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正文內(nèi)容

蔬菜采購工作計劃(9篇)(編輯修改稿)

2025-08-10 20:02 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 購;完成六樓廣告霓虹燈、廢品和潲水回收的合同擬定及簽訂;召開供應(yīng)商協(xié)調(diào)會,安排春節(jié)物資供應(yīng)工作,保證不影響酒店正常經(jīng)營;經(jīng)過市場調(diào)查,并通過三家廢品收貨商報價,確定酒店負(fù)一樓廢品收貨商;完成2月份餐飲餐料的市場詢價、定價工作及3月份上半月酒店餐飲餐料的市場詢價工作;完成歌舞劇院房屋租賃合同的付款審批手續(xù);召開部門工作會議,傳達酒店會議精神,學(xué)習(xí)a模針對采購部的相關(guān)文件,并將其認(rèn)真貫徹落實到實際工作中。分類別召開各供應(yīng)商座談會,著重聽取供應(yīng)商與酒店合作中存在的問題,并與相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商、制訂具體解決辦法;初步完善物資價格庫的信息,以熟悉掌握采購物資價格動態(tài);完成部門20xx年度目標(biāo)責(zé)任書的草擬、人員崗位核編建議以及05年1月份部門經(jīng)營分析等工作;1完成pa保潔設(shè)備的市場調(diào)查及招標(biāo)邀請;1完成鍋爐保養(yǎng)合同的談判;1督促各部門按時提交3月份采購計劃,以利于降低、控制采購成本。二、3月份工作計劃目標(biāo)要求3月份餐飲餐料物資的市場詢價、比價、定價工作2日常物資的詢價及采購3pa保潔設(shè)備的開標(biāo)及合同簽訂物資價格庫、供應(yīng)商檔案的健全5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 總則為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理。 采購部經(jīng)理職責(zé):1) 負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。2) 對庫房的管理工作負(fù)責(zé)。3) 做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。4) 幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。5) 對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。6) 對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。7) 對員工進行嚴(yán)格管理,根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。8) 嚴(yán)格內(nèi)部管理,抓好各項規(guī)章制度的落實,對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。9) 負(fù)責(zé)制定工作計劃,監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。 庫管員職責(zé):1) 早盤查(點貨備發(fā))、晚清帳(當(dāng)日工作當(dāng)日完)。2) 提供及時準(zhǔn)確的貨物,做好后勤保障。具體要求:訂單一發(fā),必須及時、清晰、準(zhǔn)確的了解貨物的運行狀態(tài),即時登報信息,直至合同完成、存檔。3) 負(fù)責(zé)庫房日常管理事務(wù)。4) 檢查庫存產(chǎn)品狀況。5) 按規(guī)定收發(fā)物料。6) 物料進庫儲位的籌劃與排放,7) 填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到erp。8) 配合盤點庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。9) 物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。10) 對來料來貨及時入庫,儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。11) 維護和管理搬運工具。 流程:1) 采購流程:a 收到銷售部從erp發(fā)來的訂單b 審批確認(rèn)c 詢價、比價d 采購部經(jīng)理審批(重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)e 簽訂采購合同f 復(fù)印后,將原始合同整理裝訂年末存檔2) 付款流程:a 在erp內(nèi)錄入付款申請單b 采購部經(jīng)理審核c 副總經(jīng)理審批d 財務(wù)部付款。3) 收貨流程:a 直發(fā):a. 根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真提貨單c. 通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨d. 銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn)e. 采購員辦理入庫手續(xù)f. 銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)b 轉(zhuǎn)發(fā):a. 根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真或郵寄提貨單c. 通知辦公室相關(guān)人員提貨d. 提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)e. 采購員清點貨物并辦理erp入庫手續(xù)4) 收進項發(fā)票流程:a. 催供貨方開具發(fā)票b. 核對開票內(nèi)容c. 錄入erpd. 將發(fā)票交財務(wù)部簽收。5) 出庫流程:a. 庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的erp出庫申請b. 庫管員備貨并復(fù)核c. 交辦公室發(fā)貨d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤 采購管理制度:1) 建立好供方及用戶檔案,并做好工作記錄。2) 建立、建全比價制度,保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。3) 建立客戶資料管理(表)冊,新客戶開發(fā)一覽表,競爭同行動向一覽表,售后服務(wù)管理表。4) 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結(jié),并提出本周用款計劃。5) 簽訂采購合同后,應(yīng)全面了解發(fā)貨情況,如不能及時供貨,應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤6) 所有貨物一律開箱驗收,發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系,盡早解決。7) 采購部負(fù)責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后,及時按操作規(guī)程準(zhǔn)確登錄erp。8) 采購部每月5日前,將上一月的采購合同編號整理成冊蔬菜采購工作計劃篇六公開透明的按采購制度程序辦事,在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受財務(wù)及其他部門監(jiān)督。20xx年我
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