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正文內容

20xx年財務保密制度(編輯修改稿)

2025-03-15 03:12 本頁面
 

【文章內容簡介】 給予相應處罰。
八、本細則自發(fā)布之日起實施,解釋權規(guī)我院財務科門所有。
財 務 科 章
年月日
篇二:財務保密制度
財務工作保密制度
第一條 為嚴格加強公司內部管理,提高公司各部門的工作積極性和工作效率,提高企業(yè)效益,做好各種保密管理工作,貫徹積極防范、突出重點、方便工作、內外有別的方針,特制定本制度。
第二條 公司的財務機密是關系公司的權利和利益,在一定時間內只限一定范圍內的人員知悉的事項,公司每一名員工都有保守公司秘密的義務;
第三條 公司實行嚴格的財務保密和處罰制度。
第四條 公司財務機密的范圍:
⑴、公司財務狀況,經營狀況;
⑵、財務部的收款、存款、付款、現(xiàn)金流量等財務狀況;
⑶、客戶資料情況,合作伙伴情況,以及公司將要發(fā)展方向的方針、策略; ⑷、材料設備采購方式、采購價、采購渠道,采購合同,分包商資料情況; ⑸、項目成本核算、經營成本、勞動力成本、機械成本、管理成本; ⑹、技術、文檔資料、計算機內不能公開的資料;
⑺、合同及分包商合同、協(xié)議;
⑻、在經營活動中的保密行為;
⑼、投標價格、投標預算、投標書;
⑽、公司領導臨時交待的保密事項;
第五條 一切不宜對外或對內,泄漏會對公司利益造成不良影響的會計資料和信息等財務機密,均屬公司保密范圍,未經董事會許可任何人不得向外泄漏,同時禁止向外傳播。
第六條 公司財務部門需向外部報送的會計資料必須經公司董事會、財務總監(jiān)和財務經理許可并由公司行政部進行相應登記,加蓋公章后予以報出。公
司內部其他職能部門需要查閱、審查、借閱、復印、拷貝會計資料的,必須經財務總監(jiān)和財務經理批準許可后方能執(zhí)行。
第七條 會計憑證、賬薄、報表、財務會計報告,經營意向、決策資料,財務安排、關系客戶資料、財務會議記錄,公司有關財務制度、銷售傭金制度、員工工資福利及其獎金情況、證件、印章,會計數(shù)據、會計資料及其會計載體(包括計算機、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字數(shù)據的軟盤、光盤及移動硬盤等),財務設備等各種資源管理,均適用此保密制度。
第八條 各主管會計在其職責范圍內,按會計核算期準確及時的填制會計憑證、登記會計賬薄、編制并報送各種報表、編寫財務會計報告,定期將其整理裝訂成冊進行臨時性保管,兩個會計年度后,各主管會計必須及時移交給公司檔案管理部門按《會計檔案管理辦法》進行管理。在臨時保管期間,財務總監(jiān)有權現(xiàn)場查閱和審查憑證、賬薄、報表及報告。其他任何人不得在未經財務總監(jiān)或主管領導批準的情況下出借或復印會計憑證、賬薄、報表及報告。
第九條 財務部門各崗位要加強保密工作教育,提高保密意識。要求財務人員必須做到下列幾點:
⑴、不該知道的不要問,不該說的不要說,不該動的資料不要動;; ⑵、交際活動中,注意保守公司機密,不準隨便談論公司機密情況; ⑶、沒有授權不準談論及動用的機密資料,凡是標有機密字樣的公司資料用后都必須歸還;
⑷、董事會或主管領導交待的工作,沒有特別說明的理由,你不能追根究底,努力完成交待的工作即可;
⑸、董事會及主管領導有權知道員工所掌握
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