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正文內(nèi)容

最新稽核專員崗位職責(zé)說明書編寫(十二篇)(編輯修改稿)

2025-08-13 15:55 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 的所有應(yīng)收賬款賬目,及時登賬并反映客戶欠款情況,確保應(yīng)收賬款戶的正確性。按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單、賬單書面通知付款單位付款,并加強檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況,并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理。七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制,、營業(yè)日報表?;藢T崗位職責(zé)說明書編寫篇五辦理現(xiàn)金支付工作和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。正確做好現(xiàn)金和銀行日記賬。嚴(yán)格按照財務(wù)制度規(guī)定審核報銷票據(jù)。保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)。清繳各種賬務(wù)費用。編制內(nèi)部銀行對賬調(diào)節(jié)表。及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報資金情況。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項?;藢T崗位職責(zé)說明書編寫篇六一、嚴(yán)格遵守《會計法》和統(tǒng)一的醫(yī)院財務(wù)制度、會計制度和各項財經(jīng)紀(jì)律。二、財務(wù)部門內(nèi)部要建立稽核制度,稽核員不得兼任出納工作。三、稽核員要堅持四項基本原則,嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)制度,在稽核各個環(huán)節(jié)上把好關(guān)。四、稽核原始憑證的合法性、合理性、正確性、完整性,報帳手續(xù)是否完善,是否符合核算的要求。五、稽核記帳憑證中科目、內(nèi)容、金額、附件是否準(zhǔn)確和完整。六、稽核財務(wù)總帳、明細(xì)帳的結(jié)算、核對余額,做到帳帳相符。七、定期與物資管理部門就帳務(wù)結(jié)算出入庫,庫存余額的查核工作,做好總帳與分類帳相符。八、審核各種月度會計報表、年報及其他報表內(nèi)容。九、發(fā)現(xiàn)問題要查明原因,應(yīng)及時采取措施處理。十、服從科領(lǐng)導(dǎo)工作安排,協(xié)助搞好科內(nèi)團結(jié)合作和醫(yī)院財務(wù)管理工作的改革,保持工作區(qū)內(nèi)整潔,完成各項臨時性工作。稽核專員崗位職責(zé)說明書編寫篇七負(fù)責(zé)對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支,嚴(yán)把財務(wù)關(guān),做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。負(fù)責(zé)會計憑證的審核,保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。按照正常審批程序,負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。負(fù)責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表,保證準(zhǔn)確及時,報表
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