yè)務進行審核,每日要對收付款憑證進行稽核。 其次經(jīng)辦人(借款人或報銷人)需按照公司相關要求,填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核,復核申請支付的批準范圍、權 限、程 序是否正確,手續(xù)及相關單據(jù)等是否合規(guī)、齊全,金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當,復核無誤后,編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復核的支付記賬憑證,辦理貨幣資金收支手續(xù),經(jīng)辦人(借款人或報銷人)在相關單據(jù)上簽字確認后,出納要及時登記相關賬簿。 二、自查工作開展情況 成立了資金安全管理自查工作領導小組成立了以我工區(qū)主任張善和為組長,財務人員為成員的資金安全管理自查領導小組,確保檢查工作不走過場,收到實效。 自查內(nèi)容(一)內(nèi)部控制制度 1)建立健全單位內(nèi)部控制制度:《財務管理制度》、《 人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。 2)財務票據(jù)專人管理,建立臺賬。 3)財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調配合、相互制約的機制。 4)監(jiān)督檢查機制健全。 (二)財務管理 1)嚴格按照國家電網(wǎng)會計制度進行核算和管理。 2 現(xiàn)金按要求進行管理和使用,無違規(guī)開設小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。 三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題 1 制度管理方面,存在人員崗位設置不夠健全; 2 票據(jù)管理方 面,存在不合規(guī)票據(jù)的問題,有收據(jù)和第三方發(fā)票。 四、截至報告期已經(jīng)整改的情況制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理,設立了專人專崗催收應收等未達賬項,確保合同資金及時入賬。 五.下一步整改計劃和措施 下一步整改計劃對于票據(jù)管理方面存在的問題,針對不合規(guī)票據(jù),我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票 進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議: (一)提高財務人員專業(yè)素質,夯實資金安全管理的基礎一是財務人員要適應新形勢的需要,不斷更新和豐富財經(jīng)知識,及時了解和掌握新財稅法規(guī),有效規(guī)避資 金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律,優(yōu)化資金管理方式,促進資金管理效益的最大化。 三是強化法規(guī)意識,嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理,確保資金的安全。 (二)抓住工作重點,控制資金管理流程一是控制決策過程,強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程,強化關鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉過程,強化全封閉管理。 單位:(簽章) 單位負責人:(簽字) 年月日 第二篇:【精華】企業(yè)自查報告 我們眼下的社會,報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,以下是幫大家整理的企業(yè)自查報告 4 篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。 企業(yè)自查報告篇 1 為認真貫徹落實后旗消防大隊有關要求,根治火災的發(fā)生、消除消防事故隱患,確保各項工作的安全順利開展,項目部于 x 月 x0 日至x月 20日開展了消防安全專項整治活動?,F(xiàn)將活動開展情況總結如下: 一、高度重視,加強組織領導。 為保證本次活動取得實效,項目部成立了以公司總 經(jīng)理為組長、各單位負責人為成員的專項整治活動領導小組,全面負責開展此項活動。根據(jù)通知要求際情況,自查自糾,并對自查自糾需要檢查的項目進行了細化,落實到各責任單位和責任人,認真進行了檢查整改。 二、加強安全宣傳,確保落實到位。 將消防安全意識傳達到各級安全第一責任人和每一位員工。 x 月x0 日上午,公司領導以及各單位負責人對消防安全安全專題會議精神進行了傳達學習,外協(xié)單位全體施工人員在各自施工區(qū)域進行了傳達學習。施工現(xiàn)場,制作安裝了大量安全警示牌和宣傳牌。 三、認真組織開展各類專項檢查。 根據(jù)公司領導安排,組織了綜合消防安全大檢查 x 次、施工用電專項檢查 x 次、防火專項檢查 x 次,并對消防安全隱患進行排查,共發(fā)現(xiàn)問題 20 項,分別以檢查紀要、隱患整改通知單、備忘錄等形式下發(fā)了各責任單位要求進行整改。現(xiàn)已全部整改。 四、加強分包安全管理。 公司對新入廠協(xié)作單位嚴格資質審查,對不符合要求的堅決不予錄用。 x 月 xx 日,公司對已引進的分包單位的資質情況進行了檢查,共檢查分包單位 2 家,檢查總體情況良好,各單位施工資質、安全生產(chǎn)許可證、內(nèi)部施工許可證、法人授權委托書等資料齊全有效,但個別單 位缺少消防組織機構圖和消防器材等物品,限期要求責任單位補全了各類資料。 五、認真進行總結。 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,要求各單位對原因進行分析,制定出整改措施和預防措施,由各單位負責人簽字,親自組織人員進行整改,確保各項整改措施、預防措施落實到位。 企業(yè)自查報告篇 2 尊敬的 XX文化旅游和新聞出版局領導 : 我公司位于 XX 市 XX 鎮(zhèn),成立于 20xx 年,是 XXXXXX 核心子公司,目前是中國包裝聯(lián)合會副會長單位、國家重點高新技術企業(yè),現(xiàn)有總資產(chǎn) 億元,注冊資金 XXX 萬元,員工 XXX,廠區(qū)面積 XXXX 平方米,可年生產(chǎn)包裝裝潢紙箱產(chǎn)品 億平方米,目前本公司是全國最大的紙包裝生產(chǎn)企業(yè)之一,現(xiàn)將企業(yè)自查情況報告如下: 一、執(zhí)行印刷法規(guī)規(guī)章情況 我公司在上級各部門領導的關心和指導下,嚴格執(zhí)行《印刷業(yè)管理條例》和《印刷品承印管理規(guī)定》,嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)和各項規(guī)章制度,自覺維護企業(yè)良好形象。立足于國家有關印刷管理的各項法律法規(guī)并結合工商、稅務等部門的各項法律法規(guī),深入學習,認真貫徹,堅決執(zhí)行,杜絕一切違法違紀的經(jīng)營行為,我們堅決執(zhí)行五項制度,針對存在的問題,即時加以整改, 并完善了承印驗證、登記、保管、交付和殘次品銷毀五項制度,統(tǒng)一按照要求認真填寫《印刷品登簿》,同時制定和完善了相應的管理措施。做到在經(jīng)營的過程中不斷提升企業(yè)的形象、企業(yè)的誠信度,
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