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正文內(nèi)容

20xx年應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)和職業(yè)規(guī)劃應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(大全10篇)(編輯修改稿)

2025-07-31 12:03 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 與人力資源部協(xié)助總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)按本市酒店勞動(dòng)市場(chǎng)的變化情況制定每年的工資及福利方案,做好人力預(yù)算。9. 協(xié)助控制酒店現(xiàn)金儲(chǔ)備及資產(chǎn)。10. 協(xié)助負(fù)責(zé)每季和每年的酒店資產(chǎn)及生產(chǎn)工具的盤(pán)點(diǎn),并作出盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告。11. 協(xié)助保存所有本酒店的法律文件、業(yè)務(wù)合同、各項(xiàng)牌照與許可證、市政配套合同及各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料與報(bào)告。12. 出席財(cái)務(wù)會(huì)議。13. 協(xié)助協(xié)調(diào)其轄下各分部與酒店其他部門(mén)之關(guān)系。14. 協(xié)助培訓(xùn)其轄下各分部之工作人員。15. 協(xié)助與業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶(hù)、同行、銀行及有關(guān)政府單位保持良好的關(guān)系。16. 協(xié)助總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)搜集酒店市場(chǎng)的各種信息。17. 協(xié)助參與設(shè)計(jì)電腦報(bào)表。18. 協(xié)助制定所有會(huì)計(jì)程序及報(bào)表。19. 負(fù)責(zé)月結(jié)帳和年結(jié)帳工作。20. 檢查和監(jiān)察其屬下人員制訂每月的各分類(lèi)帳及總帳的試算表。21. 每月按時(shí)完成各部門(mén)的損益報(bào)表及資產(chǎn)負(fù)債表。22. 審核總出納每日的日?qǐng)?bào)表及銀行存款憑證。23. 編制各種財(cái)務(wù)報(bào)告及統(tǒng)計(jì)報(bào)告。24. 檢查其屬下工作人員的日常工作及有關(guān)招聘、升職、調(diào)職等工作。25. 檢查信貸政策及收帳程序的執(zhí)行,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理信貸上出現(xiàn)的問(wèn)題和壞帳。26. 服從財(cái)務(wù)總監(jiān)安排的其他工作。編寫(xiě)人: 審核人: 批準(zhǔn)人: 簽署人:日 期: 日 期: 日 期: 日 期:應(yīng)收會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)和職業(yè)規(guī)劃篇五職責(zé)一:酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé),平衡客戶(hù)分類(lèi)帳。入帳,編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時(shí)開(kāi)帳單,最好在同一天內(nèi)。有爭(zhēng)議的客戶(hù)帳目必須即時(shí)解決,最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件,這樣可以最大的減少質(zhì)疑。,確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng),確保摘要報(bào)告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。、銷(xiāo)售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò),以減少潛在的發(fā)票錯(cuò)誤。另外,討論有爭(zhēng)議的帳目和原因。,準(zhǔn)備旅行社支票清單,并將其交予開(kāi)戶(hù)銀行處理。,為租金帳目提高每月收費(fèi),確保按時(shí)支付。,客人離店后(超過(guò)60天)將過(guò)期未付的帳款銷(xiāo)帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無(wú)顯示帳目。、公司、職業(yè)等等開(kāi)帳單,需要與財(cái)務(wù)總監(jiān)/助理財(cái)務(wù)總監(jiān)商議保證無(wú)顯示帳單的處理方式。職責(zé)二:酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》27條和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定,結(jié)合本公司制定本制度。二、會(huì)計(jì)稽核制定工作指定專(zhuān)人完成,直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。三、按月對(duì)原憑證和記帳憑證審核一次,對(duì)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表復(fù)核一次。四、按月盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金一次,并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會(huì)計(jì)現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對(duì),如有不符應(yīng)查明原因及時(shí)處理。五、對(duì)庫(kù)存原材料,每年年底盤(pán)存一次,據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫(kù)存)。六、稽核人員對(duì)記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表和會(huì)計(jì)核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳
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